|
Про ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами...
| ☑ |
0
milaffka
04.05.14
✎
08:52
|
Добрый день! Нужен совет... Мне надо написать обработку заполнения документа "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами", в табличной части есть "Авансы" вот как именно заполнить их правильно я не знаю. При каких условиях делать запись в "Авансах"? Есть два регистра накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" и "ВзаиморасчетыСКонтрагентами", табличную часть документа "ввод начальных остатков..." "расчеты" буду заполнять с первого регистра, а что делать с авансами я не понимаю...Заранее Всем Спасибо за советы и помщь!
|
|
1
Cube
04.05.14
✎
08:58
|
(0) Только конфу не говори, а то не интересно будет...
|
|
2
Wobland
04.05.14
✎
09:02
|
а ничо так, мне нравится. начальные остатки заполняются по имеющимся в базе данным
|
|
3
wanderer_ица
04.05.14
✎
09:04
|
(2) Вы неправы... Это, наверное, такой способ свёртки базы...
Имеет право на жизнь, как мне кажется...
|
|
4
shuhard
04.05.14
✎
09:05
|
(1) эти Рг и этот документ есть в
УТ 10.3
КА
УПП
|
|
5
shuhard
04.05.14
✎
09:05
|
(2) с чего ты взял что одна и та же база ?
|
|
6
rphosts
04.05.14
✎
09:27
|
(0) РН "ВзаиморасчетыСКонтрагентами" - для того что-бы тыстро получить текущее сальдо взаиморасчётов по контрагенту в целом,
РН "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" что-бы видеть сальдо в разрезе каждой поставки. Сальдо разве ведётся не в разрезе каждой отдельной поставки/приходования? Ответ не очевиден?
|
|
7
milaffka
04.05.14
✎
09:36
|
(3) ога, такой способ сверти
(6) Вопрос снят, ответ очевиден. Всем спасибо))
|
|