Имя: Пароль:
1C
1С v8
Закрытие 20.01
0 breakthrough
 
28.10.14
12:33
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Конфа БП 2.0,  Есть поступление услуг на счет 20.01. При закрытии месяца вся сумма по НУ списывается на 90 счет. А должна по мере реализации. Как это сделать?
Может где-то в регистре "методы отражение я прямых расходов в НУ" покопаться?
1 Александр Б
 
28.10.14
12:34
Документ "Инвентаризация незавершенного производства"
2 Александр Б
 
28.10.14
12:35
+(1) и статью затрат вбить в регистр как прямые расходы.
3 breakthrough
 
28.10.14
12:38
(1) Спасибо!
А что в качестве счета Кредита указать?
4 breakthrough
 
28.10.14
12:39
(1) Просто сейчас уже есть записи по тому же "виду расходов в НУ" - "Прочие", но без пордазделения и статьи затрат. И по счетам 20.01 - 69.11.
Если сделать такую же запись и добавить статью затрат одно другому не помешает?
5 breakthrough
 
28.10.14
12:43
(1) И еще подскажите, что даст "Инвентаризация незавершенного производства"? Я не совсем понимаю.
6 Александр Б
 
28.10.14
16:03
(3) можно ничего не указывать
(4) Одно другому не мешает.
(5) Документ позволяет оставить на 20.01 счёте нужную сумму затрат по незавершенному производству, чтобы не вся сумма списывалась сразу на 90 (в случае оказания услуг). Т.е. это позволяет выполнить условие "А должна по мере реализации".
7 Ctrekoza
 
28.10.14
16:09
(0) Какие услуги? Документ поступления нужно правильно оформлять, тогда программа увидит и посчитает как нужно.
8 Кай066
 
28.10.14
16:17
(7) поступления чего?
(0) а по мере, это как? Что у Вас за мера?
9 Ctrekoza
 
28.10.14
16:25
(8) Вот именно - поступление чего? Какие услуги?
10 Кай066
 
28.10.14
16:26
(9) услуги не поступают, они их оказывают
11 Ctrekoza
 
28.10.14
16:34
(10) Неа :) В (0) пишет

//Здравствуйте!
Ситуация следующая. Конфа БП 2.0,  Есть поступление услуг на счет 20.01. При закрытии месяца вся сумма по НУ списывается на 90 счет. А должна по мере реализации. Как это сделать?
Может где-то в регистре "методы отражение я прямых расходов в НУ" покопаться?//
-----------------------------
Т.е. имеется оказание услуг сторонней организацией. Во всяком случае, выглядит именно так. А вот, что за оказанные услуги и почему они именно на счет 20 их отнесли - это уже к ТС...
12 Кай066
 
28.10.14
16:43
(11) а какая разница, ну поступили затраты на сч. 20 по Подразделение1, Ном. группа1. Ок. 5000 р. + з/рабочего 6000р, итого на сч.20 11 000 р. оказали одну услугу.

Вопрос(к ТС): сколько должно списаться с 20 на 90?
13 Ctrekoza
 
28.10.14
18:29
(12) разница в самих сторонних услугах, может они не должны сразу на счет 20 попадать, а их в доке поступления отнесли на счет 20, а с 20 все спишется если не установлено как должно списываться. Смотри списание покупки 1с в демке. :)
14 breakthrough
 
29.10.14
07:45
Всем спасибо большое! Особенно Александру Б!)
Вопрос решен. После занесения в регистр прямых расходов НУ эти услуги остаются на 20-ке.