|
БП - Поступление на р/с не видит задолженности по Реализации | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
philll
26.03.14
✎
12:02
|
Есть дебетовый остаток по 62 счету, полученный от Реализации, при проведении оплаты от покупателя - "По документу "Реализация товаров и услуг остатков задолженности не обнаружено.
Сумма будет отнесена на счет авансов. Как бы выяснить причину, почему не видит задолженность? |
|||
1
Godofsin
26.03.14
✎
12:04
|
Договор?
|
|||
2
Shur1cIT
26.03.14
✎
12:05
|
Взаиморасчеты по документам расчета ведутся? документ взаиморасчетов выбран?
|
|||
3
philll
26.03.14
✎
12:07
|
(2) Взаиморасчеты по документам расчета ведутся?
- а где бы это глянуть? документ взаиморасчетов выбран? - в поступлении на р/c - выбрана Реализация, да |
|||
4
Shur1cIT
26.03.14
✎
12:11
|
на счетах взаиморасчётов (60 62) есть субконто документ взаиморасчета?
если реализация выбрана всё ок должно быть по любому,иначе просто поле не доступно былобы проверь счета взаиморасчета при поступлении на РС |
|||
5
philll
26.03.14
✎
12:15
|
(4) хм. нет, только договоры. в этом дело наверное, спасибо.
Это субсчет 62.05, его видимо добавляли или меняли имеющийся. Может лучше добавить субконто? |
|||
6
шаэс
26.03.14
✎
12:15
|
(5) а много на нем операций было?
|
|||
7
philll
26.03.14
✎
12:16
|
(6) много
|
|||
8
philll
26.03.14
✎
12:19
|
еще вопрос - проблема в сабже может как-то быть связана с неправильным заполнением КУДиР?
А именно - реализация по Агентстким услугам, но сумма попадает в 5 графу КУДИР. А не должна. Я предполагаю что Поступление на р/c какую-то не ту задолженность автоматически гасит, поэтому в 5 графу попадает (??) |
|||
9
Кай066
26.03.14
✎
12:20
|
(5) в типовой нет 62.05 со всеми вытекающими
|
|||
10
Михаил Козлов
26.03.14
✎
12:20
|
(5) Чем не устроил 62.02?
3-е субконто (ДокументРасчетов) можно установить. В документах отгрузки и оплаты погашение авансов можно ставить автоматическое (если нет желания указывать, какие документы гасить). |
|||
11
Shur1cIT
26.03.14
✎
12:21
|
(8) в Бух счета авансов жестко в коде забиты надо там прописывать, я уже напарывался на это
|
|||
12
шаэс
26.03.14
✎
12:22
|
(7) раз много, то не надо добавлять субконто. значит специально ввели, чтобы учет был по договору в целом. поступление не вводите на основании реализации, только на договор
|
|||
13
philll
26.03.14
✎
12:24
|
(10) там 62.04 - по договорам оказания услуг, 62.05 - по агентским. ГБ видимо решила что так надо. Только прошлой ГБ на КУДиР как-то пофиг было, она если что - руками подправляла. А сейчас возник вопрос какого хрена в КУДиР в 5 графу лишнее попадает
|
|||
14
philll
26.03.14
✎
12:28
|
Меня вообще-то больше КУДиР волнует, я поэтому в эти взаиморасчеты полез.
Как бы подсмотреть, что именно думает Поступление на р/с, когда в 5 графу пишет? С чего решает, что это Учитываемые доходы ? |
|||
15
Кай066
26.03.14
✎
12:33
|
(13) так кассовый метод, бабки пришли, значт доход
|
|||
16
Кай066
26.03.14
✎
12:35
|
+ реквизит "Отражение аванса в НУ" в самом Поступление на р/с
|
|||
17
philll
26.03.14
✎
12:36
|
(15) ну в доходы всего должно попадать, в Учитываемые при исчислении нал. базы - вроде не должно? если это агентские услуги
|
|||
18
philll
26.03.14
✎
12:37
|
(16) доход комитента
|
|||
19
Кай066
26.03.14
✎
12:40
|
||||
20
Кай066
26.03.14
✎
12:40
|
Продажа товаров в комиссионной торговле (позиция комиссионера, розница)
Пример Организация ООО "Торговый Дом" (комиссионер) получает товар "Кошелек женский" (20 шт.) от ЗАО "ТФ-Мега" (комитент) по договору комиссии для его дальнейшей реализации в розницу (не ЕНВД). ООО "Торговый Дом" осуществило продажу всей партии товаров по цене 1 300 руб. за единицу (в т.ч. НДС 18%) от своего имени, но за счет комитента. В соответствии с договором комиссии ООО "Торговый Дом" (комиссионер) удержал причитающееся ему вознаграждение (10% от суммы реализации товаров) и перечислил оставшуюся сумму комитенту на расчетный счет. Выполняются следующие хозяйственные операции: Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной). Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах, оформление приходного кассового ордера). Учет комиссионного вознаграждения (формирование акта и счета-фактуры). Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка). № Операция Дт Кт Сумма Документ 1С Ввод на основании 1.1 Учет товаров, принятых на комиссию 004.01 --- 26 000,00 Поступление товаров и услуг --- 1.2 Установка розничных цен --- --- --- Установка цен номенклатуры Поступление товаров и услуг 2.1 Учет выручки от проданных комиссионных товаров 50.01 76.09 26 000,00 Отчет о розничных продажах --- 2.2 Учет списания стоимости проданных комиссионных товаров --- 004.01 26 000,00 2.3 Учет наличной денежной выручки, сданной в кассу --- --- 26 000,00 Приходный кассовый ордер Отчет о розничных продажах 3.1 Учет комиссионного вознаграждения 62.01 90.01.1 2 600,00 Отчет комитенту (принципалу) Поступление товаров и услуг 3.2 Начисление НДС с комиссионного вознаграждения 90.03 68.02 396,61 3.3 Удержание суммы комиссионного вознаграждения 76.09 62.01 2 600,00 3.4 Оформление счета-фактуры на комиссионное вознаграждение --- --- 2 600,00 Счет-фактура выданный Отчет комитенту (принципалу) 4.1 Составление платежного поручения на оплату денежных средств комитенту --- --- 23 400,00 Платежное поручение Отчет комитенту (принципалу) 4.2 Регистрация оплаты комитенту 76.09 51 23 400,00 Списание с расчетного счета Платежное поручение |
|||
21
philll
26.03.14
✎
12:49
|
Спасибо, прочитал.
То есть получается движения по КУДиР реагируют на счет расчетов? И для агентских услуг необходим 76.09? |
|||
22
PuhUfa
26.03.14
✎
12:50
|
(11) ничего в коде править не надо. Все работает "из коробки".
Просто нужно в накладной указывать счет расчета 62.05 и в поступлении на р/с тоже 62.05 |
|||
23
philll
26.03.14
✎
12:51
|
(22) так и указано. Но вот пишут что для Агенстких услуг нужен 76.09
|
|||
24
philll
26.03.14
✎
12:54
|
Хотя не совсем понимаю, чем 62 не подходит (я правда не бухгалтер), 62 - с покупателями, 76 - прочие расчеты. А Реализация товаров и услуг - пусть и Агентские услуги - это разве не с покупателями?
|
|||
25
Кай066
26.03.14
✎
12:55
|
(22) в коробке нет 62.05.
(21) неа, Доход комитента и так в графу 5 попадать не должен. Ваши конфигурасты чёто не то наколбасили) |
|||
26
philll
26.03.14
✎
12:56
|
(25) я Поступление на Р/с не конфигур... ировал. Вообще практически неизмененная конфа
|
|||
27
PuhUfa
26.03.14
✎
12:57
|
(23) я не обсуждаю сейчас правильность выбора самого счета для агентских услуг. Я лиш констатирую факт, что если реализация сделана с указанием счета 62.05
(Д62.05 - К76.09) то при проведении поступления на р/с не пишет ошибку про ненайденую задолжность, и в коде править ничего не надо. Задолжность нормально закрывается проводкой Д51 - К62.06 |
|||
28
PuhUfa
26.03.14
✎
12:58
|
(27) *Д51-К62.05
|
|||
29
philll
26.03.14
✎
12:59
|
(27) не пишет ошибку, если документ расчетов не выбирать. Но с этим разобрались, нет субконто на 62.05. Я тут плавно перешел к КУДиР, пока умные люди здесь
|
|||
30
Кай066
26.03.14
✎
13:00
|
(26)тебе скорее вот это http://its.1c.ru/db/hoosn#content:310:2
релиз какой? В проводках на 2й закладке что пишет? графу 5 заполняет? |
|||
31
philll
26.03.14
✎
13:02
|
54.13 , "Оплата от покупателя", сумма в 4 и 5 графе
|
|||
32
philll
26.03.14
✎
13:03
|
(30) это услуги, скорее розница
|
|||
33
philll
26.03.14
✎
13:05
|
То есть продажу услуг по агентскому договору нельзя реализацией отражать? А зачем закладка "агентские услуги"?
|
|||
34
Кай066
26.03.14
✎
13:19
|
(33) можно, но должно получиться Дт62.01 Кт76.09, а не Дт62.01 Кт90.01
|
|||
35
Кай066
26.03.14
✎
13:20
|
(33) закладку Услуги не заполняешь?
|
|||
36
philll
26.03.14
✎
13:26
|
(35) нет, дт 62.05 кт 76.06
|
|||
37
philll
26.03.14
✎
13:44
|
Вот такое нашел в НалоговомУчетеУСН:
ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ОплатаПокупателя Тогда Графа4_УСН = СуммаДляКУДиР; Если ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа.Количество() > 0 И ЗначениеЗаполнено(ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа[0].ДоговорКонтрагента) И ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа[0].ДоговорКонтрагента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомитентомНаЗакупку Тогда Содержание_УСН = "Поступление от комитента """ + ПН(ДокументОбъект.Контрагент) + """ на закупку по договору комиссии."; Графа5_УСН = 0; Иначе Содержание_УСН = "Оплата от покупателя """ + ПН(ДокументОбъект.Контрагент) + """."; Графа5_УСН = СуммаДляКУДиР; КонецЕсли; ----------------------- То есть получается что если Оплата от покупателя - так и должен что ли записывать в 5 графу, вне зависимости , агентский договор или нет? |
|||
38
philll
26.03.14
✎
14:25
|
И еще по КУДИР не совсем понятно, там есть режим "включать доходы всего", - тогда 5 графа - доходы учитываемые.
Если "не включать доходы всего" - то это уже 4 графа. При этом в движениях Поступления видимо 5 графа - это учитываемые, а в приказе 135 н - это 4ая |
|||
39
philll
26.03.14
✎
14:33
|
хм.
Статья 249. Доходы от реализации 1. В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 2. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10900200/34/#block_249#ixzz2x4G8TsK9 ---- уж не значит ли это что в 5 графу так и должно все попадать, все поступления, независимо от ангентского договора? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |