Всем привет.
При проведении дока "Реализация" по клиенту будущим числом из формы документа, зачет аванса происходит (со счета 62.2), если проводить программно не происходит.
Реализации будущим числом уже проведены, а поступление денег происходит текущим числом и нужно, чтобы автоматом были проведены доки "Реализации" и был зачтен аванс.
Помогите разобраться, может кто сталкивался.
Процедуры по зачету аванса из общего модуля типовые.
Спасибо за помощь.
да уж, возник еще вопрос:
Каким образом корректно отвязать ЗАЧЕТ авансов от регистра накопления "расчеты по реализации", уж очень не хочется добавлять в него что-либо ибо завязано много на него.
Может у кого опыт есть данного действа, поделитесь плиз.
Заранее спасибо за ответы.