Имя: Пароль:
1C
1С v8
Удержание из зарплаты на покупку материалов работнику (УПП)
, ,
0 barsik123
 
17.07.14
20:27
Работник захотел покупать за счет своей зарплаты продукцию организации.Подскажите как правильно оформить в упп эту хозяйственную операцию?
1 Naumov
 
17.07.14
23:43
А что об этом думаем гл.Бухгалетр?
2 ИвановИван
 
17.07.14
23:45
работник захотел купить организации ))) чушь какая, так зп фиг получишь
3 ifso
 
18.07.14
08:31
(0) юзай документ РаботникЗахотел
4 Dmitry1c
 
18.07.14
08:39
вид расчета есть для оплаты продукцией
5 shuhard
 
18.07.14
08:50
(4) это натуральные выплаты и их цель удержание НДФЛ
6 shuhard
 
18.07.14
08:51
(0) ТН на 73 счет с восстановлением НДС в книгу продаж + удержание с 70 на 73

как то так
7 barsik123
 
18.07.14
10:20
(6) Не совсем понял.Напишите подробнее проводки.
Можно было бы сделать так:
Доком "Отражение зарплаты в рег. учете" можно сделать удержание:
70 76.5
А затем продать сотруднику как контрагенту докуом "Реализация товаров и услуг"
76.5 90.1.1 - Передача готовой продукции сотруднику
90.2.1 43   - Списание готовой продукции со склада
По бу все закрывается,но проблема,что не закрывается по регистрам взаиморасчетов,т.к. документ "Отражение зарплаты в рег. учете" не делает движение по регистру взаиморасчетов, вот и думаю как выкрутиться. Пользоваться РКО нельзя.
8 shuhard
 
18.07.14
10:29
(7) если работник выступает в роли покупателя, то это не удержание из зарплаты
9 barsik123
 
18.07.14
10:46
(8) Напишите все-таки подробнее то что вы предлагаете.
И то как я написал - это тоже удержание, из зарплаты же сумма берется.Есть ли мысли как правильно в упп провести по всем регистрам вот таким способом удержания?
10 El_Duke
 
гуру
18.07.14
11:01
(7) Все гут в вашей схеме за исключением маленькой непонятки.
В заголовке речь о материалах, а в тексте уже о продукции.Надо бы определиться.Если это продукция то в (7) везде будет счет 90, если материалы - 91.
11 barsik123
 
18.07.14
11:08
(10)Это не принципиально, это уже детали.Допустим это продукция. Проблема что не корректны движения по регистрам в такой схеме.Вот здесь нагуглил:
http://forum.infostart.ru/forum26/topic105324/
Человек в конце предлагает сделать такую схему:
SaschaL,
Оптимально на мой взгляд так:
- Реализация товаров и услуг + Счет-фактура выданный (Дт 62 Кт 90, Дт 90 Кт 68);
- Корректировка долга (Дт 73 Кт 62);
- Регистрация разовых удержаний (Дт 70 Кт 73).
Вот только не пойму как сделать корректировкой долга движение:
(Дт 73 Кт 62)
12 Has
 
18.07.14
13:26
(11) вкладки "уменьшение долга"
+ "счета учета" счет списание дебиторки 73
13 barsik123
 
18.07.14
13:44
(12)А как я аналитику (работники организаций) 73 счета укажу? В корректировке долга в качестве аналитики можно выбирать только контрагентов и договора.
14 Has
 
18.07.14
14:12
(13) подозреваю - никак, у нас на такого сотра свой контрагент
15 barsik123
 
18.07.14
14:44
(14)т.е. 73 можно оставлять без аналитики?
Получится просто: дт73 (пусто) кт76.6 (Иванов -контрагент)
16 Has
 
18.07.14
14:50
(15) у нас схема (11)
в корректировке долга проводки
Д-т 73.03 Иванов (из спр-ка физ.лица) К-т 62.01 Иванов (из спр-ка Контрагенты)

аналитика по сч.73.03 выбирается на вкладке документа "счета учета"
17 barsik123
 
18.07.14
15:28
(16)Спасибо, получилось, я не правильно выбирал тип операции корректировки долга, тсавил, "Перенос задолженности, а там нельзя выбрать аналитику.Сделал через операцию "Списание задолженности", там можно ставить аналитику.Единсенно при проведении ругается: Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом. Но это уже не страшно.Главное корректные движение по проводкам и взаиморасчетам.
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.