|
Бухгалтерия 2.0 закрытие месяца и 20 счет | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
varyag
22.10.14
✎
08:24
|
Накануне гл.бух. озадачила такой дилеммой:
при закрытии месяца остаются остатки по дебету 20.01: http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413951653_5775581_56f27b2c89.jpg Гл.бух. каждый месяц делает ручную операцию: Дт90.02.1 - Кт20.01 и сводит остаток в ноль. Мне поставила задачу понять почему не списывается автоматически и сделать чтобы списывалось.. Кучу всего перечитал пере пробовал, проанализировал, но пока никакого сдвига. Бухгалтерские ти все штучки темный лес |
|||
1
varyag
22.10.14
✎
08:27
|
Могу еще отчеты предоставить какие надо, только помогите пожалуйста..
|
|||
2
wanderer_ица
22.10.14
✎
08:28
|
нет реализаций по данным НГ и подразделениям?
|
|||
3
varyag
22.10.14
✎
08:30
|
(2) что такое НГ?
|
|||
4
varyag
22.10.14
✎
08:31
|
реализации есть со складов этих подразделений
|
|||
5
wanderer_ица
22.10.14
✎
08:34
|
(3) второе субконто в вашей картинке
|
|||
6
varyag
22.10.14
✎
08:45
|
по НГ Услуги по сервис.обслужив. реализаций не нашел.
|
|||
7
wanderer_ица
22.10.14
✎
08:49
|
(6) Quot erat demonstrantum
|
|||
8
varyag
22.10.14
✎
08:50
|
Сформировал анализ субконто, с отбором по этой нг. Там только два счета:
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413953534_1670900_728b745b40.jpg в карточку счета каждого зашел - реализация там нет |
|||
9
varyag
22.10.14
✎
08:51
|
Организация занимается сервисом и тех.обслуживанием техники. Т.е. основные документы - акт об оказании услуг. Ну и реализация запчасей
|
|||
10
varyag
22.10.14
✎
08:56
|
Вот проводки Акта, где то читал что он не должне делать проводку с 20.01 на 90.02.1
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413953879_6615640_792d8403e3.jpg (7) Поясните пожалуйста неразумному? |
|||
11
varyag
22.10.14
✎
08:57
|
я не знаю что гл.буху сказать, у неё яво будет больше аргументов, если я скажу что так и должно быть
|
|||
12
varyag
22.10.14
✎
09:11
|
Ребята, помогите пожалуйста. Как сделать чтоб закрылся счет?
|
|||
13
Кай066
22.10.14
✎
09:14
|
Не закрывается остаток по статье <...>
86 208.95+26 983.34 |
|||
14
varyag
22.10.14
✎
09:21
|
(13) так это же не статься а основные средства, статьи там ЗАРПЛАТА и Отчисления в фонды
|
|||
15
varyag
22.10.14
✎
09:21
|
да и в других подразделениях по другим статьям
|
|||
16
Кай066
22.10.14
✎
09:25
|
(6) ага, вот по этому и не закрывается
|
|||
17
шаэс
22.10.14
✎
09:26
|
(16) ну как же, если он потом акт с продажей этих самых услуг показал в (10)
|
|||
18
шаэс
22.10.14
✎
09:27
|
(15) а кто запихивал 4-е субконто на 20-й? точно механизм распределения не переписывали?
|
|||
19
varyag
22.10.14
✎
09:28
|
(17) Ну если акт считать реализацией - тогда он есть по всем подразделениям
|
|||
20
Кай066
22.10.14
✎
09:29
|
(18) а почему в акте есть Кт20, а в оборотке нет? Подозрительно
|
|||
21
varyag
22.10.14
✎
09:30
|
(18) я не знаю, недавно здесь, но из изменений видел только в комплектации там что-то с 41 счетом дописано. Сейчас ещё раз запущу сравнение с типовой. 4-е субконто там не должно быть?
|
|||
22
Кай066
22.10.14
✎
09:30
|
А потому что акт по другому подразделению
|
|||
23
шаэс
22.10.14
✎
09:31
|
(20) не, не подозрительно. это когда списание идет по плановым ценам. закрытие месяца потом сторнирует эту запись и должно посчитать правильное списание
|
|||
24
Кай066
22.10.14
✎
09:32
|
(23) Там другое Обособленное, он хоть и замазал, но видно что первое слово короткое
|
|||
25
шаэс
22.10.14
✎
09:32
|
(21) а оно вообще где-нибудь заполнено?
и, нет, в типовой нет такого субконто на 20. |
|||
26
varyag
22.10.14
✎
09:32
|
(23) регл. операция как то не так выполняет списание на 90.02.01?
|
|||
27
varyag
22.10.14
✎
09:33
|
(25) щас буду смореть, заполнено ли
|
|||
28
Кай066
22.10.14
✎
09:33
|
(23) в акте второе подразделение из обработки
|
|||
29
Кай066
22.10.14
✎
09:33
|
*оборотки
|
|||
30
шаэс
22.10.14
✎
09:34
|
(26) лучше скажите, а реализация (акты) есть реально на каждом подразделении? найдете такой для того, которое не закрывается?
|
|||
31
шаэс
22.10.14
✎
09:34
|
(28) вот это внимательность, еще бы я стала количество букв замазанных стравнивать
|
|||
32
varyag
22.10.14
✎
09:38
|
(25) сформировал ОСВ с проверкой на заполненность этого субконто - нигде нет его
(30) сейчас буду смотреть |
|||
33
hhhh
22.10.14
✎
10:02
|
(32) что такое у вас 53.00 на 90-м счете? 53 штуки?
|
|||
34
varyag
22.10.14
✎
10:24
|
(33) Ну это в акте услуга "Авторабота", по количественному учету на счет 90.01.1 так падает. У нее единица измерения не указана
|
|||
35
varyag
22.10.14
✎
10:29
|
(30) Действительно нет актов по подразделению которое не закрывается. Скажите как действовать в данной ситуации?
|
|||
36
шаэс
22.10.14
✎
10:34
|
(35) или держать незавершенку до реализации. или признавать эти расходы общепроизводственными, перекидывать на 25 и закрывать пропорционально на 20.
но т.к. я понимаю, что там обособленные подразделения, то скорее всего - это НЗП |
|||
37
varyag
22.10.14
✎
10:38
|
(36) да они обособленные, НЗП - незавершенное производство? А так как делает сейчас наша гл.бух. каждый месяц ручную операцию:
Дт90.02.1 - Кт20.01 и сводит остаток в ноль. это правильно? я программист, в бухгалтерии не силен. От меня она требует чтобы закрывалось автоматически, а как я этого добьюсь ей по барабану, лишь бы самой постоянно этого не делать. |
|||
38
bazvan
22.10.14
✎
10:40
|
(37) передай ей что ей надо ити мыть полы а не бухучет вести.
Профнепригодна если незнает как закрывается 20 счет на 90 |
|||
39
Ranger_83
22.10.14
✎
10:40
|
(37) Напиши обработку, которая будет автоматом перебрасывать НЗП на необходимое подразделение.
|
|||
40
шаэс
22.10.14
✎
10:42
|
(39) какие необходимые? а потом, когда услуга все-таки будет продана, то себестоимость ее будет равна 0? реально интересно - так делают?
|
|||
41
Ranger_83
22.10.14
✎
10:45
|
(40) Видимо у них не хватает каких-то переделов по внутренним услугам.Поэтому приходится вручную затраты перебрасывать на 90.
|
|||
42
varyag
22.10.14
✎
10:45
|
(38) Таких бухов полстраны, что поделать, вопрос в другом - как выйти из ситуации. Что посоветовать ей. Не мне решать пригодна она или нет, моя задача помочь
|
|||
43
hhhh
22.10.14
✎
10:46
|
(34) а в услуге авторабота, написано, что она услуга?
|
|||
44
varyag
22.10.14
✎
10:46
|
(41) Переделы - это производство в несколько этапов? Но у нас просто оказание услуг. ремонт, ТО и т.д.
|
|||
45
Кай066
22.10.14
✎
10:46
|
(42) ты её не поможешь, программирование в данном случае не требуется.
|
|||
46
varyag
22.10.14
✎
10:46
|
(43) Да, указано
|
|||
47
varyag
22.10.14
✎
10:47
|
(45) Ну может не программированием - а советом как действовать
|
|||
48
varyag
22.10.14
✎
10:48
|
(40) Скажите, как лучше, я Вам почему то очень верю)
|
|||
49
шаэс
22.10.14
✎
10:53
|
(48) спросите у бухгалтера про незавершенку. в зависимости от ответа можно будет что-то сказать.
(а верить здесь, причем очень, надо не мне. но я не дождалась ответа от того, кому стоит) |
|||
50
varyag
22.10.14
✎
10:54
|
(49) Понятно)
|
|||
51
varyag
22.10.14
✎
11:07
|
(49) Еще вот что заметил. По всем номенклатурным группам, где нет реализации остается остаток:
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413961673_5691149_7a8c105eaa.jpg Сюда попадает и спецодежда, и зарплата. И обслуживание у других организаций (нижняя строка) замена стекла на служебном авто.. По-моему как то совсем неправильно учет ведется? |
|||
52
Ranger_83
22.10.14
✎
11:16
|
(51) В учетной политике 1с настройка есть как рассчитываются прямые затраты по услугам: либо реализации, либо по плановой стоимости, либо смешано.У вас видимо по реализации
|
|||
53
varyag
22.10.14
✎
11:18
|
(52) А не подскажете где это? я вот с утра все переискал - не нашел
|
|||
54
varyag
22.10.14
✎
11:20
|
Еще нашел что последовательность переделов задана вручную, документом установка порядка подразделений для закрытия счетов
|
|||
55
ВРедная
22.10.14
✎
11:24
|
(51) Смысл аналитики на 20м счете в том, чтобы разделить отдельные "Виды деятельности".
Каждое сочетание "Номенклатурная группа" + "Подразделение" = отдельный вид деятельности. По каждому виду работы собираются затраты и выручка. Закрывается каждый вид работы тоже отдельно, только тогда, когда по нему появится выручка. Соответственно, номенклатурная группа "Услуги сторонних организаций" не имеет смысла и никогда не закроется, если конечно, у вас нет такого оригинального вида деятельности. Номенклатурные группы должно повторяться в затратах и в выручке. Сделаете так - и 20 закроется. |
|||
56
varyag
22.10.14
✎
11:27
|
(55) Спасибо, примерно так я и понимал, благодарю за четкую формулировку
|
|||
57
Ranger_83
22.10.14
✎
11:39
|
||||
58
varyag
22.10.14
✎
12:22
|
(49) а скажите что спросить про завершенку? как сформулировать лучше?
|
|||
59
varyag
22.10.14
✎
12:22
|
про незавершенку)
|
|||
60
varyag
22.10.14
✎
12:29
|
(57) Спасибо, у нас везде по плановым ценам.. Щас буду читать по вашим ссылкам
|
|||
61
шаэс
22.10.14
✎
12:36
|
(60) почитаете, расскажите. по-моему я туплю конкретно. сижу и думаю - какая разница, где собрались затраты, если реализация проходит по НГ. и не могу сейчас посмотреть с БП, как же подразделение влияет на реализацию
|
|||
62
varyag
22.10.14
✎
12:46
|
(61) я точно уже уверен что все работает как описано в (55)
Попробовал поставить одинаковую НГ везде по подразделению и все закрылось. Также попробова создать акт на сумму 1 копейка - тоже все закрылось. Т.е. необходимо чтобы были и расходы и доходы по связке "Подразделение - НГ", но когда сказал об этом бухам - они сказали, что и без реализаций должно закрываться. Есть у нас подразделение - там числятся сотрудники, но работают на другом подразделении и доходы идут в другое подразделение. А ЗП получают в своем, их не переводят чтобы подразделение не закрывать - оно получается вообще без доходов |
|||
63
шаэс
22.10.14
✎
13:15
|
(62) тогда - общепроизводственные. пусть переводят на 25 таких сотрудников.
|
|||
64
Фрэнки
22.10.14
✎
13:37
|
Что-то я слышал об использовании актов об оказании внутренних услуг между подразделениями... По идее, делают это для переброски затрат с одного подразделения на другое. Почему?
Может быть у подразделения, которое в настоящее время не имеет выручки (рабочие из этого подразделения выполняют заказы по доходам других), когда-нибудь возникнет доход по неким специальным видам услуг, для оказания которых, допустим, была оформлена лицензия и по этой причине нельзя это подразделение целиком переоформить переводом на другую номенклатурную группу, на 25-ый счет или еще как-то. |
|||
65
Фрэнки
22.10.14
✎
13:38
|
(62) А вот интресно, зарплата рабочих у вас откуда в этой базе берется? в отдельной программе считают и некорректно переносят проводки?
|
|||
66
Фрэнки
22.10.14
✎
13:45
|
(62) И еще в дополнение уже сказанного в (64) - видели на скрине http://www.btr-k.ru/publications/1cbuh8/688/ пояснение об использовании плановой цены : там "Акт об оказании производственных услуг". На следующем скрине переключатель есть, а примечания об использовании какого-то "Акт ... " не нарисовали, но на самом деле какой-то документ должен существовать именно для услуг собственным подразделениям - он и перебросит все затраты
|
|||
67
varyag
22.10.14
✎
13:51
|
(65) Да, считают в ЗУПе, а почему некорректно переносятся? как должны переноситься? все типовым механизмом делается
|
|||
68
varyag
22.10.14
✎
13:54
|
(66) Тут видите в чем дело - это не оформляется как услуги собственным подразделениям (хотя я тоже об этом думал), тогда бы были доходы у неработающего подразделения и расходы у работающего - и все бы списалось.
|
|||
69
varyag
22.10.14
✎
13:55
|
Ладно утром завтра пойду в бухгалтерию, будем думать. Жаль только что я не искушен в этой теме и аргументов много не найду)
|
|||
70
Кай066
22.10.14
✎
13:57
|
(69) если "выхлопа с подразделения" нет, а затраты есть, значит они ещё не завершили работу, т.е. незавершёнка, а она учитывается на 20м до завершения
|
|||
71
Кай066
22.10.14
✎
13:58
|
услуги, в отличии от товаров, нельзя выпустить на склад, их можно только оказать (т.е. выпуск одновременно с реализацией)
|
|||
72
Фрэнки
22.10.14
✎
14:19
|
(67) так если считают в ЗУП, то нужно изменить правило, которое используется при формировании проводок в отнесении затрат для сотрудников, работавших по заказам "чужого" подразазделения. Там же наверняка будут в расчете зарплаты какие-то наряды, на основании которых, кроме данных для расчета сдельщины, премий и т.п., подставляются шаблоны проводок для затрат по оплате труда. Вот и пусть работники числятся "у себя", а затраты на них формируются у "внутреннего заказчика". Тогда и разрезы в аналитике выручки "внутреннего заказчика" совпадут с затратами.
|
|||
73
Фрэнки
22.10.14
✎
14:25
|
(67) И типовой механизм... да, конечно, программисту не пришлось переписывать код, а значит механизм типовой.
Но нужно правильно задавать значения реквизитов в шаблонах проводок. Если программист этого не сделал, бухгалтер тоже не подумал - в результате затраты по шаблонам садятся на субкомнто номенклатурных групп, а получение документы актирования выручки предприятием ничего не подозревает, что номенклатурные группы в расходах заполнились по каким-либо значениям субконто и только случайно получилось так, что этих значений субконто получилось ровно столько, сколько выбрано элементов из справочника Номенклатура по значению "Услуга" |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |