Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не закрывается счет 60.01
,
0 LivingStar
 
26.03.14
12:05
КА 1.1.45.1. Почему может не закрываться счет 60.01? Есть минусовой остаток на начало периода, он же переходит на конец периода.

Так как отчетность сдана, то это является ошибкой. Как искать решение данной ошибки?
1 Господин ПЖ
 
26.03.14
12:08
в регистрах накопления по взаиморасчетам
2 LivingStar
 
26.03.14
12:11
(1) Спасибо! Видимо это регистр "Взаиморасчеты с контрагентами". А как там определять ошибку?
3 Господин ПЖ
 
26.03.14
12:18
>Взаиморасчеты с контрагентами

вообще-то нет
4 ale-sarin
 
26.03.14
12:19
(2) Нет. Регистр накопления "Расчеты по приобретению бух учет".
(0) Искать надо еще до начала периода. Когда этот минусовой остаток появился.
5 Господин ПЖ
 
26.03.14
12:19
Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)
6 Господин ПЖ
 
26.03.14
12:20
какая-то падла либо руками проводку запульнула либо что-то типа "Прочие затраты"
7 LivingStar
 
26.03.14
12:27
Ок, спасибо, поразбираюсь. Вот например по ещё одному контрагенту сказали, сумма минусовая -29,94. Её как то можно найти? Буду разбираться.
8 ale-sarin
 
26.03.14
12:28
(6)+1
Автор,запомните самое главное: в КА (и УПП) движения по расчетам с покупателями и поставщиками делать только документами. Никаких ручных проводок или нелепых переносов долга типа (6). Если и делать ручные операции, то параллельно с соответствующими регистрами накопления. И то с пониманием и умом.
9 LivingStar
 
26.03.14
12:32
(8) Ну понятно, спасибо. Меня просто ставят перед фактом что это ошибка и её быть не должно. Вот я ищу решение, что бы устранить её.
10 gae
 
26.03.14
12:34
Еще надо запомнить, что в УПП и КА эти ошибки надо исправлять не подгоняя счета взаиморасчетов в документах, а программа должна автоматом при выполнении восстановления последовательности взаиморасчетов раскидать все на .01 и .02.
11 ale-sarin
 
26.03.14
12:36
(10) +1
Да, однозначно. Ручная замена счета аванса с 62.02 на 62.01, например "нам так надо", нихрена не поможет.
12 LivingStar
 
26.03.14
12:36
(10) То есть нужно делать восстановление последовательности?
13 LivingStar
 
26.03.14
12:37
Восстановление последовательности делается без пользователей в базе да?
14 ale-sarin
 
26.03.14
12:37
(12) Ее всегда лучше делать, чем не делать. Перед рег.операциями по НДС и закрытием месяца.
15 ale-sarin
 
26.03.14
12:39
(13) Вообще нет. Руками надо запускать.
Я сделал регламентное задание, по ночам восстанавливается.
16 LivingStar
 
26.03.14
12:39
(15) Это Операции->Проведение документов->Восстановление последовательностей ?

При этом ещё может что слетит ?!!!
17 gae
 
26.03.14
12:40
(12) да, в УПП и КА весь регл. учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями на этом основан.
Встречается, что люди годами в какой-нибудь КА работают, мучаются, а этого не знают.

Еще разберись с таким понятием как граница последовательности, и вообще зачем нужны последовательности.
18 gae
 
26.03.14
12:40
(16) нет, там есть спец. обработка
19 LivingStar
 
26.03.14
12:40
(15) А как сейчас мне определить с какого момента запускать восстановление последовательности?
20 gae
 
26.03.14
12:41
Документы- Бухгалтерский учет - Восстановление состояния расчетов.
Но ты посмотри где сейчас граница, может так оказаться что она далеко в закрытом периоде и лезть туда нельзя
21 LivingStar
 
26.03.14
12:42
(18) Восстановление последовательности НУ УСН ?
22 ale-sarin
 
26.03.14
12:42
(16) И там тоже. И есть обработка "Восстановление последовательностей по расчетам" Две последовательности: по реализации и приобретению.

