Коллеги, хотел бы уточнить разницу в УПП по сравнению с Бухгалтерией по взаимозачетам по документам реализации и платежек.
Как реализовано в бухгалтерии: Тут все просто добавлено третье субконто по счетам 60 и по счетам 62 - субконто "Документы расчетов с контрагентом". Отключить его штатными средствами нельзя!
Как реализовано в УПП: В УПП нельзя добавить штатными средствами третье субконто, его там и быть не должно. Вместо субконто, там реализованы 2 регистра накопления: Расчеты по реализации(бухгалтерский учет) и расчеты по приобретение(бухгалтерский учет). Но настройки более сложнее в договоре галочка "По документам расчетов" решает многое, если нет - то автоматом, если стоит то в реализации появляется - табличная часть "Предоплата" и в платежках обязательно указывать "документ расчетов"
Коллеги вы подтверждаете данное суждение? критика потеме приветсвуется
(1) Благодарствую.
Взаиморасчеты по документам расчетов - это регистр в который данные пишутся только по тем договорам для которых стоит галочка "По документам расчетов с контрагентами", если галка не стоит, то туда движения документы не пишут. Но я сам не очень хорошо знаю... Поэтому shuhard, вы согласны с этим... Я сам боюсь ошибиться 5 дней назад только УПП увидел.