Имя: Пароль:
1C
1С v8
И снова корректировка долга и 76.АВ. Бухгалтерия 1.6
0 dmino
 
10.01.14
12:58
Доброго времени суток!

Есть 2 ситуации:

1) Перенос задолженности с одного контрагента на другого
2) Перенос задолженности между договорами контрагента

Первая проблема. Переносим задолженность документом "Корректировка долга" с одного контрагента на другого. Переносится остаток 62.02 и расход с регистра НДС расчеты с покупателями на контрагента получателя. После на основании корректировки регистрирую счет фактуру на аванс проводка Дт 76.АВ, Кт 62.02 и приход на регистры НДС с авансов и НДС начисленный. При формировании книги покупок новая счет фактура попадает в нее и списывает 76.АВ с нового контрагента. На старом висит остаток на 76.АВ, каким документом этот остаток нужно списывать?
1 dmino
 
10.01.14
13:33
Вопросы по этой теме встречаются часто, ответов нигде нет) Интересно, чем все это заканчивалось у других
2 hhhh
 
10.01.14
13:44
ну, формирование книги покупок, не?
3 dmino
 
10.01.14
13:49
Если сф старого контрагента добавить в книгу покупок они попадают в доп. листы. Получается попадает и старая сф и новая.
4 dmino
 
10.01.14
14:05
насколько я понимаю, никакой типовой операции не предусмотрено для списания с 76.ав и расход из соответствующих регистров. как проверить, что в книгу покупок попала все, что нужно и ничего лишнего не списалось ручной корректировкой с 76.ав?
5 wPa
 
10.01.14
14:13
(4) неа. и в 2.0 нет. корректировкой регистров - доком
6 dmino
 
10.01.14
14:19
(5) с регистрами НДС с авансов и НДС покупки все понятно, а 76.АВ куда переносить?
7 dmino
 
10.01.14
14:24
(6) + с правовой точки зрения это будет корректно?
8 hhhh
 
10.01.14
14:30
(6) ну это зачет аванса в чистом виде. ДОкумент формирование книги покупок закладка зачет авансов. ЕСтественно оба счета-фактуры должны попасть.
9 Жан Пердежон
 
10.01.14
14:32
Дт 76.АВ, Кт 62.02 - что за ересь?
10 Жан Пердежон
 
10.01.14
14:38
(6) 76.АВ - 76.АВ
11 dmino
 
10.01.14
14:51
(9) счет-фактура формирует данную проводку
(10) на 76.АВ по новому контрагенту уже появляется сумма, на основании счет-фактуры введенной на основании корректировки
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.