(19) открой обработку, там видно границу.
23 LivingStar
 
26.03.14
12:43
там есть граница по приобретению, граница по реализации, организация и дата начала переоценки
24 ale-sarin
 
26.03.14
12:44
(23) ну? че не понятно?
Про переоценку сейчас не думай.
25 LivingStar
 
26.03.14
12:45
граница по приобретению - середина января 2014

граница по реализации - 31.12.2013 00:34
26 LivingStar
 
26.03.14
12:46
то есть ставить галку у этой организации и нажимать выполнить??? А в поле установить актуальное состояние расчетов на дату, что ставить?
27 LivingStar
 
26.03.14
12:48
Восстанавливать мне нужно последовательность по реализации и приобретению?

Могу попробовать есть тестовая база

Ни разу не видел ранее эту обработку. Если в рабочей делать то когда нет пользователей, да?

Ещё понять бы, то есть там последовательность восстановлена до определенного момента, а после возникла ошибка, которую нужно править этой обработкой?
28 LivingStar
 
26.03.14
12:54
говорят тзапускали эту обработку не помогло
29 Господин ПЖ
 
26.03.14
12:56
сначала надо определить причину, потому уже запускать что-то

в случае (6) или 60.02 в счете взаиморасчетов в документе - обработка не спасет пока не будет исправлена ошибка
30 Господин ПЖ
 
26.03.14
12:57
т.е. в РН нужна нормальная "последовательность взаиморасчетов" по договору
31 LivingStar
 
26.03.14
13:05
(30) Минусовой остаток, кредит на конец периода по счету 60.01. И я докрутил период до начала года 2001, так отрицательный остаток и не исчез. Я не понимаю в каком периоде нарушены взаиморасчеты?!
32 Господин ПЖ
 
26.03.14
13:07
(31) осв по счету все знает
33 LivingStar
 
26.03.14
13:08
(32) А как тогда выявлять ошибку??? Как её исправить, если обработка восстановления последовательности по взаиморасчетам и ОСВ не помогают?
34 шаэс
 
26.03.14
13:14
(33) остатки неправильно ввели?
35 RayCon
 
26.03.14
13:16
(33) Вот хороший инструмент для поиска подобных ошибок: http://infostart.ru/public/21322/
36 Господин ПЖ
 
26.03.14
13:17
>А как тогда выявлять ошибку???

мля... берешь и сверяешь почему у тебя движений по РБ больше чем по РН...

ОСВ и карточка счета знают какой регистратор вывалился в минус
37 LivingStar
 
26.03.14
14:13
(35) там не написано что он и для КА подходит!
38 Господин ПЖ
 
26.03.14
14:16
(37) там есть Управление производственным предприятием, редакция 1.3

КА это собственно кастрированная УПП
39 LivingStar
 
26.03.14
14:49
(38) и обработка из (35) прямо раскроет всю картину???
40 Господин ПЖ
 
26.03.14
14:51
да!

и еще кофе сделает!

и одеялко подоткнет заботливо, а сама пока ты спишь возьмет и все исправит
41 LivingStar
 
26.03.14
15:04
(40) Да не, она не поможет, скачал, запустил, повертел, покрутил, ничего информативного она не несет, минусы вообще не показала !!!
42 LivingStar
 
26.03.14
16:10
(36) Я открываю ОСВ и пытаюсь отследить документ на котором произошла ошибка, но не получается !
43 LivingStar
 
26.03.14
16:15
(40) что искать в карточке счета?
44 RayCon
 
26.03.14
20:10
(41) Стукнись в скайп (nicksheel) - научу пользоваться инструментом.
45 LivingStar
 
27.03.14
07:38
Кто нибудь знает как заполняется реквизит СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом в документе платежное поручение исходящее? Он заполняется в ручную, или где то есть какое либо соответствие?
46 dmitn
 
27.03.14
07:44
(10) (11) Почему не поможет? Про конфигуратор все начали забывать?
47 LivingStar
 
27.03.14
08:13
(10) ну что то эта обработка восстановление состояния расчетов с контрагентами не помогла, минусы не уходят. Но выявляется следующий момент если менять в платежном поручении исходящем на котором выявляется первая минусовая сумма с 60.01 на 60.02, то в типовой осв, минус пропадает. Возможно выявится в следующих периодах, и на другую сумму.
48 LivingStar
 
27.03.14
08:17
(46) а что в конфигураторе в данном случае можно делать? Все дума в режиме предприятия нужно править. ТОлько что, исходя из (47)?
49 Любопытная
 
27.03.14
08:26
(47) у вас там авансы на 60.01 что ли кто-то ставит? Смотри счета учета расчетов с контрагентами
50 шаэс
 
27.03.14
08:38
(48) скрин платежки, с которой система в минус уходит, покажите
51 LivingStar
 
27.03.14
08:49
(49) Счета учетов с контрагентами, это что регистр сведений?
52 LivingStar
 
27.03.14
08:57
53 LivingStar
 
27.03.14
08:58
Если открыть период и поправить также 3-4 документа в рабочей базе, платежное поручение исходящее, счет расчетов с 60.01 на 60.02, в последствии ничего не слетит?
54 Любопытная
 
27.03.14
09:00
кроме того, что расчеты с контрагентами как попало пойдут, больше ничего не слетит
55 LivingStar
 
27.03.14
09:02
(54) но минусы же ушли, как тогда нужно править?
56 шаэс
 
27.03.14
09:04
(52) то, как Вы хотите сделать - делать нельзя. показывайте еще и оборотку ровно к моменту платежки (снимите платежку с проведения) по этому контрагенту по всем 3-м субконто, по 60.01 и 60.02
57 Любопытная
 
27.03.14
09:04
(55) у вас там возвратов поставщикам не было случаем?
58 LivingStar
 
27.03.14
09:29
(56)

http://i023.radikal.ru/1403/24/2d56c0bb751d.jpg

http://s020.radikal.ru/i718/1403/6f/2edd90d5eec9.jpg

если убирать платежку с проведения, то минусов вроде нет


(57) был возварт товаров поставщику в феврыле 2013 года, по одному проблемному контрагенту, по которому зависла минусовая сумма

по второму тоже был но в октябре 2012 года
59 Любопытная
 
27.03.14
09:33
(58)ну так возвраты и делают минусовые проводки. Платежки дальше надо перепроводить просто. По идее, платежи, которые идут позже возвратов должны корректно закрывать взаиморасчеты и загонять суммы переплаты на 60.02,  т.е. в аванс
60 LivingStar
 
27.03.14
09:33
но один то возврат в 2012 году, говорят он не должен влиять
а по контрагенту минус
61 шаэс
 
27.03.14
09:43
(58) мозг видимо избирательно прочел Вашу тему. КА же! не оборотку покажите, а ведомость взаиморасчетов с контрагентами с группировкой по документам - расчетов (договор, кстати, как заполнен?) короче, на самом деле проще к Вам подключиться и показать как надо за последовательностью следить. там надо документы расчетов подбирать в платежки или платежки подбирать в документы расчетов
62 Любопытная
 
27.03.14
09:44
Конечно не должен, если все документы корректно закрывались, а не возврат в 12й год поставилии вчера.
63 LivingStar
 
27.03.14
09:49
(59) перепровел документы ПлатежноеПоручениеИсходящее по контрагнету по которому был возврат поставщику в феврале 2013 года, в осв минус остался
64 LivingStar
 
27.03.14
09:50
(61) заходите в скайп (LivingStar4)
65 dmitn
 
28.03.14
00:02
(48) В конфигураторе всегда можно поправить как надо. Лучше спроси у бухгалтера, и сделай как она считает нужным.
66 шаэс
 
28.03.14
00:08
(65) (ну все логично. вместо того, чтобы изучить что, почему и как делает программа, проще спросить у бухгалтера и залезть в конфигуратор)
67 dmitn
 
28.03.14
15:30
(66) Ну да, программа, же для бухгалтерии предназначена. А у всех свои особенности, которые требуют корректировки конфигурации.
68 dmitn
 
28.03.14
15:31
(62) А ты ничего не понимаешь в бухгалтерии, так что ...
69 LivingStar
 
29.03.14
11:53
(67) так же есть особенности работы типового механизма, если там заложено уже то что нужно, зачем править конфигурацию?
70 Любопытная
 
29.03.14
12:01
(68) а ты все понимаешь, как я погляжу
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший