|
БП - при каких условиях Поступление товаров и услуг должно отразиться в КУДиР | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
philll
30.01.14
✎
17:03
|
То есть в принципе понятно, что при оплате услуги.
А если речь идет об агентских услугах, наша фирма поставляет некую услугу контрагенту, и оплачивает ему его агентскую услугу. Правильно ли такую агентскую оформлять Поступлением? Причем оплата за его услугу может проходить отдельной платежкой, а может как уменьшение платежа нам от контрагента. Если ввожу просто Поступление, и делаю списание со счета - это списание попадает в "Расходы всего". Но оно и без Поступления попадает. Поступление должно наверно тоже как-то в КУДиР отражаться? |
|||
1
zak555
30.01.14
✎
17:04
|
не каждый приход денег является доходом
|
|||
2
Ахиллес
30.01.14
✎
17:05
|
>а может как уменьшение платежа нам от контрагента.
Это вот чего? Разве взаимозачёты не запрещены? |
|||
3
zak555
30.01.14
✎
17:05
|
> наша фирма поставляет некую услугу контрагенту, и оплачивает ему его агентскую услугу
как это ты поставляете контрагенту услугу и ещё за это платите ? |
|||
4
philll
30.01.14
✎
17:16
|
(3) это какая-то хитрая схема, мы покупаем услугу у поставщика, продаем ее агенту. На продажу делается Реализация. А агенту платим агентское вознаграждение. Соответственно он нам поставляет Агентскую услугу.
Вот и вопрос, на нее надо Поступление делать? |
|||
5
philll
30.01.14
✎
17:17
|
(2) а разве запрещены?
|
|||
6
zak555
30.01.14
✎
17:20
|
(4) ничего не понял
ты перепродаёте услугу от вашего поставщика (контр1) вашему покупателю (контр2) по договору 1 с контром2 также заключён агентский договор 2 так ? |
|||
7
philll
30.01.14
✎
17:21
|
(6) да
|
|||
8
philll
30.01.14
✎
18:04
|
Вообще-то если правильные счета расчетов в Поступлении поставить, то банковская выписка записывает в 6 и 7 графу КУДиР. Только оплату взаимозачетом программа же не увидит
|
|||
9
philll
30.01.14
✎
18:07
|
может здесь нужен Отчет комиссионера
|
|||
10
philll
30.01.14
✎
18:07
|
может здесь нужен отчет комиссионера
|
|||
11
philll
30.01.14
✎
18:37
|
Если взаимозачет оформлять Корректировкой долга, то она тоже пишет в 7 графу КУДИР
|
|||
12
zak555
31.01.14
✎
08:20
|
(9) так какой договор с контр2 и что он оказывает вам
|
|||
13
fmrlex
31.01.14
✎
08:39
|
(0) на сайте ИТС хорошее описание учета агентских услуг на УСН
|
|||
14
philll
31.01.14
✎
12:31
|
(12) пожалуй это мне надо уточнить у ГБ, я представляю в общих чертах:
Гостиничные услуги мы покупаем у поставщика, передаем контр2, он агент - то есть тоже кому-то продает. С ним получается агентский (надо уточнить) Он нам платит за гостиничные услуги, а мы ему - за его агентские. Причем иногда платежкой, иногда - зачетом. (13) спасибо, посмотю |
|||
15
philll
03.02.14
✎
10:50
|
+(11) Корректировка долга записывает в 7ю графу КУДиР (расходы принимаются), но не пишет в 6 графу (расходы всего)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |