|
Удержание из зарплаты на покупку материалов работнику (УПП) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
barsik123
17.07.14
✎
20:27
|
Работник захотел покупать за счет своей зарплаты продукцию организации.Подскажите как правильно оформить в упп эту хозяйственную операцию?
|
|||
1
Naumov
17.07.14
✎
23:43
|
А что об этом думаем гл.Бухгалетр?
|
|||
2
ИвановИван
17.07.14
✎
23:45
|
работник захотел купить организации ))) чушь какая, так зп фиг получишь
|
|||
3
ifso
18.07.14
✎
08:31
|
(0) юзай документ РаботникЗахотел
|
|||
4
Dmitry1c
18.07.14
✎
08:39
|
вид расчета есть для оплаты продукцией
|
|||
5
shuhard
18.07.14
✎
08:50
|
(4) это натуральные выплаты и их цель удержание НДФЛ
|
|||
6
shuhard
18.07.14
✎
08:51
|
(0) ТН на 73 счет с восстановлением НДС в книгу продаж + удержание с 70 на 73
как то так |
|||
7
barsik123
18.07.14
✎
10:20
|
(6) Не совсем понял.Напишите подробнее проводки.
Можно было бы сделать так: Доком "Отражение зарплаты в рег. учете" можно сделать удержание: 70 76.5 А затем продать сотруднику как контрагенту докуом "Реализация товаров и услуг" 76.5 90.1.1 - Передача готовой продукции сотруднику 90.2.1 43 - Списание готовой продукции со склада По бу все закрывается,но проблема,что не закрывается по регистрам взаиморасчетов,т.к. документ "Отражение зарплаты в рег. учете" не делает движение по регистру взаиморасчетов, вот и думаю как выкрутиться. Пользоваться РКО нельзя. |
|||
8
shuhard
18.07.14
✎
10:29
|
(7) если работник выступает в роли покупателя, то это не удержание из зарплаты
|
|||
9
barsik123
18.07.14
✎
10:46
|
(8) Напишите все-таки подробнее то что вы предлагаете.
И то как я написал - это тоже удержание, из зарплаты же сумма берется.Есть ли мысли как правильно в упп провести по всем регистрам вот таким способом удержания? |
|||
10
El_Duke
гуру
18.07.14
✎
11:01
|
(7) Все гут в вашей схеме за исключением маленькой непонятки.
В заголовке речь о материалах, а в тексте уже о продукции.Надо бы определиться.Если это продукция то в (7) везде будет счет 90, если материалы - 91. |
|||
11
barsik123
18.07.14
✎
11:08
|
(10)Это не принципиально, это уже детали.Допустим это продукция. Проблема что не корректны движения по регистрам в такой схеме.Вот здесь нагуглил:
http://forum.infostart.ru/forum26/topic105324/ Человек в конце предлагает сделать такую схему: SaschaL, Оптимально на мой взгляд так: - Реализация товаров и услуг + Счет-фактура выданный (Дт 62 Кт 90, Дт 90 Кт 68); - Корректировка долга (Дт 73 Кт 62); - Регистрация разовых удержаний (Дт 70 Кт 73). Вот только не пойму как сделать корректировкой долга движение: (Дт 73 Кт 62) |
|||
12
Has
18.07.14
✎
13:26
|
(11) вкладки "уменьшение долга"
+ "счета учета" счет списание дебиторки 73 |
|||
13
barsik123
18.07.14
✎
13:44
|
(12)А как я аналитику (работники организаций) 73 счета укажу? В корректировке долга в качестве аналитики можно выбирать только контрагентов и договора.
|
|||
14
Has
18.07.14
✎
14:12
|
(13) подозреваю - никак, у нас на такого сотра свой контрагент
|
|||
15
barsik123
18.07.14
✎
14:44
|
(14)т.е. 73 можно оставлять без аналитики?
Получится просто: дт73 (пусто) кт76.6 (Иванов -контрагент) |
|||
16
Has
18.07.14
✎
14:50
|
(15) у нас схема (11)
в корректировке долга проводки Д-т 73.03 Иванов (из спр-ка физ.лица) К-т 62.01 Иванов (из спр-ка Контрагенты) аналитика по сч.73.03 выбирается на вкладке документа "счета учета" |
|||
17
barsik123
18.07.14
✎
15:28
|
(16)Спасибо, получилось, я не правильно выбирал тип операции корректировки долга, тсавил, "Перенос задолженности, а там нельзя выбрать аналитику.Сделал через операцию "Списание задолженности", там можно ставить аналитику.Единсенно при проведении ругается: Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом. Но это уже не страшно.Главное корректные движение по проводкам и взаиморасчетам.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |