|
Каким документом отразить расходы на билеты и такси в УТ 10.3 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
amadeus2010
11.08.14
✎
15:28
|
добрый день не подскажите как лучше отразить в УТ 10.3 следующий процесс
Компания взяла проект по поставке и настройке программного обеспечения. С этой целью к заказчику выехали сотрудники компании, которые потратили деньги на билеты, питание. Если оплачивать только расходы на дорогу и питание то можно создать расходный кассовый ордер и внести туда расходы но дело в том что это расходы по проекту которые включают также закупку оборудования, программ, установку, настройку. Соответственно компания будет учитывать прибыль включая и расходы на транспорт и питание сотрудников. Каким документом можно отразить все это. Пока только смотрю на счет оплаты покупателю |
|||
1
amadeus2010
11.08.14
✎
15:45
|
сейчас посмотрел еще раз УТ, кроме РКО, счет на оплату покупателям ничего не нашел, неужели никак нельзя как-нибудь одним документом отразить факт выезда сотрудников к заказчику и продажу ему ПО с компьютерами? Ведь реализацией товаров услуг это будет не совсем верно
|
|||
2
amadeus2010
11.08.14
✎
16:09
|
есть кто-нибудь, кто у же сталкивался с таким вопросом?
|
|||
3
Крошка Ру
11.08.14
✎
16:10
|
(1) А при чем тут счет? Счет - это пустышка, документ для заполнения и распечатывания счета на бумаге. Движений он никаких не делает.
Делай через поступление доп расходов |
|||
4
Крошка Ру
11.08.14
✎
16:12
|
А вообще, в желтой книжке, которая шла в комплекте с УТшкой, эта информация есть. Только кто ж их читает, это уже почти моветон...
|
|||
5
amadeus2010
11.08.14
✎
16:16
|
(3)а в поступлении доп. расходов учитывается доп. расходы связанные с покупкой товара, а мне надо учитывать доп. расходы связанные с продажей товара.
Желтой книжки у меня нет |
|||
6
Voronve
11.08.14
✎
16:19
|
(0) Деньги он у вас в подотчет получал ...
|
|||
7
Ranger_83
11.08.14
✎
16:20
|
(0) Авансовым отчетом всегда отражали командировочные
|
|||
8
Крошка Ру
11.08.14
✎
16:22
|
(5) Прочие затраты.
|
|||
9
bolobol
11.08.14
✎
16:43
|
(5) Что с покупкой товара, что с продажей - доп расход увеличивает себестоимость. Просто и понятно - отнести себестоимость именно на закупку, поэтому так и задумано. А уж разнести по партиям, чтобы именно эта единица проданного товара была с повышенной закупкой - вот это исходный вопрос, я подразумеваю. Тут только пилить.
|
|||
10
amadeus2010
11.08.14
✎
16:48
|
деньги получал, оформили как РКО выдача подотчетному лицу. здесь надо учитывать не только командировочные но и включить эти командировочные в себестоимость проданных товаров и оказанных услуг заказчику. Объясню попроще. Взяли заказ на поставку компьютеров, установку и настройку ПО. Для этого надо выехать к заказчику и сделать работу на его территории. Все расходы связанные с выездом к заказчику, проживанием и питанием надо включить в общую стоимость счета выставленного клиенту, а для этого нужен документ в котором это можно все учесть.
|
|||
11
Кай066
11.08.14
✎
16:49
|
с такси вроде только УТ 11 работает
|
|||
12
bolobol
11.08.14
✎
16:50
|
(10) Нужен - делайте документ, который всё это учитывает. Или вручную учтите то что нужно существующим документом. Или сделайте обработку по созданию/изменению имеющихся документов, согласно тому, как требуется отразить.
|
|||
13
amadeus2010
11.08.14
✎
16:50
|
(11)такси это расход на поездку внутри города от вокзала к клиенту. Это можно будет внести в документ где будут указаны все доп.расходы
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |