|
OFF: Организация так называемого 13 периода в 1с для отражения корректировок | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
tank68
15.01.15
✎
08:48
|
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7)
Бухгалтера хотят увидеть изменения в оборотах и остатках после закрытия года, так как приходится отчитываться в головную организацию. Соответственно создаю документ в программе в котором в табличную часть на 31.12.2014 допустим на сегодня будут записаны остатки и обороты в разрезе всех субконто, по которым хранятся остатки в регистре хозрасчетный и будет возможность сформировать этот документ в последующие периоды, к примеру на 01.04.2014 после здачи годовой отчетности тоже сформируют документ с остатками и оборотами по состоянию на 31.12.2014 и потом отчетом сравню табличные части документов расхождения по ним и будут изменения внесенные после закрытия года на сегодняшний день. Вообще кто-нибудь реализовал подобное и возможно это как то иначе сделать? |
|||
1
polosov
15.01.15
✎
08:52
|
(0) Венера вошла в созвездие Козерога?
|
|||
2
senior
15.01.15
✎
08:54
|
(0) что за..
|
|||
3
ifso
15.01.15
✎
09:09
|
(0)
> Бухгалтера хотят увидеть злые языки клевещут, что для этого достаточно одной таблетки |
|||
4
tank68
15.01.15
✎
09:14
|
(2) Ты не поверишь, в головной организации в учетной системе организован 13,14 и 15 период в которых отражаются изменения после закрытия года, чтобы глазами постоянно не искать изменения в ОСВ, но там не 1С и я не совсем понял как это реализовано в этих учетных системах и соответственно после закрытия скажем 20.01.2015 они хотят как то зафиксировать остатки и обороты за 2014 год и соответственно к моменту закрытия в апреле так или иначе произойдут изменения в документах и они смогту создать документ в апреле и в нем также будут зафиксированы остатки и обороты за 2014 год, потом отчетом можно будет вывести изменения и для этого будет достаточно выбрать первый и последний документ за период сравнения и в отчет выведутся различия, что в свою очередь и будет изменением за период с 20.01.2015 по апрель 2015 в 2014 отчетном периоде, а не как обычно они сохраняют ОСВ и неделю крыжут и пытаются понять какие изменения произошли.
|
|||
5
tank68
15.01.15
✎
09:16
|
(3) Если не понял идею и нет предложений то спамить не к чему
|
|||
6
vicof
15.01.15
✎
09:22
|
(4) Короче, не знаешь, как это сделано в других учетных системах и пытаешься натянуть свое незнание на 1с.
"Бухгалтера хотят увидеть изменения в оборотах и остатках после закрытия года, так как приходится отчитываться в головную организацию. " Это вообще что за хрень? Какие изменения в остатках и оборотах? Ну отчитываются, и отчитываются, изменения откуда? |
|||
7
mikecool
15.01.15
✎
09:23
|
научить пользоваться ВПР-ом в экселе для поиска расхождений
|
|||
8
tank68
15.01.15
✎
09:25
|
(6) А у тебя прям бухи в январе закрыли год и все никаких расхождений не появляются в результате сверок
|
|||
9
Defender aka LINN
15.01.15
✎
09:25
|
(6) Не, ну клево же. Смотрим ОСВ за 2014 год - на 41 счету товара на 100500 евров, в кассе 100500 долларов, на счете 100500 йен, покупатели торчат по 100500 тысяч рублей каждый.
Смотрим 2015 - на 41 пусто, в кассе пусто, на счете минус, поставщикам торчим 3 годовых бюджета Австрали. Красота же. |
|||
10
tank68
15.01.15
✎
09:27
|
(7) На уровне системы в отчет можно кинуть ссылки на документ пройдя по которым можно понять или не понять логику сделанного изменения, а сидеть в экселе искать это тоже ещё та хрень
|
|||
11
mikecool
15.01.15
✎
09:29
|
(10) я не понимаю - бухи должны точно и грамотно вести учет и сводить баланс к конфетке или отчитываться - сколько они изменений внесли?
|
|||
12
vicof
15.01.15
✎
09:29
|
(8) Не в январе, а в апреле.
Вон один товарищ вчера сохранял состояние регистров сведений еще в одном регистре. Давай тоже :) |
|||
13
mikecool
15.01.15
✎
09:29
|
а вообще - узнай, как это сделано в сторонней софтине и перенеси в 1с, если времени не жалко
|
|||
14
Провинциальный 1сник
15.01.15
✎
09:30
|
(8) В чем проблема? Да, закрыли год, а далее все расхождения уже новым периодом, через сторно. В этом суть бухучета.
|
|||
15
tank68
15.01.15
✎
09:31
|
(13) Там скорее всего это сделано на уровне записи документов если каждый документ перлопачивать и менять в нем проведения потом при обновлении опупеешь, а так это отдельный документ который не будут затрагивать обновления
|
|||
16
tank68
15.01.15
✎
09:33
|
(12) В головной организации отчитываются по МСФО и им данные нужны на конец января и потом онихотят увидеть изменения в регистрах и записать в системе корректировки, а не искать данные изменения как не однократно предложено в экселе
|
|||
17
vicof
15.01.15
✎
09:40
|
(16) Ну вот, состояние сохраняй, потом в мхл выведешь и сравнишь, все различия сразу налицо будут. Даже зелененьким и красненьким подсвечены :))
|
|||
18
Локи-13
15.01.15
✎
09:41
|
(16) установите любое решение МСФО
там есть такая фишка, когда корректировки прошлого периода, в МСФО записываются в нужной дате, а не датой операции. либо создай еще один регистр бухгалтерии для корректировок, дату закрытия периода по МСФО, и если дата операции меньше даты закрытия, то во втором регистре проводки начальные меняться не будут, а будет вводиться их сторно, и новые проводки от даты закрытия + 1 день |
|||
19
Локи-13
15.01.15
✎
09:41
|
понятно что придется тогда дублить инфу на два регистры
|
|||
20
Локи-13
15.01.15
✎
09:41
|
со всеми вытекающими, но то что описано, в российском учете не сделать
|
|||
21
tank68
15.01.15
✎
09:50
|
(20) Спасибо хоть первые какие то предложения, а не просто спам
|
|||
22
tank68
15.01.15
✎
09:51
|
(20) А МСФО от Первого Бита что то подобное поддерживает случаем не видел?
|
|||
23
tank68
15.01.15
✎
14:55
|
У кого нибудь есть иные варианты данного решения или нет?
|
|||
24
Yuwa
15.01.15
✎
14:59
|
Не нужны никакие 13 и 14 периоды. Пущай делают корректировки 31 декабря. Почему неприемлемо?
|
|||
25
Гёдза
15.01.15
✎
14:59
|
добавить измерение в рег. бухгалтерии
|
|||
26
Гёдза
15.01.15
✎
14:59
|
но если будут исправлять документы задним чилсом то это не поможет
|
|||
27
Vovan1975
15.01.15
✎
15:08
|
лука пачоли бешено ломится из могилы
|
|||
28
Vovan1975
15.01.15
✎
15:09
|
(24) потому что 13 период это примерно как 8 1/3 платформа
|
|||
29
Yuwa
15.01.15
✎
15:10
|
Скорее всего данный клиент недавно соскочил с какой-то другой проги на 1С.
|
|||
30
Vovan1975
15.01.15
✎
15:14
|
тогда добро пожаловать в 1с, у нас тут своя атмосфера
|
|||
31
Волшебник
модератор
15.01.15
✎
15:17
|
шаманство какое-то...
|
|||
32
Злопчинский
15.01.15
✎
15:20
|
Коллеги, все описано в (16) - головная организация - МСФО скорее всего или мама иностранная компа или еще что-то.
так что "хотелка" топикстартера обусловлена этим. я совсем косвенно сталкивался с точно таким же вопросом при обсуждении ТЗ на автоматизацию дочки западной компании здесь. |
|||
33
DGorgoN
15.01.15
✎
15:20
|
(0) Делайте бэкапы и сравнивайте бэкапы. Писать что-то в бухгалтерии дело дурное и чревато.
|
|||
34
Злопчинский
15.01.15
✎
15:21
|
Позовите RayCon - он вам все расскажет.
Правда на его месте я бы уже плюнул бесплатно рассказывать. Кстати, если кто хочет купить RayCon себе - пишите на меня |
|||
35
НЕА123
15.01.15
✎
15:23
|
(0)
на банковскую систему похоже. так называемые проводки "прошлого года" или "прошлого периода". там они идут с таким признаком и раздваиваются. |
|||
36
unregistered
15.01.15
✎
15:24
|
(27) Нормально Пачоли себя чувствует.
Это в ларьках закрывают год в явнаре месяце и не делают никаких корректировок не до сдачи годового баланса в марте не после. Честь им и хвала. Желание видеть корректировки вполне нормальное. Самое красивое решение, ИМХО, в (18) с добавлением еще одного регистра бухгалтерии. Туда можно делать записи на разницу. То есть взять набор записей регистра Хозрасчетный до проведения, новый набор (при записи), сравнить их и записать в свой новый регистр только отличия/изменения. На выходе можно получить отчет любой формы (в т.ч. стандартные ОСВ, Карточка, Анализ счета и субконто и т.п.) с учетом или без учета корректировок. А также только данные корректировок (увидеть что менялось). Единственный недостаток - падение производительности. БухРегистры и так - не самый объект 1С, а тут еще лишние телодвижения. |
|||
37
Злопчинский
15.01.15
✎
15:25
|
поф акту получается что есть "закрытие" периода для передачи данных в маму - то бишь в январе, чтоя крайне обобряю. по нашим же стандартам и толстым жо_пам бухгалтеров все это происходить гораздо медленнее. И закрытия года как таковго еще не происхожит, бухгалтера корявыми ручонками ковыряют еще месяц-два-три.
Вот ТС и хочет зафиксировать и видеть накопившуюся разбежку между РСБУ закрытием месяца и МСФО "закрытием" в маму Так что решение описанное в (0) вполне себе (можно и технически другие варианты попробовать). |
|||
38
Злопчинский
15.01.15
✎
15:26
|
Сделать "слепок" ОСВ по нужной подробности и запомнить где-то.
Потом хоть каждый день снимай новые данные за год и фиксируй разницу |
|||
39
НЕА123
15.01.15
✎
15:27
|
(35)+
как это решать в 1с - не знаю. на ум приходит только заводить дубль организации со всеми остатками или даже проводки дублировать тоже. |
|||
40
НЕА123
15.01.15
✎
15:29
|
(38)
да, банки так и работают - "слепок" там вообще каждый день, но достаточно ли это ТС? |
|||
41
Злопчинский
15.01.15
✎
15:34
|
(40) а хз.
суть то в том, что выдав данные в маму, и не зафиксировав расхождения возникшие позже между выданным и то что стало по закрытию в РСБУ - впоследствии в маме данные разъедутся и когото натянут как презерватив на глобус. |
|||
42
Lama12
15.01.15
✎
15:39
|
(0)Делаешь копию базы после закрытия.
Потом сравниваешь отчеты из закрытой копии и из той базы с которой хочешь провести сравнение. Предупреждаю! Программировать не надо. |
|||
43
РазДва
15.01.15
✎
15:41
|
(0) можно купить что-то типа БИТ-Финанса или подобного продукта для МСФО, транслировать проводки в план счетов МСФО 1-в-1 из РСБУ, там есть режим закрытия периода, после которого все корректировки транслируются в следующий период.
|
|||
44
DailyLookingOnA Sunse
15.01.15
✎
15:48
|
Делаешь еще один план счетов и еще один регистр бухгалтерии. И в нем пишешь с указанием, что это 13,14, хернадцатый период
Оборотки соответственно придется переработать, чтобы данные во втором регистре использовали. |
|||
45
unregistered
15.01.15
✎
15:49
|
+ к (36) Вопрос решается двумя подписками на события ПередЗаписью и ПриЗаписи регистра Хозрасчетный.
ПередЗаписью - сохраняем старый набор записей (например в допсвойство документа-регистратора). ПриЗаписи - сравниваем старый с новым и расхождения пишем в свой регистр. |
|||
46
unregistered
15.01.15
✎
15:50
|
(44) >> Делаешь еще один план счетов и еще один регистр бухгалтерии
Еще один план счетов не нужен. Свой регистр можно (и нужно) привязать и к существующему. |
|||
47
Злопчинский
15.01.15
✎
16:23
|
Все зависит что какие будут вопросы потом.
Нужна ли подробность до проводки в расхождениях? или достаточно фиксировать расхождения по ОСВ с макисмальным разворотом |
|||
48
Господин ПЖ
15.01.15
✎
16:38
|
(0) бхр т прнс?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |