Имя: Пароль:
1C
1С v8
как убрать минусовые суммы по сч 60.01 и 60.02 в 1с8.2
,
0 galya039
 
03.02.14
12:06
при формировании осв выявились минусовые суммы по сч 60.01 и сч 60.02 .добралась до сути и выяснилось ,что в предшествующем отчетному периоду году были покупки на эту сумму.а оплаты прошли уже в след году.вот и возникли проблемы.как исправить в 1с это?
1 Beduin
 
03.02.14
12:08
(0) Если вы купили 31 декабря, а оплатили 9 января следующего года, то это по вашему ошибочная ситуация?
2 galya039
 
03.02.14
12:13
нет покупка состоялась в декабре 12 числа.счет фирма выставила нам.а оплатили мы лишь в конце января след года.
понимаю что проблема как раз в этом.но как исправить  ситуацию,чтобы минусовых сумм не было?
3 galya039
 
03.02.14
12:15
может проводки подправить.по сути то мы оплатили товар купленный.так как быть то?
4 v4442
 
03.02.14
12:19
Возможно разные договора
и тд .
5 v4442
 
03.02.14
12:21
каким документом делается проводка на 60.02
какие настройки в документе
6 greg-13
 
03.02.14
12:21
перепроведите документ платежа, он все равно на 60.02 отражает проводки?
7 wPa
 
03.02.14
12:21
(2) проблема НЕ в этом. проблема в документах - указан неверный заказ (сделка) или документ расчетов. При описанной вами ситуации минусов быть не должно
8 v4442
 
03.02.14
12:22
(6) +
9 wPa
 
03.02.14
12:24
(0) какая конфигурация? какой договор? (тип, по документам расчетов/нет, есть сделка нет)
10 galya039
 
03.02.14
12:24
списание со счета идет по сч 60.01 счет авв 60.02
11 galya039
 
03.02.14
12:26
в  графе погашение задолжности-автоматически
12 galya039
 
03.02.14
12:27
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2014. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
13 galya039
 
03.02.14
12:27
с поставщиком договор
14 v4442
 
03.02.14
12:29
(13) сравни коды по справочнику договоров в поступлении и оплате
15 galya039
 
03.02.14
12:30
сейчас гляну)
16 v4442
 
03.02.14
12:30
может фирмы разные
17 galya039
 
03.02.14
12:31
коды одинаковые.фирмы тоже
18 galya039
 
03.02.14
12:32
в счете расчетов при поступлении сч 60.01 и 60.02 по ав
в оплате тоже
19 v4442
 
03.02.14
12:34
случайно ручной корректировки нету?
20 wPa
 
03.02.14
12:38
(18) ищите ручную операцию. что в карточке 60 счета?
21 galya039
 
03.02.14
12:41
нет ручной коррекировки точно.
22 wPa
 
03.02.14
12:42
(20) как возник минус на 60.01 тогда - по карточке счета?
23 galya039
 
03.02.14
12:43
к 60.01 светиться красным и с минусом сумма 6009.1
по д сч 60.02 красным и с минусом 25 469.6
24 galya039
 
03.02.14
12:44
в течении прошлого года 2012 фирма брала товар в аввнас.а оплату сделала в 2013.
25 galya039
 
03.02.14
12:46
Счет    Показатели    Сальдо на начало периода        Обороты за период        Сальдо на конец периода    
        Дебет    Кредит    Дебет    Кредит    Дебет    Кредит
41    БУ    919 331,34        710 703,00    437 336,23    1 192 698,11    
    НУ                        
41.01    БУ    919 331,34        710 703,00    437 336,23    1 192 698,11    
    НУ                        
50    БУ    48 866,00                48 866,00    
50.01    БУ    48 866,00                48 866,00    
51    БУ    561 167,71        1 109 032,60    868 067,01    802 133,30    
60    БУ        19 460,50    778 872,68    747 076,10    12 336,08    
    НУ                        
60.01    БУ        -6 009,10    716 827,99    707 166,00        -15 671,09
    НУ                        
60.02    БУ    -25 469,60        62 044,69    39 910,10    -3 335,01    
    НУ                        
62    БУ        1 073 888,55    1 399 764,56    1 409 404,56        1 083 528,55
    НУ                        
62.01    БУ    82 072,00        782 687,11    680 648,81    184 110,30    
    НУ                        
62.02    БУ        1 155 960,55    617 077,45    728 755,75        1 267 638,85
    НУ                        
68    БУ    6 241,95        24 802,00    33 831,23        2 787,28
68.01    БУ        33 386,00    6 786,00    24 848,00        51 448,00
68.07    БУ    4 558,95                4 558,95    
68.12    БУ    35 069,00        18 016,00    8 983,23    44 101,77    
69    БУ        6 174,30    76 571,90    69 560,26    837,34    
69.01    БУ        1 724,43    6 571,00    6 679,62        1 833,05
69.02    БУ        4 249,62    56 995,08    50 673,04    2 072,42    
69.02.1    БУ        3 428,94    46 513,87    41 873,08    1 211,85    
69.02.2    БУ        820,68    10 481,21    8 799,96    860,57    
69.03    БУ        2 168,73    13 005,82    11 746,94        909,85
69.03.1    БУ        5 052,71    4 437,82    11 746,94        12 361,83
69.03.2    БУ    2 883,98        8 568,00        11 451,98    
69.11    БУ        918,00        460,66        1 378,66
69.13    БУ    2 886,48                2 886,48    
69.13.1    БУ    1 829,00                1 829,00    
69.13.2    БУ    1 057,48                1 057,48    
70    БУ        196 836,00    24 848,00    230 332,00        402 320,00
    НУ                        
75    БУ    2 000,00                2 000,00    
75.01    БУ    2 000,00                2 000,00    
80    БУ        10 000,00                10 000,00
80.01    БУ        10 000,00                10 000,00
84    БУ        196 460,95        336 897,31        533 358,26
84.01    БУ        196 460,95        336 897,31        533 358,26
90    БУ        51 532,58    2 002 710,45    2 002 710,45        51 532,58
    НУ                        
90.01    БУ            782 687,11    782 687,11        
    НУ                        
90.01.1    БУ            782 687,11    782 687,11        
    НУ                        
90.02    БУ            437 336,23    437 336,23        
    НУ                        
90.02.1    БУ            437 336,23    437 336,23        
    НУ                        
90.09    БУ        51 532,58    782 687,11    782 687,11        51 532,58
    НУ                        
91    БУ    19 201,84        16 365,06    10 911,06    24 655,84    
    НУ                        
91.02    БУ            16 363,53    1,53    16 362,00    
    НУ                        
91.09    БУ    19 201,84        1,53    10 909,53    8 293,84    
    НУ                        
99    БУ        2 455,96    347 806,84    345 350,88        
    НУ                        
99.01    БУ        2 455,96    347 806,84    345 350,88        
    НУ                        
99.01.1    БУ        2 455,96    347 806,84    345 350,88        
    НУ                        
Итого    БУ    1 556 808,84    1 556 808,84    6 491 477,09    6 491 477,09    2 083 526,67    2 083 526,67
    НУ
26 galya039
 
03.02.14
12:47
Сальдо на начало                                        К    -6 009,10
16.01.2013    "Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00
Оплата по накладной №1411 за клей ООО ""Аявайм РК"" по вх.д.1 от 16.01.2013"    "ООО ""Аявайм РК""
С поставщиком
Поступление товаров и услуг МЛ000000031 от 06.06.2011 11:50:34"    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)    60.01    248,33        51            К    -6 257,43
16.01.2013    "Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00
Оплата по накладной №1411 за клей ООО ""Аявайм РК"" по вх.д.1 от 16.01.2013"    "ООО ""Аявайм РК""
С поставщиком
Поступление товаров и услуг МЛ000000048 от 18.07.2011 16:45:44"    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)    60.01    655,69        51            К    -6 913,12
16.01.2013    "Списание с расчетного счета МЛ000000002 от 16.01.2013 0:00:00
Оплата по накладной №1411 за клей ООО ""Аявайм РК"" по вх.д.1 от 16.01.2013"    "ООО ""Аявайм РК""
С поставщиком
Поступление товаров и услуг МЛ000000067 от 06.10.2011 13:58:28"    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)    60.01    3 306,15        51            К    -10 219,27
27 galya039
 
03.02.14
12:48
вот как примерно все выглядит
28 vicof
 
03.02.14
12:48
(25) Скриншоты уже отменили?
29 galya039
 
03.02.14
12:51
не могу.понимаю.что так сложно.но увы.на компе кнопка прск не работает(
30 vicof
 
03.02.14
12:51
31 wPa
 
03.02.14
13:26
(26) почему у вас начальное сальдо по 60.01 К    -6 009,10 ?

почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)
32 Sasha_1CK
 
03.02.14
13:46
по ОСВ ошибку не определить.
нужно смотреть карточку - по карточке проверить последовательность ввода документов,
проверить правильность заполнения договора( в т.ч проверить тип договора - должен быть с поставщиком)
проверить правильность указания счетов расчетов в документах 60.01 и 60.02 (расчеты и авансы соответственно)
убедиться, что во всех документах стоит способ зачета авансов - автоматически.
Перепровести документы взаиморасчетов последовательно - открывая их из карточки счета.

Если не поможет.
Документ "Корректировка долга" вам в помощь
33 Sasha_1CK
 
03.02.14
13:48
не видя базы - можно предположить, что либо перепутаны счета расчетов, либо после формирования проводок -  какому либо документу поменяли дату и не перепровели цепочку документов взаимрасчетов.

Перепроведение кстати делали?
34 galya039
 
03.02.14
14:37
отчет делаю с 2013.до этого балланс не вели.так что вот не разбериха и вышла
35 galya039
 
03.02.14
14:39
все переправерила.заходила в каждый документ из карточки по 60,где был минус красный.все в норме.везде договор с поставщиком,автоматически и сч 60.01 и 60.02.
36 galya039
 
03.02.14
14:40
перепроведение по каждому из косяковых документов,вы имеете ввиду?нет не далала.попробую.
37 galya039
 
03.02.14
14:41
а корректировк долга ?где и как?пошагово можно?не делала раньше.
38 galya039
 
03.02.14
14:43
сделала перепроведение одного из ошибочных документов по шагово.приход,списание.а толку нет
39 Sasha_1CK
 
03.02.14
14:45
корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики.
Создать новый - выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ.
Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов - чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.
40 galya039
 
03.02.14
14:46
почему у вас идет зачет аванса при отрицательном кредитовом сальдо? Устойчивое впечатление, что убрали документ ПТУ ранее 2013 года (или с какого периода делается отчет)


отвечаю.никаких документов не удаляла.просто до 2013 г вели небрежно и без балланса.а вот с 2013 уже балланс.и как мне быть ,если исправление ошибок прошлого -дебри???как обнулить ошибки и начать балланс без минусов сальдо по сч 60?
41 Sasha_1CK
 
03.02.14
14:46
(38) один не поможет - нужно перепроводить все цепочку по карточке.
42 greg-13
 
03.02.14
14:48
если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.
43 galya039
 
03.02.14
14:48
попробую все перепровести.
44 CHerypga
 
03.02.14
14:49
(43) лучше для начала на тестовой базе
45 galya039
 
03.02.14
14:50
корректировка долга находиться в меню покупатели и в меню поставщики.
Создать новый - выбрать зачет аванса и заполнить таблицы ДЗ и КЗ.
Подкорректировать руками суммы взаиморасчетов - чтобы общая сумма ДЗ совпала с суммой КЗ и попробовать провести.

выбрала создать новый-он дал:проведение взаимозачета,выбрала,графа дебитор?кредитор кого сюда?
46 galya039
 
03.02.14
14:51
если не важно прошлый период сделайте карточку счета 60 с того момента когда начальное сальдо по этому контрагенту и договору 0 и перепроведите все.


прошлый период не важен.т.к. балланс за 2013 лишь.так что так можно?
47 CHerypga
 
03.02.14
14:52
(45) в случае если взаимозачет не трехсторонний, дебитор и кредитор - это один и тот же контрагент
48 galya039
 
03.02.14
14:52
поподробнее или пошагово можно?
49 galya039
 
03.02.14
14:53
спасибо всем за участие)))а то дуумала,что с ума сойду от безвыходности
50 CHerypga
 
03.02.14
14:54
(49) все получилось?
51 galya039
 
03.02.14
14:59
нет еще пытаюсь)
52 wPa
 
03.02.14
15:02
(40) "просто до 2013 г вели небрежно"
а минус в начальном сальдо на 2013 - это уже аккуратно?
53 greg-13
 
03.02.14
15:02
(46) у вас копия есть базы если что?)

У вас может поменяться сальдо на начало 2013 года. Если ндс с авансов зачитываете, то возможно и ндс тоже надо будет потом пересчитывать. за 1 квартал 2013 года.
54 galya039
 
03.02.14
15:04
мы без ндс работаем
55 galya039
 
03.02.14
15:05
копии базы нет
56 galya039
 
03.02.14
15:05
(40) "просто до 2013 г вели небрежно"
а минус в начальном сальдо на 2013 - это уже аккуратно?
мне в наследство эта ерунда досталась.вот и пытаюсь выкорапкаться.
57 greg-13
 
03.02.14
15:06
))) надо сделать) и потом периодически делать
58 greg-13
 
03.02.14
15:07
хотя бы чтобы ее развернуть в сторонке и посмотреть что изменилось, после всех этих манипуляций
59 galya039
 
03.02.14
15:14
greg-13,подскажите как сделать копию базы)спасибо заранее
60 CHerypga
 
03.02.14
15:15
если база файловая, то можно просто скопировать папку с ней. путь к базе можно посмотреть в окне запуска 1ски
61 galya039
 
03.02.14
15:17
как узнать файловая она или нет?пошагово напишите,пож-та,для новичка)
62 CHerypga
 
03.02.14
15:20
открываем окно запуска 1с:предприятия, жамкаем левой кнопкой по базе, внизу окошка смотрим. если там написано File="<путь к базе>", значит она файловая
63 greg-13
 
03.02.14
15:20
меню "Справка"-"О программе", какой режим указан?
64 galya039
 
03.02.14
15:27
файловая)
65 Адинэснег
 
03.02.14
15:30
Операции - Обработки - Восстановление последовательности расчетов или как-то так... хотя какие минуса то могут быть
66 wPa
 
03.02.14
15:38
(56) ну так надо было начать с начального сальдо, а не за 2014 хвататься
67 wPa
 
03.02.14
15:41
(66) + приводите начальное сальдо на 2013 в порядок, потом перепроводите все документы групповой обработкой за месяц и закрывайте период. так всего 12 раз.
68 galya039
 
03.02.14
15:42
я и делаю балланс за 2013.а не 2014.
69 CHerypga
 
03.02.14
15:43
(68) внимание вопрос. у вас там бухгалтер есть?
70 galya039
 
03.02.14
15:47
Операции - Обработки - Восстановление последовательности расчетов или как-то так... хотя какие минуса то могут быть
вот поставила на перепроведение.сейчас увидим,что будет)))
71 galya039
 
03.02.14
15:50
я пытаюсь вести бух учет.но практики мало.самоучка в 1с.тем более тут такой каламбур в бухгалтерии.вариант нанять бухг с опытом не подходит.
72 thezos
 
03.02.14
15:54
(71) Почему же? Обычный главбух и консультант 1С приведут учет в порядок достаточно быстро.
73 Kalambur
 
03.02.14
15:55
(71) в бухгалтерии у 1с всегда так.. да
74 galya039
 
03.02.14
16:03
перепровела все.красноты с минусом уже нет!спасибо!!!!
вот только в осв вот что по 91 в д сумма,и в кт по 90.это же неправильно
75 galya039
 
03.02.14
16:04
я пытаюсь сама разобраться во всем.с вашей помощью)
76 galya039
 
03.02.14
16:05
причем разница этих сумм по 90 и 91 составляет разницу суммы в баллансе.значит причина в них...вот только с чего теперь начать?
77 CHerypga
 
03.02.14
16:07
надо будет перепроводить определение финансовых результатов
78 galya039
 
03.02.14
16:13
как это сделать?я что-то не поняла....
79 greg-13
 
03.02.14
16:31
документ такой есть "Определение финансового результата". Делается в конце каждого месяца или квартала,помесячно
80 galya039
 
03.02.14
16:53
Определение финансового результата
где его найти в 1с?
81 wPa
 
03.02.14
17:45
(79)(80) в БП реформация баланса в единой обработке "Закрытие месяца (за декабрь для перезакрытия 91 по субсчетам) , что  гораздо удобнее, чем задача в УПП (и набор никак несвязанных обработок и документов), которой никто не пользуется
82 galya039
 
04.02.14
11:04
доброе утро,форумчяне!
закрытие месяца я провела сразу.благодаря вам всем.исправила ошибки-минусовые суммы по 60 сч.теперь осталось только разобраться,почему ,сделав закрытие месяца,на дт 90.09 весит сумма,и на кт 91.09???сделала осв по 91.09 сч.выяснилось ,что это сальдо на начало периода.но ведь я закрыла предыдущий год?
83 galya039
 
04.02.14
11:04
и провела реформацию балланса.тогда в чем проблема?
84 galya039
 
04.02.14
11:06
выходит по обоим счетам суммы с 2012.но ведь все закрыла...подскажите,пожалуйста,в чем проблема?
85 wPa
 
04.02.14
12:09
(82) девушка, там же отчет есть о выполнении операций. хотите сказать реформация зеленого цвета и выполнена?
посмотрите за декабрь 2012 - почему не закрылся внутри по субсчетам 90 и 91 при реформации баланса. может у вас 2012 руками был закрыт?
86 galya039
 
04.02.14
15:21
нет.я запустила закрытие месяца декабрь.он сам сделал реформацию.все зеленого цвета.но остаток сальдо по 90 и 91
87 wPa
 
04.02.14
15:27
(86) остаток в целом по счету? или внутри счета?
88 galya039
 
04.02.14
16:11
не работает прин скрин.так что вкладываю вот в таком виде.
41    БУ    920 179,97        710 703,00    439 093,72    1 191 789,25    
    НУ                        
41.01    БУ    920 179,97        710 703,00    439 093,72    1 191 789,25    
    НУ                        
50    БУ    48 866,00                48 866,00    
50.01    БУ    48 866,00                48 866,00    
51    БУ    575 059,71        1 109 032,60    868 067,01    816 025,30    
60    БУ        19 460,50    814 907,18    783 110,60    12 336,08    
    НУ                        
60.01    БУ        77 162,40    723 666,16    707 166,00        60 662,24
    НУ                        
60.02    БУ    57 701,90        91 241,02    75 944,60    72 998,32    
    НУ                        
62    БУ        1 073 888,55    1 349 157,21    1 358 797,21        1 083 528,55
    НУ                        
62.01    БУ    36 414,00        782 687,11    699 228,11    119 873,00    
    НУ                        
62.02    БУ        1 110 302,55    566 470,10    659 569,10        1 203 401,55
    НУ                        
68    БУ    6 241,95        24 802,00    33 831,23        2 787,28
68.01    БУ        33 386,00    6 786,00    24 848,00        51 448,00
68.07    БУ    4 558,95                4 558,95    
68.12    БУ    35 069,00        18 016,00    8 983,23    44 101,77    
69    БУ        6 174,30    76 571,90    69 560,26    837,34    
69.01    БУ        1 724,43    6 571,00    6 679,62        1 833,05
69.02    БУ        4 249,62    56 995,08    50 673,04    2 072,42    
69.02.1    БУ        3 428,94    46 513,87    41 873,08    1 211,85    
69.02.2    БУ        820,68    10 481,21    8 799,96    860,57    
69.03    БУ        2 168,73    13 005,82    11 746,94        909,85
69.03.1    БУ        5 052,71    4 437,82    11 746,94        12 361,83
69.03.2    БУ    2 883,98        8 568,00        11 451,98    
69.11    БУ        918,00        460,66        1 378,66
69.13    БУ    2 886,48                2 886,48    
69.13.1    БУ    1 829,00                1 829,00    
69.13.2    БУ    1 057,48                1 057,48    
70    БУ        196 836,00    24 848,00    230 332,00        402 320,00
    НУ                        
75    БУ    2 000,00                2 000,00    
75.01    БУ    2 000,00                2 000,00    
80    БУ        10 000,00                10 000,00
80.01    БУ        10 000,00                10 000,00
84    БУ        213 657,54        327 229,86        540 887,40
84.01    БУ        213 657,54        327 229,86        540 887,40
90    БУ        51 532,58    2 004 467,94    2 004 467,94        51 532,58
    НУ                        
90.01    БУ            782 687,11    782 687,11        
    НУ                        
90.01.1    БУ            782 687,11    782 687,11        
    НУ                        
90.02    БУ            439 093,72    439 093,72        
    НУ                        
90.02.1    БУ            439 093,72    439 093,72        
    НУ                        
90.09    БУ        51 532,58    782 687,11    782 687,11        51 532,58
    НУ                        
91    БУ    19 201,84        32 727,06    32 727,06    19 201,84    
    НУ                        
91.02    БУ            16 363,53    16 363,53        
    НУ                        
91.09    БУ    19 201,84        16 363,53    16 363,53    19 201,84    
    НУ                        
99    БУ            343 593,39    343 593,39        
    НУ                        
99.01    БУ            343 593,39    343 593,39        
    НУ                        
99.01.1    БУ            343 593,39    343 593,39        
    НУ                        
Итого    БУ    1 571 549,47    1 571 549,47    6 490 810,28    6 490 810,28    2 091 055,81    2 091 055,81
    НУ
89 galya039
 
04.02.14
16:12
ой не понятно то как получилось(
90 galya039
 
04.02.14
16:13
90    БУ        51 532,58
    НУ        
90.01    БУ        
    НУ        
90.01.1    БУ        
    НУ        
90.02    БУ        
    НУ        
90.02.1    БУ        
    НУ        
90.09    БУ        51 532,58
    НУ        
91    БУ    19 201,84    
    НУ        
91.02    БУ        
    НУ        
91.09    БУ    19 201,84    
    НУ        



но суть вот в этом
91 wPa
 
04.02.14
16:25
(90) вы не видите что не правильно? у вас не должны быть закрыты 90, 91 по субсчетам до декабря (но в целом по каждому месяцу сальдо по 90, 91 должно быть нулевое), а в декабре кроме этого перезакрываются счета внутри 90,91. У вас же субсчета внутри закрыты (реформация прошла), а 90,91 нет

стройте по-месячно и ищите, где не закрыты 90,91 в целом за месяц
92 galya039
 
10.02.14
16:40
спасибо всем за помощь!все получилось.были не закрыты сч 90 91 по 2011 г.от того и вылезли суммы аж в 2013)))
93 galya039
 
10.02.14
16:40
огромное спасибо создателям сайта!в одиночку бы не справилась.ФОРУМЧЯНЕ-СПАСИБО!
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.