|
БП 3.0 Договор с поставщиком в евро, а оплата в долларах | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
zak555
26.06.14
✎
18:01
|
штатная конфа подразумевает какие действия для выполнения этой операции ?
|
|||
1
mikecool
26.06.14
✎
18:02
|
наверное еще курсовые разницы
|
|||
2
zak555
26.06.14
✎
18:03
|
(1) это понятно
|
|||
3
acsent
26.06.14
✎
18:06
|
ПТУ в долларах, опалата в евро?
такого не умеет вроде |
|||
4
acsent
26.06.14
✎
18:06
|
только если 2 договора и взаимозачет
|
|||
5
zak555
26.06.14
✎
18:07
|
(4) и два документа по корректировке долга ?
|
|||
6
acsent
26.06.14
✎
18:09
|
(5) Одного вроде будет достаточно
|
|||
7
zak555
26.06.14
✎
18:14
|
(6) там валюта в шапке
выбираешь евро, заполняешь ТЧ кредиторку... выбираешь доллар, чтобы заполнить дебиторку, а ТЧ кредиторки очищается |
|||
8
2S
26.06.14
✎
18:16
|
Две иностранные валюты в пределах одного договора нет. Два разных и делать взаимозачет.
|
|||
9
zak555
26.06.14
✎
18:17
|
т.ч. валюта задаёт фиксированные настройки отбора по валюте при выборе договора
|
|||
10
Bell
26.06.14
✎
18:24
|
Два договора и ручной проводкой.
|
|||
11
zak555
26.06.14
✎
18:27
|
(10) а не через 91 ?
|
|||
12
zak555
04.07.14
✎
11:14
|
пример
есть договор ЕВРО на вал сумму 90 висит долг на 60.21 (кредитовый остаток) {дог1} приходит оплата в ДОЛЛАРАХ на вал сумму 100 вешаем на договор в валюте на счет 60.22 (дебетовый остаток) {до2} получается, что нужно будет двумя документами коррективами долгов списать дог1: Дт 60.21 Кт 91.1 дог2: Дт 91.2 Кт 60.22 но эти проводки породят кредитовый оборот по 91.1 счету и дебетовый оборот по 91.2 счету а это прочий доход и расход соответственно верно? |
|||
13
Lond0n
04.07.14
✎
11:16
|
(12) Через 57.1 прогони
|
|||
14
Naumov
04.07.14
✎
11:16
|
(0) У тебя не уступка требования, чтоб всю сумму договора гонять на 91-м
|
|||
15
zak555
04.07.14
✎
11:19
|
(14) через чего тогда "гнать" ?
|
|||
16
Naumov
04.07.14
✎
11:19
|
(15) ну по совсем хорошему через рублевый договор на 62-м
|
|||
17
zak555
04.07.14
✎
11:21
|
(16) это поставщик зарубежный
|
|||
18
RayCon
04.07.14
✎
11:24
|
(12) Неверно! Счет 91 использовать нельзя - это счет доходов и расходов, т.к. в операции взаимозачета нет финансового результата.
(14) Для такого технического (не методологического!) взаимозачета нужен балансовый счет взаиморасчетов, например, технологический субсчет счета 60 или счета 76. Основным отличием такого технологического счета должно быть обнуление аналитики, мешающей взаимозачету, в твоём случае - это договоры в разных валютах, т.е. на нем не должно быть субконто2 "Договор". (13) Так тоже нельзя: это денежный счет, а нужен счет взаиморасчетов. (16) -1 |
|||
19
Naumov
04.07.14
✎
11:24
|
(17) т.е. 60-м
|
|||
20
Naumov
04.07.14
✎
11:25
|
(18) Отвергая предлагай
|
|||
21
zak555
04.07.14
✎
11:28
|
RayCon
по идее можно было бы сделать проводку Дт 60.21 Дог1 СуммаЕвро Кт 60.22 Дог2 СуммаДоллары РублеваяОценка а разницы списать на 91 так было бы методологически правильно? |
|||
22
Naumov
04.07.14
✎
11:36
|
(21) У тебя одна рублевая сумма. Прямой корреспонденцией не получится.
|
|||
23
zak555
04.07.14
✎
11:45
|
(22) РублеваяОценка = Мин (ОценкаЗадолжностиПоДог1,ОценкаЗадолжностиПоДог2)
|
|||
24
RayCon
04.07.14
✎
11:57
|
(20) см. (17)
(21) В частном случае такое возможно, если в договоре прописана валютная оговора по расчету курсов обеих валют через рубли и фиксации курса валюты реализации на дату реализации. Но я больше, чем уверен, что в твоём случае такого нет. |
|||
25
zak555
04.07.14
✎
12:00
|
(24) там типа доп соглашение
долг поставщика в 90 евро гасится полностью при оплате 100 долларов |
|||
26
RayCon
04.07.14
✎
12:22
|
(25) Что ты всё выкручиваешь невыкручиваемое? Тебе же уже сказали: в ситуациях с разными иностранными валютами 1С поддерживает только через два договора в разных валютах и последующий взаимозачет между ними.
И вообще, пусть у бухгалтера голова болит - твоя задача ткнуть пальцем в документ "Корректировка долга". |
|||
27
zak555
04.07.14
✎
13:01
|
(26) интересно, как методически правильно
|
|||
28
wPa
04.07.14
✎
16:13
|
(0) два валютных договора и корректировкой долга через транзитный счет схлопывать. Транзитный из 76-х
|
|||
29
zak555
05.07.14
✎
11:48
|
(28) подробнее рассказжи
|
|||
30
Bell
06.07.14
✎
18:02
|
Так два договора и две ручные проаодки
60.22доллары-60.22евро 91.2 -60.22 услуги банка |
|||
31
zak555
07.07.14
✎
12:04
|
(30) причём тут услуги банка ?
|
|||
32
RayCon
09.07.14
✎
00:30
|
(28) +1
(29) Тебе нужно обнулить размерность по валюте и аналитику по договорам в разных валютах => технологический счет для взаимозачёта должен быть рублёвый (признак "Валютный" сброшен) и иметь только субконто1 = Контрагенты. Для зачета по поставщику, например, можно создать технологический субсчет 60.00 (либо какой-нибудь 76.99). И тогда проводки для случая "сначала деньги, а потом стулья" будут следующими: На дату оплаты: Дт60.22(USD) - Кт52(USD) - аванс поставщику На дату поставки: Дт41.01 - Кт60.21(EUR) - поставка товара поставщиком На дату зачета, равную дате поставки: Дт60.00(RUB) - Кт60.22(USD) - рублёвый эквивалент по курсу на дату оплаты Дт60.21(EUR) - Кт60.00(RUB) - рублёвый эквивалент по курсу на дату поставки Дт60.21(EUR) - Кт91.01 или Дт91.02 - Кт60.21(EUR) - курсовые разницы по евро Дт60.00(RUB) - Кт91.01 или Дт91.02 - Кт60.00(RUB) - курсовые разницы по кросс-курсу доллар-евро через курс ЦБ Это для случая, когда курсы считаются по ЦБ. А если в договоре имеется какая-нибудь валютная оговорка (например, задан кросс-курс: 1.0USD=0.8EUR), то будут возникать дополнительные курсовые разницы за счет отличия курсов ЦБ от курсов по договору. Как в этом случае поведёт себя типовой документ "Корректировка долга", не имею представления (я зачёты всегда специализированными документами делаю) => надо играться и смотреть. (30) -1 |
|||
33
Domovoi
09.07.14
✎
00:59
|
Эта тема про матч Бразилия германия?:)
|
|||
34
Pasha
09.07.14
✎
01:55
|
(0) рублями надо платить... пущай басурмане привыкают
|
|||
35
zak555
09.07.14
✎
09:27
|
(32) как я понимаю БП сама считать не будет курсовые
|
|||
36
zak555
09.07.14
✎
09:31
|
в моём в случае обычно
висит долг перед поставщиков в валюте договора Кт 60.11 USD его гасят, как правило, несколькими платежами в разных кварталах в валюте EUR и на каждый платеж должна возникать курсовая разница |
|||
37
zak555
16.07.14
✎
17:39
|
ап
|
|||
38
Кай066
16.07.14
✎
17:44
|
(36) так учёт то в рублях, не? и долг в рублях. В момент оплаты возникает курсовая зад..тьху, разница
|
|||
39
zak555
16.07.14
✎
18:07
|
(38) долг в USD
|
|||
40
zak555
16.07.14
✎
18:19
|
висит долг
25 000,00 долларов 694 342,50 -- рублёвая оценка договорились, что этот долг погасят 18 292,00 евро курс на момент списания с р\с равен 46,7712 р а это в рублях будет 855 538,79 |
|||
41
zak555
16.07.14
✎
18:20
|
рублёвая оценка в долларах равна 892 457,50
|
|||
42
zak555
16.07.14
✎
18:32
|
892 457,50 - 855 538,79 = 36 918,71 р
т.е. должна быть положительная разница Дт 60.11 Кт 91.01 ==36 918,71 р |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |