Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2.0 и НДС 0% -Экспорт
0 Грызлик
 
31.03.14
23:48
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Весь день ломаю голову, а никак не могу решить. Скажу сразу. Организация занимается экспортом. Т.е. реализация по НДС  - 0%. А потом идет подтверждение НДС.
У меня такая ситуация.. делаем Анализ счета 19. См скрин 1 ([URL=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=674002a75b9054013338c39bf1e0c5cb][IMG]http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/03/674002a75b9054013338c39bf1e0c5cb.png[/IMG][/URL])И выходит такая картинка.  Бухгалтер меня спрашивает что это такое на 19 счете? Почему двойная запись?? Я разворачиваю аналитику и вижу ([URL=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cf5a00ae98e3d823e31f2fb297ddcf92][IMG]http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/03/cf5a00ae98e3d823e31f2fb297ddcf92.png[/IMG][/URL]) Что документ реализация сделала движение по Дб 19 счету и Кт 19 счету.. непонятно почему? сразу такая проводка. Она не вручную сделана. А самим документом. У нас получается образовался плюсовой остаток. Регистр в нуль не выходит. Далее, что бы списать НДС нам пришлось сделать 3 проводку. Формированием НДС, экспортный ндс списывается через 68 счет. И так регистр вышел в нуль.. Но теперь если снова развернуть аналитику получается краснота.. т.к. на Кт 19.. у нас стало уже 2 сумму на 19 счету.. Что не так делаю? Почему двойная запись Реализации?



19 счет по дебиту и по кредиту одна и та же сумма, а потом в книгу продаж делаем запись о том что НДС списываем, получается проводка 68.02 с 19.07 И получается краснота. Из за того что документ реализация делает двойную запись. Что это такое? и как избавиться от двойной записи реализации?
1 Грызлик
 
31.03.14
23:49
Блин. Скрин 1 - http://hkar.ru/rfQ2

Скрин 2 - http://hkar.ru/rfQ3
2 Tateossian
 
01.04.14
00:04
(0) Чтобы НДС был 0% надо сделать подтверждение нулевой ставки. Документ есть для этого специальный. А так, все правильно. Должен быть остаток на 19 счете.
3 Tateossian
 
01.04.14
00:07
На, почитай http://yadi.sk/d/exKLhynGLZeEh
4 Грызлик
 
01.04.14
09:48
Ничего не понял. Судя по материалу. Я сделал поступление со ставкой НДС 18 процентов. У меня появилась проводка с ндс Дт 19.07 Кт 60.01. (Счет Учета НДС мы указали в документе самом). Далее я делаю реализацию. И там одна из проводок Дт 19.07 и Кт 19.07. Судя по статье и по словам.. этот остаток формируется нормально. Так и должно быть. Но дело в том, что в статье на листе 3 документ сделал движение по счету 19.03.. а у меня 19. Вот тут и образуется остаток. А я его потом его еще списываю Книгой покупок.. с 68 на 19.. Так мой документ реализация правильно сделал движение с 19.07 на 19.07?? Или нет????
5 Грызлик
 
01.04.14
10:00
Ничего не пойму.. Сделал я документ подтверждение 0 ставки... у меня по 19 счету.. вообще ничего не изменилось..
6 Грызлик
 
01.04.14
10:22
Сейчас сделал все как в инструкции. Приход. Продажу. Продажа сделала также движение Дт19.07 Кт 19.07. Появился остаток. (хотя странно, в инструкции упало все на Кт19.03). Далее Это НДС должен списаться через 68 счет.. или х.з как. В общем делаю документ подтверждение нулевой ставки.. и все равно НДС остается.. Ничего не подтверждает.
7 Грызлик
 
01.04.14
15:39
Ап
8 Naumov
 
01.04.14
15:40
(4) А За чем ты в поступлении указал 19.07? Делай в обычном порядке.
9 Naumov
 
01.04.14
15:41
а вообще метода для торговых в картинках на ИТС описана.
Для производственных не работает.
10 Грызлик
 
01.04.14
16:41
(8) Я сам себе этт вопрос задал... и не пробовал еще сделать 19.03.. но суть такая.. эту базу вели с 2010 года.. бухгалтеров было много.. и они все как один в приходе писали 19.07.. Почему х.з.. Вот сижу думаю нужно попробовать с 19.03
11 Грызлик
 
01.04.14
16:48
Берд.. Сделал поступление на 19.03 - провел. Получилась проводка Дт19.03. Кт60.01. Далее сделал Реализацию.. Там проводка Дт19.07 Кт 19.03...
Сделал документ Подтверждение 0 ставки.. Провел.. И ничего не изменилось..что за бред?
12 Грызлик
 
01.04.14
16:55
А может я еще не сделал на реализованный товар "Формирование записей книги покупок" Как в примере на последней странице?
13 Грызлик
 
01.04.14
17:41
Вот. Сделал формирование книги покупок.. И вроде все ок стало.. Но меня сейчас интересует... а это у меня правильный документооборот? Приход, реализация, подтверждение..(которое х.з как работает, - походу вообще не работает). И формирование книги покупок?
14 Грызлик
 
01.04.14
19:52
В общем все. Понял. Так и должно быть.
15 Naumov
 
01.04.14
20:00
да, так и должно быть.
16 kunashir
 
01.04.14
21:54
Если я конечно ничего не путаю:
1. Поступление
Дт 19.03 - 60.1 - начисление НДС
и сразу можно зачесть 68.02 - 19.03
2. Реализация по ставке 0%
Дт 19.07 - 19.03
3. Восстановление НДС
19.03 - 68.02
4. Подтврждение ставки 0%
.... Кт 19.07
Если завтра еще будет акутально можно точно глянуть...
17 bazvan
 
01.04.14
22:10
Сколько????
18 Грызлик
 
02.04.14
11:08
Так, а восстановление обязательно делать? Просто я теперь как сделал. Поступление на 19.03. Далее реализацию. Далее подтверждение(которое ничего не делает). После этого формирование книги продаж. И там автоматом все заполняется.. Все.
19 Жан Пердежон
 
02.04.14
11:13
учет НДС методом тыка, жалко ваших бухов)
20 Naumov
 
02.04.14
11:19
(18) Восстановление делается, если уже было принято к вычету.
21 kunashir
 
02.04.14
13:24
22 Грызлик
 
02.04.14
17:44
Все. Понял.Спасибо. (19) Ну а что...надо же учиться..
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс