Имя: Пароль:
1C
 
УПП распределить затраты 25 счета на незавершеное производство?
,
0 Shur1cIT
 
11.03.15
18:26
то есть надо 25 счет закинуть на 20 и оставить там до следующего месяца когда будет выпуск, распределение настроено по плановой себестоимости
1 ILM
 
гуру
11.03.15
18:29
Мне кажется, что вам легче пристрелить вашего финика. У вас там каждый день его новые мысли нужно настраивать?

- Корректировка прочих затрат вам в помощь.
2 ILM
 
гуру
11.03.15
18:30
с 25-го кидайте на 20 или 23
3 Shur1cIT
 
11.03.15
18:41
(1) да, причем после работы приходиться оставаться-((( осенью надо ноги будет от туда делать
4 Emvika
 
11.03.15
21:28
(0) а сейчас как 25 закрывается???
5 шаэс
 
11.03.15
21:32
(4) а по плановой себестоимости - это как? что является главным, чтобы при таком способе 25 ушел на 20?
6 Emvika
 
11.03.15
21:41
(5) это я спрашиваю - как это "По плановой себестоимости"! )))
И куда идет 25 при таком раскладе... )
Или он вообще не закрывается?
7 шаэс
 
11.03.15
21:42
(6) черт... ну значит ждем или ТС, или знатока
8 Krendel
 
11.03.15
22:36
(5) Посчитать эту плановую себестоимость и записать ее, это же логично ;-)
(6) а куда он может закрываться, 20 или 23 по усмотрению
9 Ranger_83
 
11.03.15
22:43
(0)В способе распределения: на затраты, база-по плановой стоимости.
10 шаэс
 
11.03.15
22:45
(8) э... куда записать? это документ такой, да? и как после этого распределяется 25? на то, что записано в этом документе?
11 Ranger_83
 
11.03.15
22:50
(10) установка цен номенклатуры
12 Emvika
 
11.03.15
23:17
(8) "а куда он может закрываться, 20 или 23 по усмотрению" - а чего тогда ТС хочет?
13 France
 
12.03.15
01:39
тс не хочет все косвенные затраты в текущем периоде относить на 20... он хочет их "подержать" в незавершенке некоторое время, а потом "внезапно" списать.. и 25 будет красивым - нет остатков на конец периода.
14 Shur1cIT
 
12.03.15
10:50
(13) да совершенно верно не завершенку на 25 оставлять нельзя, необходимо хранить её на 20 на той номенклатурной группе по которой есть незавершенка.

Создал документ "Корректировка прочих затрат" перенеслись затраты с 25 на 20 всё окей.

Появилась проблема в следующем месяце, перенесённые затраты отказываются списываться на продукцию (которые изначально образовались на 20 списались), так и продолжают висеть на 20, посмотрел регистр "незавершённое производство бух учет"
обнаружил особенность, у перенесённых затрат поле затрата
пустая, а у других стоит значение "Общепроизводственные расходы" то есть документ "корректировка прочих затрат" перенося затраты в регистр незавершенное производство не проставил в поле Затрата "Общепроизводственные расходы"
Грешу на это

Вопрос как сие закрыть не прибегая к документу "Распределение прочих затрат"?
15 Кай066
 
12.03.15
10:52
(0) 25 надо распределить на 20 пропорционально плановой себестоимости выпуска, но выпуска нет, верно?
16 Shur1cIT
 
12.03.15
11:00
(15) Да, но мы знаем долю, и распределили руками как подсказали в (1) проблема в следующим месяце всплыла. данная незавершенка которую переносили с 25 отказывается распределяться, Номенклатурные группы и заказы совпадают.
Предположительно обнаружил причину, Документ  "Корректировка прочих затрат" не пишет в регистр незавершенное производство в поле "Затрата" значение "Общепроизводственные расходы"
17 Shur1cIT
 
12.03.15
11:05
(16) не закрытые затраты прошлого периода и закрытые текущего отличаются только заполненным значением "затрата"
18 Emvika
 
12.03.15
12:54
Если желание реализуется очень сложно, значит что-то не так с желанием или выбранным способом его реализации...

Может, стоит всё-таки рассмотреть типовую схему учета затрат и попробовать к ней приблизиться.
Необходимо всего лишь просчитать размер и структуру затрат, полученные типовым методом и вашим и сравнить. Почти уверена, разница будет абсолютно не критична...
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.