Имя: Пароль:
1C
1С v8
Бухгалтерия 2.0 закрытие месяца и 20 счет
0 varyag
 
22.10.14
08:24
Накануне гл.бух. озадачила такой дилеммой:
при закрытии месяца остаются остатки по дебету 20.01:
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413951653_5775581_56f27b2c89.jpg
Гл.бух. каждый месяц делает ручную операцию:
Дт90.02.1 - Кт20.01 и сводит остаток в ноль.

Мне поставила задачу понять почему не списывается автоматически и сделать чтобы списывалось.. Кучу всего перечитал пере пробовал, проанализировал, но пока никакого сдвига. Бухгалтерские ти все штучки темный лес
1 varyag
 
22.10.14
08:27
Могу еще отчеты предоставить какие надо, только помогите пожалуйста..
2 wanderer_ица
 
22.10.14
08:28
нет реализаций по данным НГ и подразделениям?
3 varyag
 
22.10.14
08:30
(2) что такое НГ?
4 varyag
 
22.10.14
08:31
реализации есть со складов этих подразделений
5 wanderer_ица
 
22.10.14
08:34
(3) второе субконто в вашей картинке
6 varyag
 
22.10.14
08:45
по НГ Услуги по сервис.обслужив. реализаций не нашел.
7 wanderer_ица
 
22.10.14
08:49
(6) Quot erat demonstrantum
8 varyag
 
22.10.14
08:50
Сформировал анализ субконто, с отбором по этой нг. Там только два счета:
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413953534_1670900_728b745b40.jpg
в карточку счета каждого зашел - реализация там нет
9 varyag
 
22.10.14
08:51
Организация занимается сервисом и тех.обслуживанием техники. Т.е. основные документы - акт об оказании услуг. Ну и реализация запчасей
10 varyag
 
22.10.14
08:56
Вот проводки Акта, где то читал что он не должне делать проводку с 20.01 на 90.02.1
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413953879_6615640_792d8403e3.jpg

(7) Поясните пожалуйста неразумному?
11 varyag
 
22.10.14
08:57
я не знаю что гл.буху сказать, у неё яво будет больше аргументов, если я скажу что так и должно быть
12 varyag
 
22.10.14
09:11
Ребята, помогите пожалуйста. Как сделать чтоб закрылся счет?
13 Кай066
 
22.10.14
09:14
Не закрывается остаток по статье <...>

86 208.95+26 983.34
14 varyag
 
22.10.14
09:21
(13) так это же не статься а основные средства, статьи там ЗАРПЛАТА и Отчисления в фонды
15 varyag
 
22.10.14
09:21
да и в других подразделениях по другим статьям
16 Кай066
 
22.10.14
09:25
(6) ага, вот по этому и не закрывается
17 шаэс
 
22.10.14
09:26
(16) ну как же, если он потом акт с продажей этих самых услуг показал в (10)
18 шаэс
 
22.10.14
09:27
(15) а кто запихивал 4-е субконто на 20-й? точно механизм распределения не переписывали?
19 varyag
 
22.10.14
09:28
(17) Ну если акт считать реализацией - тогда он есть по всем подразделениям
20 Кай066
 
22.10.14
09:29
(18) а почему в акте есть Кт20, а в оборотке нет? Подозрительно
21 varyag
 
22.10.14
09:30
(18) я не знаю, недавно здесь, но из изменений видел только в комплектации там что-то с 41 счетом дописано. Сейчас ещё раз запущу сравнение с типовой. 4-е субконто там не должно быть?
22 Кай066
 
22.10.14
09:30
А потому что акт по другому подразделению
23 шаэс
 
22.10.14
09:31
(20) не, не подозрительно. это когда списание идет по плановым ценам. закрытие месяца потом сторнирует эту запись и должно посчитать правильное списание
24 Кай066
 
22.10.14
09:32
(23) Там другое Обособленное, он хоть и замазал, но видно что первое слово короткое
25 шаэс
 
22.10.14
09:32
(21) а оно вообще где-нибудь заполнено?
и, нет, в типовой нет такого субконто на 20.
26 varyag
 
22.10.14
09:32
(23) регл. операция как то не так выполняет списание на 90.02.01?
27 varyag
 
22.10.14
09:33
(25) щас буду смореть, заполнено ли
28 Кай066
 
22.10.14
09:33
(23) в акте второе подразделение из обработки
29 Кай066
 
22.10.14
09:33
*оборотки
30 шаэс
 
22.10.14
09:34
(26) лучше скажите, а реализация (акты) есть реально на каждом подразделении? найдете такой для того, которое не закрывается?
31 шаэс
 
22.10.14
09:34
(28) вот это внимательность, еще бы я стала количество букв замазанных стравнивать
32 varyag
 
22.10.14
09:38
(25) сформировал ОСВ с проверкой на заполненность этого субконто - нигде нет его
(30) сейчас буду смотреть
33 hhhh
 
22.10.14
10:02
(32) что такое у вас 53.00 на 90-м счете? 53 штуки?
34 varyag
 
22.10.14
10:24
(33) Ну это в акте услуга "Авторабота", по количественному учету на счет 90.01.1 так падает. У нее единица измерения не указана
35 varyag
 
22.10.14
10:29
(30) Действительно нет актов по подразделению которое не закрывается. Скажите как действовать в данной ситуации?
36 шаэс
 
22.10.14
10:34
(35) или держать незавершенку до реализации. или признавать эти расходы общепроизводственными, перекидывать на 25 и закрывать пропорционально на 20.
но т.к. я понимаю, что там обособленные подразделения, то скорее всего - это НЗП
37 varyag
 
22.10.14
10:38
(36) да они обособленные, НЗП - незавершенное производство? А так как делает сейчас наша гл.бух. каждый месяц ручную операцию:
Дт90.02.1 - Кт20.01 и сводит остаток в ноль.
это правильно?

я программист, в бухгалтерии не силен. От меня она требует чтобы закрывалось автоматически, а как я этого добьюсь ей по барабану, лишь бы самой постоянно этого не делать.
38 bazvan
 
22.10.14
10:40
(37) передай ей что ей надо ити мыть полы а не бухучет вести.
Профнепригодна если незнает как закрывается 20 счет на 90
39 Ranger_83
 
22.10.14
10:40
(37) Напиши обработку, которая будет автоматом перебрасывать НЗП на необходимое подразделение.
40 шаэс
 
22.10.14
10:42
(39) какие необходимые? а потом, когда услуга все-таки будет продана, то себестоимость ее будет равна 0? реально интересно -  так делают?
41 Ranger_83
 
22.10.14
10:45
(40) Видимо у них не хватает каких-то переделов по внутренним услугам.Поэтому приходится вручную затраты перебрасывать на 90.
42 varyag
 
22.10.14
10:45
(38) Таких бухов полстраны, что поделать, вопрос в другом - как выйти из ситуации. Что посоветовать ей. Не мне решать пригодна она или нет, моя задача помочь
43 hhhh
 
22.10.14
10:46
(34) а в услуге авторабота, написано, что она услуга?
44 varyag
 
22.10.14
10:46
(41) Переделы - это производство в несколько этапов? Но у нас просто оказание услуг. ремонт, ТО и т.д.
45 Кай066
 
22.10.14
10:46
(42) ты её не поможешь, программирование в данном случае не требуется.
46 varyag
 
22.10.14
10:46
(43) Да, указано
47 varyag
 
22.10.14
10:47
(45) Ну может не программированием - а советом как действовать
48 varyag
 
22.10.14
10:48
(40) Скажите, как лучше, я Вам почему то очень верю)
49 шаэс
 
22.10.14
10:53
(48) спросите у бухгалтера про незавершенку. в зависимости от ответа можно будет что-то сказать.
(а верить здесь, причем очень, надо не мне. но я не дождалась ответа от того, кому стоит)
50 varyag
 
22.10.14
10:54
(49) Понятно)
51 varyag
 
22.10.14
11:07
(49) Еще вот что заметил. По всем номенклатурным группам, где нет реализации остается остаток:
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1022/h_1413961673_5691149_7a8c105eaa.jpg

Сюда попадает и спецодежда, и зарплата. И обслуживание у других организаций (нижняя строка) замена стекла на служебном авто.. По-моему как то совсем неправильно учет ведется?
52 Ranger_83
 
22.10.14
11:16
(51) В учетной политике 1с настройка есть как рассчитываются прямые затраты по услугам: либо реализации, либо по плановой стоимости, либо смешано.У вас видимо по реализации
53 varyag
 
22.10.14
11:18
(52) А не подскажете где это? я вот с утра все переискал - не нашел
54 varyag
 
22.10.14
11:20
Еще нашел что последовательность переделов задана вручную, документом установка порядка подразделений для закрытия счетов
55 ВРедная
 
22.10.14
11:24
(51) Смысл аналитики на 20м счете в том, чтобы разделить отдельные "Виды деятельности".
Каждое сочетание "Номенклатурная группа" + "Подразделение" = отдельный вид деятельности.

По каждому виду работы собираются затраты и выручка.
Закрывается каждый вид работы тоже отдельно, только тогда, когда по нему появится выручка.

Соответственно, номенклатурная группа "Услуги сторонних организаций" не имеет смысла и никогда не закроется, если конечно, у вас нет такого оригинального вида деятельности.

Номенклатурные группы должно повторяться в затратах и в выручке. Сделаете так - и 20 закроется.
56 varyag
 
22.10.14
11:27
(55) Спасибо, примерно так я и понимал, благодарю за четкую формулировку
57 Ranger_83
 
22.10.14
11:39
58 varyag
 
22.10.14
12:22
(49) а скажите что спросить про завершенку? как сформулировать лучше?
59 varyag
 
22.10.14
12:22
про незавершенку)
60 varyag
 
22.10.14
12:29
(57) Спасибо, у нас везде по плановым ценам.. Щас буду читать по вашим ссылкам
61 шаэс
 
22.10.14
12:36
(60) почитаете, расскажите. по-моему я туплю конкретно. сижу и думаю - какая разница, где собрались затраты, если реализация проходит по НГ. и не могу сейчас посмотреть с БП, как же подразделение влияет на реализацию
62 varyag
 
22.10.14
12:46
(61) я точно уже уверен что все работает как описано в (55)
Попробовал поставить одинаковую НГ везде по подразделению и все закрылось. Также попробова создать акт на сумму 1 копейка - тоже все закрылось. Т.е. необходимо чтобы были и расходы и доходы по связке "Подразделение - НГ", но когда сказал об этом бухам - они сказали, что и без реализаций должно закрываться. Есть у нас подразделение - там числятся сотрудники, но работают на другом подразделении и доходы идут в другое подразделение. А ЗП получают в своем, их не переводят чтобы подразделение не закрывать - оно получается вообще без доходов
63 шаэс
 
22.10.14
13:15
(62) тогда - общепроизводственные. пусть переводят на 25 таких сотрудников.
64 Фрэнки
 
22.10.14
13:37
Что-то я слышал об использовании актов об оказании внутренних услуг между подразделениями... По идее, делают это для переброски затрат с одного подразделения на другое. Почему?
Может быть у подразделения, которое в настоящее время не имеет выручки (рабочие из этого подразделения выполняют заказы по доходам других), когда-нибудь возникнет доход по неким специальным видам услуг, для оказания которых, допустим, была оформлена лицензия и по этой причине нельзя это подразделение целиком переоформить переводом на другую номенклатурную группу, на 25-ый счет или еще как-то.
65 Фрэнки
 
22.10.14
13:38
(62) А вот интресно, зарплата рабочих у вас откуда в этой базе берется? в отдельной программе считают и некорректно переносят проводки?
66 Фрэнки
 
22.10.14
13:45
(62) И еще в дополнение уже сказанного в (64) - видели на скрине http://www.btr-k.ru/publications/1cbuh8/688/ пояснение об использовании плановой цены : там "Акт об оказании производственных услуг". На следующем скрине переключатель есть, а примечания об использовании какого-то "Акт ... " не нарисовали, но на самом деле какой-то документ должен существовать именно для услуг собственным подразделениям - он и перебросит все затраты
67 varyag
 
22.10.14
13:51
(65) Да, считают в ЗУПе, а почему некорректно переносятся? как должны переноситься? все типовым механизмом делается
68 varyag
 
22.10.14
13:54
(66) Тут видите в чем дело - это не оформляется как услуги собственным подразделениям (хотя я тоже об этом думал), тогда бы были доходы у неработающего подразделения и расходы у работающего - и все бы списалось.
69 varyag
 
22.10.14
13:55
Ладно утром завтра пойду в бухгалтерию, будем думать. Жаль только что я не искушен в этой теме и аргументов много не найду)
70 Кай066
 
22.10.14
13:57
(69) если "выхлопа с подразделения" нет, а затраты есть, значит они ещё не завершили работу, т.е. незавершёнка, а она учитывается на 20м до завершения
71 Кай066
 
22.10.14
13:58
услуги, в отличии от товаров, нельзя выпустить на склад, их можно только оказать (т.е. выпуск одновременно с реализацией)
72 Фрэнки
 
22.10.14
14:19
(67) так если считают в ЗУП, то нужно изменить правило, которое используется при формировании проводок в отнесении затрат для сотрудников, работавших по заказам "чужого" подразазделения. Там же наверняка будут в расчете зарплаты какие-то наряды, на основании которых, кроме данных для расчета сдельщины, премий и т.п., подставляются шаблоны проводок для затрат по оплате труда. Вот и пусть работники числятся "у себя", а затраты на них формируются у "внутреннего заказчика". Тогда и разрезы в аналитике выручки "внутреннего заказчика" совпадут с затратами.
73 Фрэнки
 
22.10.14
14:25
(67) И типовой механизм... да, конечно, программисту не пришлось переписывать код, а значит механизм типовой.
Но нужно правильно задавать значения реквизитов в шаблонах проводок. Если программист этого не сделал, бухгалтер тоже не подумал - в результате затраты по шаблонам садятся на субкомнто номенклатурных групп, а получение документы актирования выручки предприятием ничего не подозревает, что номенклатурные группы в расходах заполнились по каким-либо значениям субконто и только случайно получилось так, что этих значений субконто получилось ровно столько, сколько выбрано элементов из справочника Номенклатура по значению "Услуга"
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.