Имя: Пароль:
LIFE
 
OFF: Организация так называемого 13 периода в 1с для отражения корректировок
,
0 tank68
 
15.01.15
08:48
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7)
Бухгалтера хотят увидеть изменения в оборотах и остатках после закрытия года, так как приходится отчитываться в головную организацию.
Соответственно создаю документ в программе в котором в табличную часть на 31.12.2014 допустим на сегодня будут записаны остатки и обороты в разрезе всех субконто, по которым хранятся остатки в регистре хозрасчетный и будет возможность сформировать этот документ в последующие периоды, к примеру на 01.04.2014 после здачи годовой отчетности тоже сформируют документ с остатками и оборотами по состоянию на 31.12.2014 и потом отчетом сравню табличные части документов расхождения по ним и будут изменения внесенные после закрытия года на сегодняшний день.
Вообще кто-нибудь реализовал подобное и возможно это как то иначе сделать?
1 polosov
 
15.01.15
08:52
(0) Венера вошла в созвездие Козерога?
2 senior
 
15.01.15
08:54
(0) что за..
3 ifso
 
15.01.15
09:09
(0)
> Бухгалтера хотят увидеть
злые языки клевещут, что для этого достаточно одной таблетки
4 tank68
 
15.01.15
09:14
(2) Ты не поверишь, в головной организации в учетной системе организован 13,14 и 15 период в которых отражаются изменения после закрытия года, чтобы глазами постоянно не искать изменения в ОСВ, но там не 1С и я не совсем понял как это реализовано в этих учетных системах и соответственно после закрытия скажем 20.01.2015 они хотят как то зафиксировать остатки и обороты за 2014 год и соответственно к моменту закрытия в апреле так или иначе произойдут изменения в документах и они смогту создать документ в апреле и в нем также будут зафиксированы остатки и обороты за 2014 год, потом отчетом можно будет вывести изменения и для этого будет достаточно выбрать первый и последний документ за период сравнения и в отчет выведутся различия, что в свою очередь и будет изменением за период с 20.01.2015 по апрель 2015 в 2014 отчетном периоде, а не как обычно они сохраняют ОСВ и неделю крыжут и пытаются понять какие изменения произошли.
5 tank68
 
15.01.15
09:16
(3) Если не понял идею и нет предложений то спамить не к чему
6 vicof
 
15.01.15
09:22
(4) Короче, не знаешь, как это сделано в других учетных системах и пытаешься натянуть свое незнание на 1с.

"Бухгалтера хотят увидеть изменения в оборотах и остатках после закрытия года, так как приходится отчитываться в головную организацию. "
Это вообще что за хрень? Какие изменения в остатках и оборотах? Ну отчитываются, и отчитываются, изменения откуда?
7 mikecool
 
15.01.15
09:23
научить пользоваться ВПР-ом в экселе для поиска расхождений
8 tank68
 
15.01.15
09:25
(6) А у тебя прям бухи в январе закрыли год и все никаких расхождений не появляются в результате сверок
9 Defender aka LINN
 
15.01.15
09:25
(6) Не, ну клево же. Смотрим ОСВ за 2014 год - на 41 счету товара на 100500 евров, в кассе 100500 долларов, на счете 100500 йен, покупатели торчат по 100500 тысяч рублей каждый.
Смотрим 2015 - на 41 пусто, в кассе пусто, на счете минус, поставщикам торчим 3 годовых бюджета Австрали. Красота же.
10 tank68
 
15.01.15
09:27
(7) На уровне системы в отчет можно кинуть ссылки на документ пройдя по которым можно понять или не понять логику сделанного изменения, а сидеть в экселе искать это тоже ещё та хрень
11 mikecool
 
15.01.15
09:29
(10) я не понимаю - бухи должны точно и грамотно вести учет и сводить баланс к конфетке или отчитываться - сколько они изменений внесли?
12 vicof
 
15.01.15
09:29
(8) Не в январе, а в апреле.  
Вон один товарищ вчера сохранял состояние регистров сведений еще в одном регистре. Давай тоже :)
13 mikecool
 
15.01.15
09:29
а вообще - узнай, как это сделано в сторонней софтине и перенеси в 1с, если времени не жалко
14 Провинциальный 1сник
 
15.01.15
09:30
(8) В чем проблема? Да, закрыли год, а далее все расхождения уже новым периодом, через сторно. В этом суть бухучета.
15 tank68
 
15.01.15
09:31
(13) Там скорее всего это сделано на уровне записи документов если каждый документ перлопачивать и менять в нем проведения потом при обновлении опупеешь, а так это отдельный документ который не будут затрагивать обновления
16 tank68
 
15.01.15
09:33
(12) В головной организации отчитываются по МСФО и им данные нужны на конец января и потом онихотят увидеть изменения в регистрах и записать в системе корректировки, а не искать данные изменения как не однократно предложено в экселе
17 vicof
 
15.01.15
09:40
(16) Ну вот, состояние сохраняй, потом в мхл выведешь и сравнишь, все различия сразу налицо будут. Даже зелененьким и красненьким подсвечены :))
18 Локи-13
 
15.01.15
09:41
(16) установите любое решение МСФО

там есть такая фишка, когда корректировки прошлого периода, в МСФО записываются в нужной дате, а не датой операции.

либо создай еще один регистр бухгалтерии для корректировок, дату закрытия периода по МСФО, и если дата операции меньше даты закрытия, то во втором регистре проводки начальные меняться не будут, а будет вводиться их сторно, и новые проводки от даты закрытия + 1 день
19 Локи-13
 
15.01.15
09:41
понятно что придется тогда дублить инфу на два регистры
20 Локи-13
 
15.01.15
09:41
со всеми вытекающими, но то что описано, в российском учете не сделать
21 tank68
 
15.01.15
09:50
(20) Спасибо хоть первые какие то предложения, а не просто спам
22 tank68
 
15.01.15
09:51
(20) А МСФО от Первого Бита что то подобное поддерживает случаем не видел?
23 tank68
 
15.01.15
14:55
У кого нибудь есть иные варианты данного решения или нет?
24 Yuwa
 
15.01.15
14:59
Не нужны никакие 13 и 14 периоды. Пущай делают корректировки 31 декабря. Почему неприемлемо?
25 Гёдза
 
15.01.15
14:59
добавить измерение в рег. бухгалтерии
26 Гёдза
 
15.01.15
14:59
но если будут исправлять документы задним чилсом то это не поможет
27 Vovan1975
 
15.01.15
15:08
лука пачоли бешено ломится из могилы
28 Vovan1975
 
15.01.15
15:09
(24) потому что 13 период это примерно как 8 1/3 платформа
29 Yuwa
 
15.01.15
15:10
Скорее всего данный клиент недавно соскочил с какой-то другой проги на 1С.
30 Vovan1975
 
15.01.15
15:14
тогда добро пожаловать в 1с, у нас тут своя атмосфера
31 Волшебник
 
модератор
15.01.15
15:17
шаманство какое-то...
32 Злопчинский
 
15.01.15
15:20
Коллеги, все описано в (16) - головная организация - МСФО скорее всего или мама иностранная компа или еще что-то.
так что "хотелка" топикстартера обусловлена этим. я совсем косвенно сталкивался с точно таким же вопросом при обсуждении ТЗ на автоматизацию дочки западной компании здесь.
33 DGorgoN
 
15.01.15
15:20
(0) Делайте бэкапы и сравнивайте бэкапы. Писать что-то в бухгалтерии дело дурное и чревато.
34 Злопчинский
 
15.01.15
15:21
Позовите RayCon - он вам все расскажет.
Правда на его месте я бы уже плюнул бесплатно рассказывать.
Кстати, если кто хочет купить RayCon себе - пишите на меня
35 НЕА123
 
15.01.15
15:23
(0)
на банковскую систему похоже.
так называемые проводки "прошлого года" или "прошлого периода".
там они идут с таким признаком и раздваиваются.
36 unregistered
 
15.01.15
15:24
(27) Нормально Пачоли себя чувствует.

Это в ларьках закрывают год в явнаре месяце и не делают никаких корректировок не до сдачи годового баланса в марте не после. Честь им и хвала.
Желание видеть корректировки вполне нормальное.

Самое красивое решение, ИМХО, в (18) с добавлением еще одного регистра бухгалтерии.
Туда можно делать записи на разницу. То есть взять набор записей регистра Хозрасчетный до проведения, новый набор (при записи), сравнить их и записать в свой новый регистр только отличия/изменения.

На выходе можно получить отчет любой формы (в т.ч. стандартные ОСВ, Карточка, Анализ счета и субконто и т.п.) с учетом или без учета корректировок. А также только данные корректировок (увидеть что менялось).

Единственный недостаток - падение производительности. БухРегистры и так - не самый объект 1С, а тут еще лишние телодвижения.
37 Злопчинский
 
15.01.15
15:25
поф акту получается что есть "закрытие" периода для передачи данных в маму - то бишь в январе, чтоя  крайне обобряю. по нашим же стандартам и толстым жо_пам бухгалтеров все это происходить гораздо медленнее. И закрытия года как таковго еще не происхожит, бухгалтера корявыми ручонками ковыряют еще месяц-два-три.

Вот ТС и хочет зафиксировать и видеть накопившуюся разбежку между РСБУ закрытием месяца и МСФО "закрытием" в маму

Так что решение описанное в (0) вполне себе (можно и технически другие варианты попробовать).
38 Злопчинский
 
15.01.15
15:26
Сделать "слепок" ОСВ по нужной подробности и запомнить где-то.
Потом хоть каждый день снимай новые данные за год и фиксируй разницу
39 НЕА123
 
15.01.15
15:27
(35)+
как это решать в 1с - не знаю.
на ум приходит только заводить дубль организации со всеми остатками или даже проводки дублировать тоже.
40 НЕА123
 
15.01.15
15:29
(38)
да, банки так и работают - "слепок" там вообще каждый день,
но достаточно ли это ТС?
41 Злопчинский
 
15.01.15
15:34
(40) а хз.
суть то в том, что выдав данные в маму, и не зафиксировав расхождения возникшие позже между выданным и то что стало по закрытию в РСБУ - впоследствии в маме данные разъедутся и когото натянут как презерватив на глобус.
42 Lama12
 
15.01.15
15:39
(0)Делаешь копию базы после закрытия.
Потом сравниваешь отчеты из закрытой копии и из той базы с которой хочешь провести сравнение.
Предупреждаю! Программировать не надо.
43 РазДва
 
15.01.15
15:41
(0) можно купить что-то типа БИТ-Финанса или подобного продукта для МСФО, транслировать проводки в план счетов МСФО 1-в-1 из РСБУ, там есть режим закрытия периода, после которого все корректировки транслируются в следующий период.
44 DailyLookingOnA Sunse
 
15.01.15
15:48
Делаешь еще один план счетов и еще один регистр бухгалтерии. И в нем пишешь с указанием, что это 13,14, хернадцатый период

Оборотки соответственно придется переработать, чтобы данные во втором регистре использовали.
45 unregistered
 
15.01.15
15:49
+ к (36) Вопрос решается двумя подписками на события ПередЗаписью и ПриЗаписи регистра Хозрасчетный.
ПередЗаписью - сохраняем старый набор записей (например в допсвойство документа-регистратора).
ПриЗаписи - сравниваем старый с новым и расхождения пишем в свой регистр.
46 unregistered
 
15.01.15
15:50
(44) >> Делаешь еще один план счетов и еще один регистр бухгалтерии

Еще один план счетов не нужен. Свой регистр можно (и нужно) привязать и к существующему.
47 Злопчинский
 
15.01.15
16:23
Все зависит что какие будут вопросы потом.
Нужна ли подробность до проводки в расхождениях? или достаточно фиксировать расхождения по ОСВ с макисмальным разворотом
48 Господин ПЖ
 
15.01.15
16:38
(0) бхр т прнс?