|
Третье субконто счета 62 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
PARHOM
28.01.14
✎
10:52
|
Д.Д!
Конфигурация - типовая Бухгалтерия предприятия редакция 2.0.54.11 В плане счетов для счетов 62.01 и 62.02 устанавливаем для субконто «Документы расчетов с контрагентом» флажок «Только обороты». Вводим документ Поступление на расчетный счет: Оплата от покупателя: поступил аванс от покупателя Дт 51 – Кт 62.02 На основании вводим Счет-фактуру на аванс: Дт 76.АВ – Кт 68.02 Вводим документ Формирование записей книги покупок: По кнопке [Заполнить] на закладке Вычет НДС с полученных авансов появляется запись о зачете аванса и проводки: Дт 68.02 – Кт 76.АВ В справке к документу сказано: На закладке Вычет НДС с полученных авансов заполняются данные по суммам НДС с полученных авансов, доступным к вычету на дату ввода документа в соответствии с гл. 21 НК РФ. Сумма НДС с полученных авансов может быть принята к вычету после реализации товаров (работ, услуг), либо при возврате аванса покупателю. Если флажок «Только обороты» убрать, то зачет аванса происходит только после реализации, когда зачитывается аванс (как и сказано в справке). Почему с установленным флажком «Только обороты» происходит зачет аванса? Как этого избежать, не убирая флажок «Только обороты»? |
|||
1
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
10:55
|
А кто придумал и зачем для субконто "документы расчетов" поставить "только обороты" ? У Вас ГБ не догонят зачем это нужно или Вы это Сами придумали ?
|
|||
2
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
10:56
|
Готов объяснить. Если ответите кто придумал "только обороты" и для чего это придумано.
|
|||
3
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
10:56
|
Применительно к Вашему случаю.
|
|||
4
PARHOM
28.01.14
✎
11:03
|
нам не требуется детализация взаиморасчетов по документам.
а установить галочку можно в пользовательском режиме, что подразуменвает эту возможность штатно. |
|||
5
vicof
28.01.14
✎
11:04
|
(4) Насколько я помню, ведение взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов отключается в настройках программы.
|
|||
6
PARHOM
28.01.14
✎
11:04
|
достаточно в разрезе догвооров вести взамиорасчеты..
|
|||
7
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
11:12
|
(5) +1. Но он мне на вопрос не ответил.
PARHOM - сходите к своему ГБ и узнайте как он/она оформляет с/ф на отгрузку после получения аванса, а именно поле "к платежно расчетному документу". |
|||
8
PARHOM
28.01.14
✎
11:20
|
в данный момент ГБ нет на месте. Мне поставлена задача ее решить..могу лишь посмотреть, как в базе она это делала.
|
|||
9
Hmster
28.01.14
✎
11:23
|
3-е субконто необходимо для определения остатков по документам расчета, на остатки завязан НДС. Если поставить галку Только обороты, то остаткам кирдык, сл-но и ндс тоже накрылся.
(0) дальше продолжать? |
|||
10
Hmster
28.01.14
✎
11:27
|
(0) если горишь большим энтузиазмом - посмотри как в редакции 1.6 сделано было
|
|||
11
PARHOM
28.01.14
✎
11:42
|
(7)
Там указан входящий номер платежки, по которой поступил аванс. |
|||
12
PARHOM
28.01.14
✎
11:42
|
(10) штатная возможность отключения остатков на третьем субконто. при отключении программа работает не корректно.
|
|||
13
PARHOM
28.01.14
✎
11:43
|
может быть тогда убрать суммовой учет на этом третьем субконто? Ребяты, что делать-то?
|
|||
14
Aleksey
28.01.14
✎
11:43
|
(5) Это в БП 1.6
(10) Через дополнительный регистр накполения |
|||
15
Aleksey
28.01.14
✎
11:46
|
Собственно штатно, программа анализирует остатки по 62.02 и 76.АВ в разрезе документов и на основании этого делает выводе о начисления или зачёте аванса, т.е.
Если на 62.02 есть остатки по документу "А", а на 76.АВ таких остатков не обнаружено - значит нужно начислить НДС с аванса Если остатков на 62.02 нет, а на 76.АВ есть - значит произошёл зачет аванса и нужно принять к вычету НДС по авансу |
|||
16
Hmster
28.01.14
✎
11:46
|
(12) может это не штатное, а косяк в программе? в мануале есть запись о том, что можно отключать?
|
|||
17
PARHOM
28.01.14
✎
11:47
|
(16)
есть такая вариация ответа: а по этому поводу (штатной возможности), меня радуют дискуссии на партнерском форуме типа - просьба " в 2.0 это работало штатно, верните в 3.0", ответ - "работало по недосмотру, работать не должно было, не вернем" Но как мне сейчас быть? от нифига не лечке, что 1с опять накосячило.. |
|||
18
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
11:53
|
1. В базе ведётся учет по одной организации или по нескольким ?
2. Есть ли в базе организации по которым ведется учет НДС? 3. Если учет НДС хоть в одной организации ведется, то убираем для субконто «Документы расчетов с контрагентом» флажок «Только обороты»!!! 4. (8), (13) выетреть нюню и уточнить задачу у ГБ, объяснив последствия этой галочки (только для этого самому понять нужно, что видать у автора никак не получается ... ). |
|||
19
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
11:54
|
(17) не нужно гнать на 1С если сам нихрена не знаешь
|
|||
20
Umga2002
28.01.14
✎
11:56
|
Вся схема учета НДС с авнсов в БП построена на третьем субконто....
|
|||
21
Hmster
28.01.14
✎
12:00
|
(17) (19) с точки зрения ндс необходимо вести учет по документам (взаиморасчеты, товары). Нельзя убрать "документ", а НДС заставить работать по старому. Придется придумывать свою схему тогда, но не взлетит, т.к. упрется все в то что ТЫ не можешь сделать алгоритм, на форуме будут над тобой издеваться, 1С пошлет лесом.
Выхода 2. 1.Послать ГБ, 2.Послать НДС(делать/заполнять руками). |
|||
22
Aleksey
28.01.14
✎
12:03
|
В 7.7 это делалось на отдельно забалансовом счете
В 1.6 это делалось на отдельном РН В результате бухи любили делать корректировку (взаимозачеты) через операции и класть они хотели на регистр накопления (забалансовый счет), его же в ОСВ не видно. В связи с этим они поменяли методологию и сделали обязательным субконто документ расчета. И большинство согласится, что это лучшей вариант, особенно по сравнению с тем что было ТС, а почему ГБ обозлилось на 3 субконто? Оно же автоматом считает? Нет, интуитивно я догадываюсь. Просто любят править задом и чтобы "спрятать" косяки решили сделать оборотным. Или есть другая причина? P.S. Кстати в конфиги много таких нестыковок, когда после штатного отключения той или иной возможности что-то перестает работать. Например отчет "контроль отрицательных остатков" в принципе на работает, если отключен складской учет на 41 счете. Хотя его отключение это штатная возможность программы. |
|||
23
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
12:06
|
(21) согласен - в данном случае послать ГБ, если это его идея.
|
|||
24
sergeev-ag-1977
28.01.14
✎
12:08
|
Почему то когда автомобиль народ покупает и открывает капот никто не говорит показывая на двигатель: "А что это за хрень занимает этот багажник, убрать её!". А вот когда этот автомобиль = 1С, так поступают почти везде...
|
|||
25
hhhh
28.01.14
✎
12:10
|
(22) они об упрощенцах не подумали. И всяких прочих ЕНВД.
|
|||
26
hhhh
28.01.14
✎
12:12
|
(25) в 7.7 упрощенке вообще не было счета 62.02 для простоты. Когда перешли на 2.0, за голову схватились.
|
|||
27
Hmster
28.01.14
✎
12:16
|
(26) там зато другие субконто есть
|
|||
28
Hmster
28.01.14
✎
12:17
|
(25) упрощенцам тоже необходимо, т.к. от оплат много чего зависит
|
|||
29
Aleksey
28.01.14
✎
12:18
|
(25) 62 на ЕНВД? да вы батенька эксьремал
|
|||
30
PARHOM
28.01.14
✎
12:43
|
(20)
Спасибо за развернутый ответ. Все понятно стало. (22) Да когда-то давным давно(когда деревья были высокими), то ГБ в ручной операции неправильное поставила третье субконто. и теперь по одному контрагенту твориться порнография по этому третьему субконто в счете 62.. Самое смешное, что когда позвонили в линию консультации 1с нашего франча(на поддержке которого мы находимся) - нам ответили, что можете ставить эту галочку, ничего страшного не должно произойти.. |
|||
31
Hmster
28.01.14
✎
12:48
|
(30) если ты общался с девочкой на телефоне а не со специалистом - то какой спрос? в лучшем случае знают чем проф от корпа или базовой отличается
|
|||
32
PARHOM
28.01.14
✎
12:59
|
(31)
официальный ответ от 1с: "При ОСНО не рекомендуется ставить данный флаг". Все... |
|||
33
PARHOM
28.01.14
✎
13:02
|
(18)
1 да 2 да 3 уже понял, что да. 4 выетреть нюню? (у автора все получилось, после простого и скромного ответа от Umga2002. за что ему огромное спасибо!). |
|||
34
PARHOM
28.01.14
✎
13:03
|
Всем спасибо за участие в обсуждении. Послать ГБ не вариант. буду думать, как можно исправить "кривое" 3-е субконто в ручное операции в начале позапрошлого года..
|
|||
35
PARHOM
28.01.14
✎
13:06
|
Ps кстати, прграмма работает уже несколько лет при "только оборотном" значении третьего субконто на счете 60.01. проблем нет..
проблемы начались только когда сделали "только оборотным" третье субконто на счете 62.02. |
|||
36
hhhh
28.01.14
✎
13:21
|
(35) попробуйте первое субконто оборотным сделать. Оторветесь по полной.
|
|||
37
PARHOM
28.01.14
✎
13:32
|
(36)
я его вообще удалил в конфигураторе. я все правильно делаю? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |