|
1C 8.2 43-й релиз Комплексная автоматизация - Поехали авансы и НДС
| ☑ |
0
DenSpb
04.04.14
✎
12:29
|
В базе ввели остатки за 2011 - год в основном только проводками, что-то подкорректировали документами Корректировка записей регистров. В результате ни один счет фактически не закрывается правильно. Больше всего проблем с авансами и НДС(как по поставщикам, так и по покупателям). Кратко проблема такая - приходят деньги от покупателя, выделяется аванс(больше, чем надо), его корректируют, "слетает" НДС по данному покупателю. Как такую проблему побороть?
|
|
1
ale-sarin
04.04.14
✎
12:31
|
Ввести остатки как положено, специальными документами.
Кто знает, что вы там руками понаделали.
|
|
2
DenSpb
04.04.14
✎
12:32
|
(1) - за 2011 год их будет перевводить. Интересует как их за текущий период скорректировать, чтобы правильно дальше работало.
|
|
3
Krendel
04.04.14
✎
12:33
|
(2) Вызовите спеца
|
|
4
DenSpb
04.04.14
✎
12:33
|
(1) - за 2011 год их никто не будет перевводить. Интересует как их за текущий период скорректировать, чтобы правильно дальше работало.
|
|
5
ale-sarin
04.04.14
✎
12:40
|
туча регистров накопления по НДС и парочка по взаиморасчетам. Это те которые влияют на регучет.
И еще туча регистров по взаиморасчетам, которые влияют на упручет.
|
|
6
DenSpb
04.04.14
✎
12:42
|
(5) - есть какие - нибудь алгоритмы "выравнивания" регистров?
|
|
7
ale-sarin
04.04.14
✎
12:49
|
(6) ох...
сч62, 76.06 = рег накопления "Расчеты с покупателями"
сч60, 76.05 = "Расчеты с поставщиками"
76АВ, 76ВА = "НДС с авансов"
19 = "НДС предъявленый"
90.03 = "НДС начисленный"
и т.д.
А еще есть НДС по ОС и НМА, также НДС по нулевой ставке.
И еще туева хуча косяков вылезет.
|
|
8
ale-sarin
04.04.14
✎
12:49
|
+(7) это навскидку...
|
|
9
shuhard
04.04.14
✎
12:55
|
(7)[сч62, 76.06 = рег накопления "Расчеты с покупателями"
сч60, 76.05 = "Расчеты с поставщиками"]
на самом деле Расчеты по приобретению и Расчеты по реализации
|
|
10
ale-sarin
04.04.14
✎
12:56
|
+(9) да-да))это уж дословно. на коленке писал...
|
|
11
DenSpb
04.04.14
✎
12:58
|
(6) т.е. смотрим оборот по сч60 и остаток по регистру "Расчеты по приобретению" - если есть разница и остатки по бух учету правильные, то делаем корректировку регистра "Расчеты по приобретению" ?
|
|
12
ale-sarin
04.04.14
✎
12:58
|
(11) типа того
|
|