|
БП 2.0 Записи в регистр НДС по приобретенным ценностям при корректировке отгрузк
| ☑ |
0
ГдеСобака Зарыта
10.10.14
✎
14:44
|
БП 2.0.61.4. При проведении документов Корректировка реализации нет записей в регистр накопления НДС по приобретенным ценностям из-за чего в последующих документах выходит ошибка "Для целей учета НДС не списано...". Сам документ Корректировка хоть и является регистратором для регистра, но нигде в коде я не нашел, чтоб он делал туда записи.
Собственно интересует как правильно делать корректировку реализаций, чтоб регистр НДС по приобретенным ценностям тоже заполнялся?
|
|
1
shuhard_серый
10.10.14
✎
15:04
|
(0) в УПП, а в ней НДС похож, для этого используется обработка Проведение документов по Рг НДС
|
|
2
ГдеСобака Зарыта
10.10.14
✎
15:23
|
Что-то нет в БП подобной обработки((
|
|
3
ГдеСобака Зарыта
10.10.14
✎
15:43
|
Люди, ну помогайте. Скоро раб день кончиться уже, а задача так и не решена.
|
|
4
shuhard_серый
10.10.14
✎
15:44
|
(3) слабые аргументы, а уж в тяпницу и вовсе
|
|
5
ГдеСобака Зарыта
10.10.14
✎
15:48
|
Для чего ваще этот регистр нужен кто-нибудь знает?
|
|
6
Naumov
10.10.14
✎
16:01
|
(1) БП попроще, там нет такого.
С таким режимом редко встречаюсь. Может и косяк документа.
|
|
7
shuhard_серый
10.10.14
✎
16:07
|
(5) ваще ценный Рг, в нем НДС по партиям живёт
нужная для экспорта и восстановления НДС штука
|
|
8
ГдеСобака Зарыта
13.10.14
✎
10:57
|
(7) У нас нет экспорта, есть только только полученные услуги по ставке 0%. Нужно ваще этот регистр подключать?
|
|
9
Naumov
13.10.14
✎
12:20
|
(8) Что еще за услуги по ставки 0%.
Без НДС?
0% и Без НДС - это две большие разницы.
Впрочем для получаемого этот регистр не нужен.
|
|
10
shuhard
13.10.14
✎
12:26
|
(8) если случаи восстановления НДС по ТМЦ редки, то можно отключить на уровне учетной политики и вредное сообщение пропадёт
|
|