|
1C 8.2 43-й релиз Комплексная автоматизация - Поехали авансы и НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
DenSpb
04.04.14
✎
12:29
|
В базе ввели остатки за 2011 - год в основном только проводками, что-то подкорректировали документами Корректировка записей регистров. В результате ни один счет фактически не закрывается правильно. Больше всего проблем с авансами и НДС(как по поставщикам, так и по покупателям). Кратко проблема такая - приходят деньги от покупателя, выделяется аванс(больше, чем надо), его корректируют, "слетает" НДС по данному покупателю. Как такую проблему побороть?
|
|||
1
ale-sarin
04.04.14
✎
12:31
|
Ввести остатки как положено, специальными документами.
Кто знает, что вы там руками понаделали. |
|||
2
DenSpb
04.04.14
✎
12:32
|
(1) - за 2011 год их будет перевводить. Интересует как их за текущий период скорректировать, чтобы правильно дальше работало.
|
|||
3
Krendel
04.04.14
✎
12:33
|
(2) Вызовите спеца
|
|||
4
DenSpb
04.04.14
✎
12:33
|
(1) - за 2011 год их никто не будет перевводить. Интересует как их за текущий период скорректировать, чтобы правильно дальше работало.
|
|||
5
ale-sarin
04.04.14
✎
12:40
|
туча регистров накопления по НДС и парочка по взаиморасчетам. Это те которые влияют на регучет.
И еще туча регистров по взаиморасчетам, которые влияют на упручет. |
|||
6
DenSpb
04.04.14
✎
12:42
|
(5) - есть какие - нибудь алгоритмы "выравнивания" регистров?
|
|||
7
ale-sarin
04.04.14
✎
12:49
|
(6) ох...
сч62, 76.06 = рег накопления "Расчеты с покупателями" сч60, 76.05 = "Расчеты с поставщиками" 76АВ, 76ВА = "НДС с авансов" 19 = "НДС предъявленый" 90.03 = "НДС начисленный" и т.д. А еще есть НДС по ОС и НМА, также НДС по нулевой ставке. И еще туева хуча косяков вылезет. |
|||
8
ale-sarin
04.04.14
✎
12:49
|
+(7) это навскидку...
|
|||
9
shuhard
04.04.14
✎
12:55
|
(7)[сч62, 76.06 = рег накопления "Расчеты с покупателями"
сч60, 76.05 = "Расчеты с поставщиками"] на самом деле Расчеты по приобретению и Расчеты по реализации |
|||
10
ale-sarin
04.04.14
✎
12:56
|
+(9) да-да))это уж дословно. на коленке писал...
|
|||
11
DenSpb
04.04.14
✎
12:58
|
(6) т.е. смотрим оборот по сч60 и остаток по регистру "Расчеты по приобретению" - если есть разница и остатки по бух учету правильные, то делаем корректировку регистра "Расчеты по приобретению" ?
|
|||
12
ale-sarin
04.04.14
✎
12:58
|
(11) типа того
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |