Возникла проблема:
1. В справочнике "Способы отражения зарплаты в регл учете", создал проводки, типа Дт20.01 "Подразделение","Номенклатурная группа"-оставил пустой, "Статьи затрат", Кт 70.
2. В справочнике "Подразделения организации" - присвоил к каждому подразделению, свой вид проводки.
3. В документе "Отражение зарплаты в регл учете" - прокрутил всех, и вот тут возникли вопросы и проблемы:
а) не все сотрудники из тех или иных подразделений, "садятся" на те или иные - "садятся" на 26 счет;
б) а налоги, так те все "садятся" на 26 счет;
Это я уже смотрел, но суть в том, что начисления могут быть в разных подразделениях, допустим "Доплата за красивые глазки".
У нас есть 3 подразделения, распределение которых идет по 20.01, 23 и 26 счет. Так вот "эта сволочь" всегда садиться на 26 счет...
(2) Способ отражения в "Виде начисления" приоритетнее чем способ в "Подразделение"
Либо убрать "Способ отражения" в виде начисления, либо делить один вид начисления на несколько, для каждого счета/субконто
Все разобрался!
В одном случае - это была "Дата начала действия" (отдельное спасибо vqwy), а в другом случае - это были "хвосты" с других периодов, которые не были настроены!!!
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший