Собственно есть импортная операция, при проведении ГТД в регистр НДС предъявленный записывается НДС, но не записывается собственно сумма.
v8: ГТД по импорту в книге покупок: некорректное отражение суммы БЕЗ НДС вот тут утверждают, что это нормально и так оно и должно быть.
А в консультанте написано что сумма без НДС в графе 8а должна быть.
Вопрос - как оно должно быть на самом деле?