Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП - при каких условиях Поступление товаров и услуг должно отразиться в КУДиР
0 philll
 
30.01.14
17:03
То есть в принципе понятно, что при оплате услуги.

А если речь идет об агентских услугах, наша фирма поставляет некую услугу контрагенту, и оплачивает ему его агентскую услугу. Правильно ли такую агентскую оформлять Поступлением? Причем оплата за его услугу может проходить отдельной платежкой, а может как уменьшение платежа нам от контрагента.

Если ввожу просто Поступление, и делаю списание со счета - это списание попадает в "Расходы всего". Но оно и без Поступления попадает.

Поступление должно наверно тоже как-то в КУДиР отражаться?
1 zak555
 
30.01.14
17:04
не каждый приход денег является доходом
2 Ахиллес
 
30.01.14
17:05
>а может как уменьшение платежа нам от контрагента.
Это вот чего? Разве взаимозачёты не запрещены?
3 zak555
 
30.01.14
17:05
>  наша фирма поставляет некую услугу контрагенту, и оплачивает ему его агентскую услугу

как это ты поставляете контрагенту услугу и ещё за это платите ?
4 philll
 
30.01.14
17:16
(3) это какая-то хитрая схема, мы покупаем услугу у поставщика, продаем ее агенту. На продажу делается Реализация.  А агенту платим агентское вознаграждение. Соответственно он нам поставляет Агентскую услугу.

Вот и вопрос, на нее надо Поступление делать?
5 philll
 
30.01.14
17:17
(2) а разве запрещены?
6 zak555
 
30.01.14
17:20
(4) ничего не понял

ты перепродаёте услугу от вашего поставщика (контр1) вашему  покупателю (контр2) по договору 1

с контром2 также заключён агентский договор 2

так ?
7 philll
 
30.01.14
17:21
(6) да
8 philll
 
30.01.14
18:04
Вообще-то если правильные счета расчетов в Поступлении поставить, то банковская выписка записывает в 6 и  7 графу КУДиР. Только оплату взаимозачетом программа же не увидит
9 philll
 
30.01.14
18:07
может здесь нужен Отчет комиссионера
10 philll
 
30.01.14
18:07
может здесь нужен отчет комиссионера
11 philll
 
30.01.14
18:37
Если взаимозачет оформлять Корректировкой долга, то она тоже пишет в 7 графу КУДИР
12 zak555
 
31.01.14
08:20
(9) так какой договор с контр2 и что он оказывает вам
13 fmrlex
 
31.01.14
08:39
(0) на сайте ИТС хорошее описание учета агентских услуг на УСН
14 philll
 
31.01.14
12:31
(12) пожалуй это мне надо уточнить у ГБ, я представляю в общих чертах:

Гостиничные услуги мы покупаем у поставщика, передаем контр2, он агент - то есть тоже кому-то продает.

С ним получается агентский (надо уточнить)

Он нам платит за гостиничные услуги, а мы ему - за его агентские. Причем иногда платежкой, иногда - зачетом.

(13) спасибо, посмотю
15 philll
 
03.02.14
10:50
+(11) Корректировка долга записывает в 7ю графу КУДиР (расходы принимаются), но не пишет в 6 графу (расходы всего)