Номенклатура "Коммутатор Cisco" введена в экслуатацию документом "Передача материалов в эксплуатацию".
В конце месяца делается погашение стоимости. Стоимость списывается со счета 10.09 только по субконто "Номенклатура". В итоге стоимость по 10.09 субкотно "Склад" - зависает.
Посмотрел код погашения стоимости: вначале формируется ТаблицаПогашеннойСтоимости по регистру накопления ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчет, в котором нету склада. Далее по этой таблице делаются проводки по регистру бухгалтерии Дт 26.01 Кт 10.09.
Вопрос: Как списать со счета 10.09 стоимость со склада документом "Погашение стоимости"?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший