|
Реализация НЕ списывает комиссионный товар с 004 счета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
SergTheGreat
03.09.14
✎
16:01
|
Конфигурация - УПП 1.3, организация - комиссионер, используются серии.
Поступление делает проводку Дт 004.01, а вот Реализация обратную ей: Кт 004.01 делать не хочет. При этом Реализация создает проводку Дт 62 - Кт 76, т.е. правильно определяет, что данный товар комиссионный, а не собственный. В табличной части Реализации в столбце "Принятые, счет учета(БУ)" стоит 004.01 и в столбце "Принадлежность номенклатуры" - "Принятый". Подскажите пож-та куда копать. |
|||
1
Зойч
03.09.14
✎
16:02
|
а по регистрам норм списывается?
|
|||
2
SergTheGreat
03.09.14
✎
16:25
|
(1) хм... смотря по каким.
Реализация создает расход по: Заказы покупателей, Свободные остатки, Товары на складах и Товары организаций, а также приход по Реализованные товары комитентов. Количество везде указано правильное. |
|||
3
Зойч
03.09.14
✎
16:29
|
(2) Парионный учет по БУ
|
|||
4
Зойч
03.09.14
✎
16:29
|
или рауз?
|
|||
5
SergTheGreat
03.09.14
✎
16:30
|
(4) РАУЗ
|
|||
6
Зойч
03.09.14
✎
16:34
|
по раузу проводки по себестоимости делаются только документом расчет себестоимости
|
|||
7
SergTheGreat
03.09.14
✎
17:04
|
(6) Ой неправда ваша! Себестоимость будет списываться сразу при изменении в учетной политике параметра "порядок формирования учетных цен".
Кстати, в этой же базе при продаже купленного, а не комиссионного товара, Реализация создает проводку Дт90 - Кт41. |
|||
8
SergTheGreat
03.09.14
✎
17:19
|
Возвращаясь к сабжу.
Заметил, что в движениях регистра "Реализованные товары комитентов" пусты измерения: "Договор контрагента" и "Документ поставки", а также не заполнены субконто в проводке по 76му счету. Похоже, Реализация понимает, что товар комиссионный, но не может определить комитента, а точнее не может привязаться к конкретному Поступлению. |
|||
9
Dmitry1c
03.09.14
✎
17:25
|
(0) копать в отладчик, жонглируя точками останова
|
|||
10
sf
03.09.14
✎
17:30
|
(8) если это РАУЗ, то, имхо, надо в РАУЗе смотреть кор аналитику
|
|||
11
sf
03.09.14
✎
17:31
|
(10) аналитику учета партий.
p.s. хотя может оно и не для этого ) |
|||
12
ILM
гуру
03.09.14
✎
17:33
|
Забаланс однако. Делайте возврат товара.
|
|||
13
shuhard
03.09.14
✎
21:09
|
(7)[Ой неправда ваша!]
в случае с комиссией ещё как правда |
|||
14
zulu_mix
03.09.14
✎
21:11
|
а он разве не "Отчетом комиссионера" списывается с забаланса?
|
|||
15
Aleksey
03.09.14
✎
21:14
|
(14) нет
|
|||
16
zulu_mix
03.09.14
✎
21:20
|
тогда отчет комитенту
|
|||
17
shuhard
03.09.14
✎
21:21
|
(14) конечно отчетом комитенту и после РСВ
|
|||
18
SergTheGreat
04.09.14
✎
10:32
|
Уважаемые! Кажется, обсуждение пошло по ложному пути.
Вопрос не в себестоимости как таковой. Даже при "классическом РАУЗе", когда себестоимость списывается Расчетом себестоимости, количество списывается сразу же по факту отгрузки или др. движения товара; и не важно собственный товар (41 счет) или комиссионный (004). А в моем случае эта самая проводка Кт 004 не формируется Реализацией вообще. |
|||
19
shuhard
04.09.14
✎
10:36
|
(18) в третий и последний раз - проводку делает отчет комитенту
|
|||
20
SergTheGreat
04.09.14
✎
10:38
|
Цитата с сайта ИТС:
"Реализация товара отражается документом "Реализация товаров и услуг"... Документ формирует проводку в корреспонденции: дебет 62.01 кредит 76.09 по отражению выручки от реализации товара, а также списывает комиссионный товар по кредиту забалансового счета учета комиссионных товаров." http://its.1c.ru/db/metod81#content:5198:1 |
|||
21
SergTheGreat
04.09.14
✎
10:43
|
(20) И мои бухгалтера полностью с этим согласны. Товар должен быть списан сразу по факту выбытия. А Отчет комитенту может быть оформлен и на следующий день, и в конце месяца.
|
|||
22
shuhard
04.09.14
✎
10:48
|
(20)
(21) положила 1С болт на тебя, ИТС и бухов |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |