|
УПП распределить затраты 25 счета на незавершеное производство? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Shur1cIT
11.03.15
✎
18:26
|
то есть надо 25 счет закинуть на 20 и оставить там до следующего месяца когда будет выпуск, распределение настроено по плановой себестоимости
|
|||
1
ILM
гуру
11.03.15
✎
18:29
|
Мне кажется, что вам легче пристрелить вашего финика. У вас там каждый день его новые мысли нужно настраивать?
- Корректировка прочих затрат вам в помощь. |
|||
2
ILM
гуру
11.03.15
✎
18:30
|
с 25-го кидайте на 20 или 23
|
|||
3
Shur1cIT
11.03.15
✎
18:41
|
(1) да, причем после работы приходиться оставаться-((( осенью надо ноги будет от туда делать
|
|||
4
Emvika
11.03.15
✎
21:28
|
(0) а сейчас как 25 закрывается???
|
|||
5
шаэс
11.03.15
✎
21:32
|
(4) а по плановой себестоимости - это как? что является главным, чтобы при таком способе 25 ушел на 20?
|
|||
6
Emvika
11.03.15
✎
21:41
|
(5) это я спрашиваю - как это "По плановой себестоимости"! )))
И куда идет 25 при таком раскладе... ) Или он вообще не закрывается? |
|||
7
шаэс
11.03.15
✎
21:42
|
(6) черт... ну значит ждем или ТС, или знатока
|
|||
8
Krendel
11.03.15
✎
22:36
|
(5) Посчитать эту плановую себестоимость и записать ее, это же логично ;-)
(6) а куда он может закрываться, 20 или 23 по усмотрению |
|||
9
Ranger_83
11.03.15
✎
22:43
|
(0)В способе распределения: на затраты, база-по плановой стоимости.
|
|||
10
шаэс
11.03.15
✎
22:45
|
(8) э... куда записать? это документ такой, да? и как после этого распределяется 25? на то, что записано в этом документе?
|
|||
11
Ranger_83
11.03.15
✎
22:50
|
(10) установка цен номенклатуры
|
|||
12
Emvika
11.03.15
✎
23:17
|
(8) "а куда он может закрываться, 20 или 23 по усмотрению" - а чего тогда ТС хочет?
|
|||
13
France
12.03.15
✎
01:39
|
тс не хочет все косвенные затраты в текущем периоде относить на 20... он хочет их "подержать" в незавершенке некоторое время, а потом "внезапно" списать.. и 25 будет красивым - нет остатков на конец периода.
|
|||
14
Shur1cIT
12.03.15
✎
10:50
|
(13) да совершенно верно не завершенку на 25 оставлять нельзя, необходимо хранить её на 20 на той номенклатурной группе по которой есть незавершенка.
Создал документ "Корректировка прочих затрат" перенеслись затраты с 25 на 20 всё окей. Появилась проблема в следующем месяце, перенесённые затраты отказываются списываться на продукцию (которые изначально образовались на 20 списались), так и продолжают висеть на 20, посмотрел регистр "незавершённое производство бух учет" обнаружил особенность, у перенесённых затрат поле затрата пустая, а у других стоит значение "Общепроизводственные расходы" то есть документ "корректировка прочих затрат" перенося затраты в регистр незавершенное производство не проставил в поле Затрата "Общепроизводственные расходы" Грешу на это Вопрос как сие закрыть не прибегая к документу "Распределение прочих затрат"? |
|||
15
Кай066
12.03.15
✎
10:52
|
(0) 25 надо распределить на 20 пропорционально плановой себестоимости выпуска, но выпуска нет, верно?
|
|||
16
Shur1cIT
12.03.15
✎
11:00
|
(15) Да, но мы знаем долю, и распределили руками как подсказали в (1) проблема в следующим месяце всплыла. данная незавершенка которую переносили с 25 отказывается распределяться, Номенклатурные группы и заказы совпадают.
Предположительно обнаружил причину, Документ "Корректировка прочих затрат" не пишет в регистр незавершенное производство в поле "Затрата" значение "Общепроизводственные расходы" |
|||
17
Shur1cIT
12.03.15
✎
11:05
|
(16) не закрытые затраты прошлого периода и закрытые текущего отличаются только заполненным значением "затрата"
|
|||
18
Emvika
12.03.15
✎
12:54
|
Если желание реализуется очень сложно, значит что-то не так с желанием или выбранным способом его реализации...
Может, стоит всё-таки рассмотреть типовую схему учета затрат и попробовать к ней приблизиться. Необходимо всего лишь просчитать размер и структуру затрат, полученные типовым методом и вашим и сравнить. Почти уверена, разница будет абсолютно не критична... |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |