|
1С 8.2 КА. Вычет НДС при поступлении ГТД по импорту
| ☑ |
0
Подводный Таракан
25.03.14
✎
15:51
|
Порядок документов:
1. Поступление товаров
2. ГТД по импорту - делает движения по НДС предъявленный на сумму НДС
3. Отражение НДС к вычету (с галочками "Использовать как запись книги покупок", "Формировать проводки", "Использовать документ расчетов как счет-фактуру" Док расчетов - ГТД) - делает движения по регистру НДС покупки.
При такой последовательности в книгу покупок уже попадает запись по данному НДС (Отражение НДС к вычету), а затем когда формируем документ "Формирование записей книги покупок" - туда так же попадают записи из документа ГТД и при проведении снова попадают в книгу покупок, получается задвоение записей.
Подскажите, что не верно в этой цепочке документов, как сделать так, чтобы в формировании книги покупок не дублились эти записи
|
|
1
Alamo-10
25.03.14
✎
15:55
|
(0) Не делать Отражение НДС к вычету?
|
|
2
Подводный Таракан
25.03.14
✎
16:01
|
(1) было такое предложение, на что бухи сказали, что этим документом проставляется оплата на закладке документы оплаты, т.е. ставится реальная дата (в документе формирование записей - дата ставится как дата документа ГТД по импорту)
|
|
3
shuhard
25.03.14
✎
16:06
|
(0) отрежь подпиской движухи у ГТД по импорту, ты же их искусственно двоишь
и бухи твои гонят отражение тут лишние
|
|
4
Alamo-10
25.03.14
✎
16:12
|
(1) Вообще в моем понимании Отражение НДС к вычету делается в случаях, когда это невозможно сделать другими документами. У тебя же есть ГТД по импорту. А про дату оплаты, мне кажется, бухи ошибаются. Она проставляется ЕМНИП в случаях предоплаты и последующего зачета аванса
|
|
5
Подводный Таракан
25.03.14
✎
16:25
|
Вообщем, как мне объяснили в бухгалтерии:
Сначала они делают платежку таможне, т.е. платят авансом.
Потом приходят ГТД и на одну платежку может быть несколько ГТД-к.
Ну и якобы для этого вводят отражение, чтобы платежки привязать к нужным ГТД
|
|