|
БП возвратный отход и номенклатурная группа | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
yurii123
11.12.14
✎
19:42
|
Доброго времени суток!
БП 3.0 Приходую возвратный отход из производства. Стружка, шлак алюминия, литники и т.д. и т.п. Стружка скапливается месяцами, а потом реализуется. Литник образуется от заливки алюминия в форму, возвращается на склад, а потом опять передается в производство. Так вот, какую НГ ставить в документе? |
|||
1
asady
11.12.14
✎
19:49
|
(0) стружку я бы отнес на НГ "реализация стружки"
А литник вообще бы не относил к НГ - потом уйдет в производство на ту НГ на которую пойдет в натуре. |
|||
2
yurii123
11.12.14
✎
19:54
|
(1) Документ требует заполнить НГ. И как себя поведет потом закрытие месяца? Там минусовая проводка образуется, которая будет при закрытии требовать уменьшить затраты. А по какой НГ, соответственно не известно. Вот и повиснет этот минус на 20 счете. Беда прям.
|
|||
3
France
11.12.14
✎
20:05
|
(1) угу, вот они тем и заняты, что производят гп "реализация стружки"))) (0) с производства чого образуются отходы?? Вот на них и относить. Звони производственникам.
|
|||
4
yurii123
11.12.14
✎
20:11
|
(3) А я на что отношу?
|
|||
5
yurii123
12.12.14
✎
08:06
|
Подниму
|
|||
6
yurii123
12.12.14
✎
11:33
|
Еще раз
|
|||
7
asady
12.12.14
✎
15:58
|
(3) ты не понял возвратный отход не производят - его приходуют
по фиксированной цене - которая никак не зависит от себестоимости продукции. возвратный отход по сути отрицательная затрата для продукции и положительная затрата для НГ "реализация стружки" на эту самую фиксированную сумму |
|||
8
yurii123
16.12.14
✎
10:51
|
Если брать все по уму, то в технологическом процессе должно быть указанно сколько стружки получиться при обработке детали. Т.е. 20 гр стружки с НГ ДЕТАЛЬ1, 30 гр с НГ ДЕТАЛЬ 2 и т.д. А мы на выходе получаем 4 тонны стружки и не знаем на какую НГ сколько пошло, т.к. в тех процессе не указан возвратный отход. Т.е. для правильного закрытия месяца, для того что бы уменьшить стоимость конкретной НГ, необходимо распределить эту стружку относительно выпущенной продукции в периоде. Приблизительно как это делается с закрытием 25 и 26 счетов. А реализация это уже потом, может мы это просто выбросим. В общем допиливать. Не хотелось в модуль закрытия месяца лезть.
|
|||
9
France
17.12.14
✎
13:57
|
(7) все я прекрасно понял.. а вот ты - не уловил сарказма..
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |