|
Как правильно зарегистрировать счет фактуру?
| ☑ |
0
A_Dmitriev
16.04.15
✎
05:48
|
Всем привет!
Такая ситуация:
Я купил товар в ООО "Продавец" за 1000 руб + 18% НДС
Регистрирую СФ с кодом 01.
Для доставки товара ООО "Продавец" заключил договор с ООО "Перевозчик". ООО "Перевозчик" выставляет мне СФ на 100 руб с НДС 18%.
Вопрос: Как правильно зарегистрировать СФ от ООО "Перевозчик"? Так же с кодом 01? Должен ли заполняться раздел 11 в декларации по НДС?
|
|
1
фобка
16.04.15
✎
05:57
|
Перевозчик тебе не может выставить, только Продавец
|
|
2
A_Dmitriev
16.04.15
✎
06:14
|
(1)В шапке СФ написано: Продавец: ООО "Перевозчик"
под табличной частью написано: по договору с ООО "Продавец"
|
|
3
A_Dmitriev
16.04.15
✎
06:21
|
Вообще, нужно ли городить схемы комитенты-комиссионеры?
|
|
4
z_d_v
16.04.15
✎
07:03
|
да вроде нет тут никакой комиссионной схемы, обычная услуга от "Перевозчик".
|
|
5
Ranger_83
16.04.15
✎
07:19
|
(1) +1
Продавец как агент
|
|
6
z_d_v
16.04.15
✎
07:28
|
(5)не согласен. если в СФ покупатель - Клиент, поставщик услуги Перевозчик, какой тут агент? да и наверняка Клиент деньги за перевозку напрямую оплатит.
|
|
7
z_d_v
16.04.15
✎
07:33
|
(2) кстати интересно где это "под табличной частью", номер графы?
|
|
8
A_Dmitriev
16.04.15
✎
07:38
|
(7)Между таблицей и подписями.))
Позвонил в налоговую - сразу спросили кому платили. Платили ООО "Перевозчик". Ответ: обыкновенный СФ с кодом 01.
|
|
9
mistеr
16.04.15
✎
07:39
|
(2) Если ты договора с ООО "Перевозчик" не заключал, какая может быть СчФ от него?
|
|