При проведение ПКО 1С пишет что по данному документу задолженности нет и сумма ПКО будет отнесена полнотью на счет авансов, Бух спрашивает как правильно сделать чтоб он не относил на счет авансов, у нас нет авансовых расчетов с контрагентами.....?
Она говорит что есть некая обработка которая в конце месяца всю красноту, если ставить счет авансов 60.01 вместо 60.02 убирает и все тогда становится хорошо
(4) Да, есть такая. Называется "Удаление помеченных объектов". Помечаете все документы на удаление в конце месяца, запускаете обработку - вуаля, всё становится хорошо.
Порадуйте главбуха - в регистре "Счета учета расчетов с контрагентами" замените 62.2 на 62.1, а 60.2 на 60.1.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс