0
mops_232
13.12.13
✎
09:53
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. В апреле 13 г. было поступление товара(Без НДС), в мае документ возврата поставщику в котором бухгалтер ошибся и поставил НДС 18%. Отчет по НДС квартальный за 2-ой квартал сдан. Поиском накурил, что возможно только сторнирование документа корр .записей рег. из оформление нового. Вследствие этого возникла пара вопросов: 1.Действительно нет никакого документа, которым можно было бы откорректировать возврат. 2.Как сделать чтобы возврат попал в доп.лист книги продаж? Пробовал корректировку реализации - но она не формирует проводки. Помогите кто чем может.
|
|