Всем привет!
Имеем следующую ситуацию: Наша организация (ОСН) продала контрагенту партию товара (УСН). Спустя некоторое время наш контрагент возвращает нам эту партию по согласованию сторон, то есть обратной реализацией. То есть мы в своей базе вводим поступление. И вот тут вопрос: По данному поступлению мы имеем право возместить НДС, а в качестве основания для возмещения у нас должна быть как раз та, первая реализация. Как сделать чтобы все это дело правильно попало в книгу покупок? Никак не получается увязать это дело.
КА 55.2
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс