Имя: Пароль:
1C
 
НДС на аванс. Как его отразить правильно.
0 bizon2008
 
10.04.15
11:29
Есть НДС ранних периодов. На аванс. Введено доком начальных остатков, по ним сформирован автоматически док ручной операции и выписана счет фактура, типа тут все правильно. Вродею
Теперь отгружаем продукцию. Расходная накладная, на нее выпиваем счет фактуру на реализацию.
Вопрос это правильно, и должна ли выписанная счет-фактура попадать в книгу продаж? Сейчас она попадает.
1 шаэс
 
10.04.15
11:39
(0) а по-русски?
ситуация:
Вам заплатили аванс, Вы выписали сч-ф на аванс, которая прошла в книге продаж того периода
Теперь отгрузка - сч-ф на отгрузку обязательно в книге продаж периода реализации + зачет аванса в книге покупок периода реализации.
у Вас так?
2 bizon2008
 
10.04.15
11:46
Щас.
Нам, старой фирме, заплатили аванс, мы сделали ввод остатков по НДС и выписали сч-ф на аванс, которая весьма вероятно прошла в книге продаж того периода. Уточню.
Теперь отгрузка - сч-ф на отгрузку обязательно в книге продаж это точно должен быть? периода реализации? И вот этот + зачет аванса в книге покупок периода реализации как отразить?
3 leonidkorolev
 
10.04.15
11:52
(2) "Теперь отгрузка - сч-ф на отгрузку обязательно в книге продаж это точно должен быть? периода реализации? И вот этот + зачет аванса в книге покупок периода реализации как отразить?"

Должны быть строки в книге продажи и книге покупок. Книги покупок и продаж заполняться автоматом правильно, если правильно ввели остатки.
4 bizon2008
 
10.04.15
12:09
Дык они есть. Но бухи говорять типа не должны. НДС же уже заплачен.
5 шаэс
 
10.04.15
12:10
(2) да, обязательно должна быть счет-фактура на отгрузку.
и, да - обязательно должен зачесться аванс в книге покупок. ну иначе просто Вы государству заплатите два раза свой ндс
6 шаэс
 
10.04.15
12:10
(4) пусть бухи перестраивают свое мышление под российские реалии
7 bizon2008
 
10.04.15
12:24
(5) Во.
обязательно должен зачесться аванс в книге покупок - как это сделать?
8 шаэс
 
10.04.15
12:26
(7) автоматом в книгу покупок этого периода не попадает? значит с вводом остатков напутали чего-то.
9 leonidkorolev
 
10.04.15
12:28
(7) недавно у кого-то была такая-же проблема

Ввод остатков по НДС
10 bizon2008
 
10.04.15
12:45
(8) Так и не должен же если по логике. Авансы были в прошлом году. Или это по барабану? И должон быть?
11 шаэс
 
10.04.15
12:49
(10) и Вы привыкайте к российским реалиям. не хотите платить два раза НДС - значит должен быть. схема такая: получил деньги - начислил НДС, реализовал - начислил еще раз, но при этом зачел предыдущее начисление
12 leonidkorolev
 
10.04.15
12:51
(10) Как раз по логике и должно быть. Сначала был НДС с аванса, а сейчас НДС с отгрузки, а то что было по авансу делаем вычет.
13 Масянька
 
10.04.15
12:52
(10) Завязывай с "миражами Аризоны" :)))))))))
14 bizon2008
 
10.04.15
12:55
(11) Хорошая схема. В принципе так и есть. Как зачесть предыдущее начисления?
15 bizon2008
 
10.04.15
12:55
Хочу вычет.
16 Масянька
 
10.04.15
12:55
(10) А серьезно - пусть бухи твои учатся. В России, блин, такой НУ... Всем НУ НУ :(
17 bizon2008
 
10.04.15
12:56
С 76АВ счета типа проводка должна быть, где-то.
18 leonidkorolev
 
10.04.15
12:56
(14) " Как зачесть предыдущее начисления?"
Книгой покупок. Заполняется автоматом. Если автоматом не заполняется, то скорей всего ошибки при вводе остатков.
19 leonidkorolev
 
10.04.15
12:57
(17) В книге покупок будет такая проводка
20 шаэс
 
10.04.15
12:58
(15) разговор сейчас слепого с глухим. Вы тему почитали, на которую ссылку в (9) дали?
21 bizon2008
 
10.04.15
12:59
Читал. Тама все правильно.
22 bizon2008
 
10.04.15
12:59
(19) (18) А вот болт.
23 Масянька
 
10.04.15
13:00
(22) Значит - либо остатки ввели не правильно, либо отгрузка - не та.
24 шаэс
 
10.04.15
13:02
(22) а вот в такие моменты уже хочется  попросить доступ к базе. потому что иногда надоедает объяснять и проще посмотреть
25 Alexor
 
10.04.15
13:03
(22) Проверяй 62.02 и 76.АВ
Должно совпадать. в 76.АВ д.б. тот же документ расчета с контрагентом что и на 62.02

Скорее всего у тебя не так
поэтому и не закрывает.
26 Alexor
 
10.04.15
13:04
+25 проверить ввод остатков
27 Масянька
 
10.04.15
13:08
(24) Если женщина просит - нужно ей отдать. Иначе - возьмет сама (С)
+(25) Контрагент и договор - полное соответствие.
28 bizon2008
 
10.04.15
13:08
Так.Стоять.
Давайте по порядку. Вы меня запутали.
29 шаэс
 
10.04.15
13:09
(28) ну Вы же знаете, что 76.АВ находится в полной корреляции с 62.02?
30 Масянька
 
10.04.15
13:10
(29) ТС сейчас обидится :))))))))))))
31 bizon2008
 
10.04.15
13:10
1. Событие.
Ввод начальных остатков по НДС. Сделано.
Счет-фактура выписана.
Связи между  НДС и взаиморасчетами проверена и она как выше написано.
Декларацию по НДС сдали.
На 76 АВ сумма закинута.
32 leonidkorolev
 
10.04.15
13:11
33 шаэс
 
10.04.15
13:11
(31) а на 62.02 есть данные? и зачелся ли аванс при реализации?
34 bizon2008
 
10.04.15
13:13
2. Событие.
Отгрузка.
Документ реализация товаров и услуг выписан.
На основании счет фактура выписана. На реализацию. Проводок пор НДС еще нет.
В событии 1 выписана на аванс.
35 bizon2008
 
10.04.15
13:15
(32) Я контуженый, а не тупой. Именно это и проверено.
(33) Так счет-фактура проводки не делает.
36 шаэс
 
10.04.15
13:17
(35) а  реализация делает.
кстати,  а авансы у Вас зачитываются в документах или обработкой "восстановление состояние расчетов"?
37 bizon2008
 
10.04.15
13:22
(36) Делает.
Дт 92.02.1 Кт 68.02
38 шаэс
 
10.04.15
13:23
(37) а это был не вопрос. и делать она должна что-то типа 90.03 - 68.02
а вот вопрос - аванс в документе зачелся или нет?
39 leonidkorolev
 
10.04.15
13:24
(34) "Я контуженый, а не тупой." ээээээ.... я может что-то не то сказал или сделал...

"Именно это и проверено."  Что именно "это". там видео всего цикла учета для вашего случая на пальцах.
40 bizon2008
 
10.04.15
13:27
(36) А вот тут кар и вопрос. Делаем закрытием месяца. Может каких доков не хватает?
(38) Походу нет.
41 bizon2008
 
10.04.15
13:27
(39) Щас третий раз гляну.
42 шаэс
 
10.04.15
13:32
(40) ну так если аванс не зачелся, то мы ваще о чем говорим? запустите регламент по НДС и потом уже проверяйте - зачелся или нет
43 bizon2008
 
10.04.15
13:33
В общем наверно где-то явный косяк.
Пойду сейчас тупо, и механически по фильму делать.
44 bizon2008
 
10.04.15
13:34
За фильму отделенное спасибо.
С меня бутылка честного вина.
45 bizon2008
 
10.04.15
13:59
А че это в разные книги попадает? Одна продаж, другая покупок?
46 шаэс
 
10.04.15
14:00
(45) порядок такой
47 Масянька
 
10.04.15
14:03
(45) Не... Ты мало того, что контуженный... :)))))))
То, что покупали - книга ПОКУПОК.
То, что продавали - книга ПРОДАЖ.
Ну и, как говорил, кот Матроскин: "Чтобы продать что-нибудь не нужное, сначала нужно купить что-нибудь не нужное." (С)
48 leonidkorolev
 
10.04.15
14:04
(45) Мою бутылку чтоли распечатал уже?
49 шаэс
 
10.04.15
14:06
(47) низзя так...
на самом деле он прав - не логично. по факту нечего делать зачету аванса в книге покупок. но т.к. сейчас нельзя делать так, как было раньше - сторно-записи в книге продаж, то и получается костыль в виде попадания зачета в книгу покупок
50 Alexor
 
10.04.15
14:09
(32) А чем фильму создавал?
51 leonidkorolev
 
10.04.15
14:10
52 Масянька
 
10.04.15
14:13
(49) Это - отдельная тема. Не на одну бутылку коньяка...
Казалось бы, как все просто - купили товар, накинули наценку, продали. Отчитались за наценку (прибыль, ЗП, социалка). Но - тут и ждет нас НДС...

PS Французов только за один НДС стоит ...
53 Масянька
 
10.04.15
14:14
(49) Кстати, это он еще не добрался до нулевого НДС :(((((
54 шаэс
 
10.04.15
14:17
(53) да вроде по экспорту была тема уже... хотя может и путаю
55 Новый участник
 
10.04.15
15:53
Забыть слово "логика", выучить слово "статья НК".
56 bizon2008
 
10.04.15
18:01
(48) Дык у тебя в кино, однако.

И это я на рыбоконсервном. Коньяк у племянничка. Туды меня не пускают, однако. Так что только вино.
Мне консервы отсыпают, я их в гуманитарку отдаю. Ну и на вино меняюсь.
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший