Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Периодическое наименование ))
,
0 ДенисЧ
 
26.12.14
16:56
Судьба подкинула бухгалтерию на 77. Почти типовая, но дописанная.
И появился один контрик, который реорганизовался. С ЗАО на ООО. И ИНН сменил.
Бухгалтерия хочет, чтобы до, скажем 15 декабря у него было одно наименование, после - другое.
Ещё противность - по ИНН идёт синхронизация.
Нового создавать нельзя - не закроются расчёты.
Послать подальше - тоже.

Какие могут быть варианты?
1 Strogg
 
26.12.14
16:57
Ну как в ЗУПе ФИО ФизЛиц?
Заводишь РС периодический и по периоду пихаешь в него наименование.
2 Strogg
 
26.12.14
16:58
(1)+ а, блин, 7.7. Ну, делаешь реквизит периодический.
3 ДенисЧ
 
26.12.14
16:58
(1) ... И переписываешь все типовые отчёты.
Кроме того, я же указал - 7.7. Какой к Морготу РС?
4 palpetrovich
 
26.12.14
16:59
ваще-т, по-большому счету, это 2 разных организации, думаю дешевле будет убедить в этом главбуха
5 Strogg
 
26.12.14
16:59
(3) а вот с отчетами да, пичаль)))
6 Cap_1977
 
26.12.14
17:00
(0) Смена ИНН - однозначно новый контр. Перебрасывай взаиморасчеты с одного на другого бухсправкой на дату...
7 palpetrovich
 
26.12.14
17:00
+4 завести нового, перекинуть остатки по схеме возврат/приход
8 thezos
 
26.12.14
17:01
(0) Расчеты перекинуть бух справкой с указанием всех аналитик, контрагента создать нового. Иначе будет херь.
9 Classic
 
26.12.14
17:05
Вариантов нет. Только новый контр
10 Sserj
 
26.12.14
17:10
"Нового создавать нельзя - не закроются расчёты"

Твой бух пургу несет или разводит тебя как ребенка
:)
Что бумажные документы уже задним числом заменила чтоли?
11 ДенисЧ
 
26.12.14
17:11
Бухи не хотят нового....
Долг на одном, оплата с другого.
Накладные не полностью оплачены.

В общем, сами не знают, чего хотят. В понедельник будем тереть...
12 Sserj
 
26.12.14
17:13
(11) Бумажные документы выписаны на ЗАО и со старым ИНН, пусть пургу не несут, а разносят нормально платежки.
13 Масянька
 
26.12.14
17:14
(11) А спроси у бухов - реорганизация 9в вашем случае) это разве не образование нового контрагента?
По поводу оплаты - проблем не вижу: в платежке указывается за кого платят.
Опять-таки: долги закрывать будут задним числом? На какого контрагента?
14 ДенисЧ
 
26.12.14
17:29
(13) Говорят - не новый, хотя я утверждал обратное.
Долги закрывают по мере оплаты. На нового уже.
15 thezos
 
26.12.14
17:31
(11) Пусть бухи продолжают хотеть, это не должно влиять на учетную систему. Скажи просто им как правильно делать и всё, их хотелки - уже сугубо их личные половые проблемы)
16 ДенисЧ
 
26.12.14
17:33
(15) Придётся убеждать... И писать кучу кода для переноса документов.... (
17 Масянька
 
26.12.14
17:37
(14) Глянь - http://www.buhonline.ru/pub/news/2010/5/3318:
Как известно, преобразование юридического лица (смена организационно-правовой формы) является одной из форм реорганизации. Об этом сказано в пункте 1 статьи 57 Гражданского кодекса.

Из всего этого в Минфине делают вывод: в случае смены организационно-правовой формы, ИНН «старой» организации признается недействительным, а вновь возникшему юридическому лицу присваивается новый идентификационный номер налогоплательщика.
18 mikecool
 
26.12.14
17:41
(16) не ожидал от тебя такого вопроса
19 ДенисЧ
 
26.12.14
17:42
(18) А что делать? Я тут для бухов пока не авторитет. Надо было поискать решение.
Раньше бы я стукнул кулаком по столу...
20 mikecool
 
26.12.14
17:42
(19) могу выслать остатки метлы )
21 vicof
 
26.12.14
17:45
(19) Еще на СП возврат оформи :)))
22 ДенисЧ
 
26.12.14
17:47
(20) У меня запас пока есть. Я ещё райкому две должен ))
(21) А вот вигвам!
23 DCKiller
 
26.12.14
17:47
(0) Если тебя утешит, то мне вообще однажды пришлось переписывать всю конфу(тоже 7.7) под новый план счетов. Т.е. до определенной даты все было по старому ПС, после - по новому. А вообще таки правы, кто говорит, что надо заводить нового, а по старому контру все закрыть. А то изврат какой-то получится.
24 Бовка
 
26.12.14
17:47
(0) Это обычный перевод долга с одного контрагента на другой. Смена ОПФ и ИНН автоматически ведет к созданию нового контрагента. Проще будет перекинуть дебиторку на нового контра
25 ifso
 
26.12.14
17:48
(0)
> Какие могут быть варианты?
принимай хотящих бухгалтеров в потребители мётлов
26 mehfk
 
26.12.14
17:59
>> Бухгалтерия хочет, чтобы до, скажем 15 декабря у него было одно наименование, после - другое.

Ориентироваться на рабочую дату или дату на ms sql сервере или еще как-нибудь?
27 vicof
 
26.12.14
18:11
Короче, списываешь всю задолженность со старого контрагента, потом вешаешь ее на нового. Или метлу в руки и вперед.
28 ДенисЧ
 
29.12.14
09:51
(27) нужна аналитика по документам ((
29 mikecool
 
29.12.14
09:54
(28) корректировка долга будет по каждому документу
30 Asmody
 
29.12.14
10:09
Вот оно — ключевое отличие одинесников от тех же саповцев: если бухи хотят действовать не так, как написано в законах, то одинесник прогибается под бухов.
31 vitanimka
 
29.12.14
10:14
(0) Была такая фигня с одним контрагентом один в один, в таких случаях хорошо, когда работаешь как франч или фри, посылаешь в лес с такой хотелкой, если настаивают, говоришь сколько это будет стоить, сразу сдуваются.
32 Дотошный
 
29.12.14
10:16
(30) Ну... не всегда ))
33 DCKiller
 
29.12.14
10:19
(28) субконто "Документы расчетов с контрагентами" на 60/62 счетах там стоит? Если нет, создай новые субсчета с таким субконто плюс стандартными "контрагенты" и "договоры", потом обработкой спиши со старых контрагентов на новых суммы, которые по ним висят, на эти субсчета, и в третье субконто помести все те доки, в которых фигурировали старые контрагенты. Как вариант :)
34 VladZ
 
29.12.14
10:21
(11)  Фактически это разные юр.лица.

(19) Не можешь стукнуть - откладывай задачу. Отправляй бухов читать консультат плюс.
35 DCKiller
 
29.12.14
10:26
+(33) тут пожалуй, даже лучше будет не субсчета на 60/62 создавать, а завести забалансовые счета для этой цели, чтобы суммы не висли на остатках...
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс