|
БП 2. Восстановление НДС. Что и как?
| ☑ |
0
Sasha_Rapira
14.10.14
✎
02:08
|
Как формируется этот документ?
Счет-фактура полученная попадает в документ "Восстановление НДС" и из-за этого попадает в Книгу продаж 1137.
Всё через 76 счет.
Нужно что бы Счет-фактура полученная не попадала в Книгу продаж 1137
|
|
1
Sasha_Rapira
14.10.14
✎
02:37
|
Речь про "Возмещаемые расходы", авансовый отчет
|
|
2
Sasha_Rapira
14.10.14
✎
02:45
|
Другие контрагенты котором делали поступление товаров и услуг по 76.06 у них всё хорошо.
А у этого которому делают через Авансовый отчет по 76.06 всё плохо
|
|
3
Bell
14.10.14
✎
14:41
|
Надо в авансовом отчете отчитываться за деньги, а не за товары(услуги).
|
|