Имя: Пароль:
1C
 
Как сделать выпуск продукции с 25 счета на затраты 20?
0 Shur1cIT
 
22.01.15
15:07
на 25 висят затраты, оформляю ОПЗ на подразделение 25 счета На закладке прочие затраты заношу затрату 25 счета, на вкладке продукция выбираю "Услуга подразделению" направление выпуска на затраты, в получателей указываю подразделение 20 счета номенклатуру и затрату 20 счета, провожу, по проводка всё ок Дт 20 Кт 25 на регистрах тоже Ок за исключением регистра "Затраты" он не списывается продолжает висеть сумма как и висела. вопрос на затрату руками на 20 списать?
1 Shur1cIT
 
22.01.15
15:21
Если не ошибаюсь раньше подразделение 25 счета с помощью ОПЗ могло выпустить продукцию (затрату,услугу) на 20 счет то есть оказать услугу основному производству, вопрос как сейчас сие  организовать?
2 Oleg_ka
 
22.01.15
16:29
С 23 счетом не перепутали?
3 Джинн
 
22.01.15
16:30
Бред какой-то :(
4 eklmn
 
гуру
22.01.15
16:31
(3) это ж шурикИТ :)
5 Shur1cIT
 
22.01.15
17:31
почему бред? почему нет возможности руками с 25 на 20 увести?
6 шаэс
 
22.01.15
17:40
(5) а почему не увести правильно? что мешает способы распределения завести?
7 Shur1cIT
 
22.01.15
17:41
(6) это штучная операция нужно часть суммы на определенную номенклатурную группу увести
8 Krendel
 
22.01.15
18:14
(7) сходите на курсы базовые что ли.
Зы не пробовали смотреть отбора перед тем как их снимать?
9 Shur1cIT
 
22.01.15
18:16
(8) да отбор стоит только на производственные
10 Krendel
 
22.01.15
18:17
Если жалко денег на курсы- можно открыть в полном интерфейсе блок управления затратами и ознакомится со всеми документами уверяю вас, вы найдете что ищете
11 Shur1cIT
 
22.01.15
18:52
ситуация такова
была выпущена в Октябре продукция на 43 счет, в этом же месяце часть этой же продукции ушло на 25 счет документом "Требование накладная" (на анализы), оставшиеся на другой склад перемещением. в результате осталось ноль

проводим расчет СС 25 и 20 закрываются всё ок ,но на 43 счете на складе выпуска повисает сумма без количества.
если посте расчета СС провести документ "Корректировка стоимости списания" эта сумма мигрирует на 25 счет на подразделение и затрату на которую передавали Требованием накладной. в результате остаток висит на 25 счете
12 Shur1cIT
 
22.01.15
18:55
очень похоже на встречный выпуск, но сомневаюсь что это он
13 Джинн
 
22.01.15
18:56
Вполне себе встречный выпуск.
14 Shur1cIT
 
22.01.15
19:03
Что в регистр сведений заносить? номенклатуру выпуска в поле продукция и в поле затрата?

какой последний документ должен быть?
Расчет себестоимости образует остаток на 43 счете, расчет СС снимает его с 43 и отправляет на 25, с 25 он больше сняться не может так как расчет СС уже проведен
15 Krendel
 
22.01.15
19:20
(11) Я так понимаб мы должны твои настройки учетной политики угадать?
16 Shur1cIT
 
22.01.15
19:29
Учетная политика по БУ Затраты
Последовательность закрытия счетов затрат Основное производство По Переделам


Вспомогательное производство По Переделам

Использовать итерационный расчет затрат встречного выпуска галочка НЕ стоит


РАУЗА Нет
17 Krendel
 
22.01.15
19:34
Регистр встречного выпуска бесполезно заполнять на продукцию которая распределяется сама на себя. Хитрость заключается в том что необходимо использовать 2-ю номенклатуру. У нас есть 4 варианта ее создать в партионном учете- создать дубль, серию, характеристику или качество.

Вот будет ли затраты работать нормально в случае если сумму потеряли- я хз, но можно взять и попробовать с помощью корректировки прочих затрат ее откорректировать перекинув на нужную аналитику
18 Shur1cIT
 
22.01.15
19:40
(17) частично сама на себя
вот цепочка
с 10 на 20 материалы плюс 25 счет
выпуск продукции на 43
далее часть продукции уходит с 43 на 25 счет (Лаборатория анализа продукции)

она уже должна распределиться с 25 на всю продукцию (в том числе саму на себя) через 20 счет на 43
19 Krendel
 
22.01.15
19:40
(18) В партионке сама на себя не распределится
20 Shur1cIT
 
22.01.15
19:43
(19) а как быть? отдельную номенклатуру заводить не можем, у нас фармпроизводство, учет строгий
21 Shur1cIT
 
22.01.15
19:48
пытался добавить в Расчет СС, ещё раз Расчет затрат встречного выпуска по переделам, дабы итерацию получить, не получилось, завтра попробую второй документ расчет СС ввести и между ними корректировку стоимости списания вставить
22 Krendel
 
22.01.15
20:05
Жаль, не все слова в посте ты читаешь
23 Shur1cIT
 
23.01.15
08:33
(17) (22) Рассматриваю вариант "рулить" качеством
не совсем понятно как? в документе ОПЗ частично выпускать продукцию с качеством допустим "На Анализы"? а потом передавать не 25 счет?, но ведь потом 25 счет будет распределяться в том числе и на качество "На Анализы" тоже встречный выпуск же?
24 Ranger_83
 
23.01.15
09:02
Попробуй так:
1.Настроить РС Встречный выпуск затрата и продукция одна и та же номенклатура.
2.В документе РС добавить несколько итераций Расчет затрат встречного выпуска по переделам, в том числе после Распределение косвенных расходов по переделам
25 Shur1cIT
 
23.01.15
09:05
(24) пытался так делать в пункте (21) добавил по несколько раз встречный и косвенный
26 Yuwa
 
23.01.15
09:26
Все посты автора предлагаю обобщить под названием Дятловодство в УПП
27 eklmn
 
гуру
23.01.15
09:37
(26) он делает пятницу )
28 Shur1cIT
 
23.01.15
09:43
поигрался с качеством http://i072.radikal.ru/1501/04/0f94ccfbaf53.jpg

на "склад ОКК" перемещением пришла продукция, далее документом "Корректировка качеством товаров" изменил качество на карантин и документом требованием накладной передал карантинную продукцию на 25 счет. провел документ "Корректировка стоимость списания" и "Расчет СС" в результате на продукции с качеством "Карантин" образовалась сумма после расчета СС
29 Shur1cIT
 
23.01.15
09:51
если бы на складе ОКК оставалось бы количество проблем бы не было
30 eklmn
 
гуру
23.01.15
09:53
"передал карантинную продукцию на 25 счет" сильно!
31 Shur1cIT
 
23.01.15
10:09
(30) что сильно? часть продукции после выпуску уходит на анализы в отдел ОКК то есть с 43 счета на 25 подразделения ОКК, Затраты подразделения ОКК с 25 счета распределяется на всю продукцию предприятия (естественно через 20) в том числе на продукцию которую выпустили и которую потом передавали на анализ которую потом необходимо распределить на продукцию (в общем такое вот зацикливание встречного выпуска)
32 Krendel
 
23.01.15
10:31
(23) Далее делаешь вместо 25 счета (общепроизводственные расходы)- делаешь производственные расходы (т.е. прямые) и через механизм распределения материалов за период распределяешь на нужную продукцию с нужным серией или характеристикой

Качество помогло бы, если бы были механизмы распределения прямых затрат основанных на них.
33 Ranger_83
 
23.01.15
10:37
ТС так лихо меняет схему калькуляции затрат, а что у вас в учетной политике по организации прописано?А что потом на это скажут проверяющие органы?
34 Krendel
 
23.01.15
10:39
(33) Пока не видел организаций с прописанной схемой калькуляции себестоимости которая была бы равна УППшной ;-)
35 Shur1cIT
 
23.01.15
10:43
(32) то есть 25 вообще не использовать? с 43 счета забирать требованием накладной на 20 потом распределением на выпуск распределить переданное на всю выпущенную продукцию текущего месяца?
36 Shur1cIT
 
23.01.15
10:45
(35) но разве корректно на основное производство кидать Отдел контроля качество это не основное производство
37 Ranger_83
 
23.01.15
10:54
(34) Я видел, у нас такая :)
38 Krendel
 
23.01.15
10:54
(36) У тебя регламент процесса производства требует отбора и хранения проб
39 Krendel
 
23.01.15
10:55
Поэтому рассматривай ОТК как элемент упаковки и отправки клиенту
40 Shur1cIT
 
23.01.15
11:43
(38) (39) Финансисты против, говорят хотим на 25 потом размазать на всю продукцию

Что сделал
Расчёт себестоимости => корректировка СС => второй документ Расчет себестоимости где указаны только
Распределение косвенных расходов по переделам
и Расчет затрат встречного выпуска по переделам

основная сумма ушла но остались висеть 3 копейки

вопрос что можно добавить в Расчет себестоимости чтобы эти 3 копейки убрались?
какое подводные камни возможны если по два документа расчета СС проводить?
41 Krendel
 
23.01.15
11:49
(40) это как раз доля твоего выпуска ;-) В общем количестве
42 Ranger_83
 
23.01.15
11:50
(40) Добавь еще несколько итераций
43 Shur1cIT
 
23.01.15
12:03
(42) добавил получилось но выглядит бредово
Расчёт себестоимости кидает 883,50 на 43 счет корректировка Стоимости сбрасывает на 883,50 на 25 счет, следующий Расчёт себестоимости распределяет на всю продукцию, в результате на 43 попадает 3 копейки , следующая корректировка эти 3 копейки кидает на 25 счет, и уже последний расчет СС разбрасывает эти 3 копейки на продукцию.


Вопрос почему 1С штатно такой механизм не реализует? достаточно включить документ корректировка стоимости списания в расчет себестоимости тогда можно было бы итерацию нормально делать
44 Krendel
 
23.01.15
13:52
(43) Штатный механизм называется РАУЗ
45 Shur1cIT
 
23.01.15
14:25
(44) если РАУЗ то вы партии не увидим?
46 Shur1cIT
 
23.01.15
14:25
(45) вы = мы
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn