Имя: Пароль:
1C
1С v8
доп листы книги продаж в декларации по НДС
,
0 la luna llena
 
22.04.15
11:15
Должны ли доп листы из книги продаж попадать в Приложение 1 к 9 листу декларации по НДС?
1 Mixalich82
 
22.04.15
11:20
(0) Сталкивался с такой проблемой, в КА например в коде прописано что доплисты выводятся только если декларация "корректировочная", в "первичной" не выводятся
2 шаэс
 
22.04.15
11:29
(0) ответ от 1с:


   > Прошу уточнить, мы что-то делаем не так

Если речь идет о дополнительном листе к книге покупок 4 квартала 2014 года, то в декларацию за 1 кв 2015 года этот доп. лист попасть не должен.

Он будет представлен по "старой" форме совместно с корректирующей декларацией за 4 кв 2014 года.

   > Отчет "Книга покупок" за 1-й квартал 2015 года с галочкой "Формировать дополнительные листы" - заполняется.

Отчет книга покупок (продаж) отображает дополнительные листы в двух режимах:

   - За корректируемый период - отображаются дополнительные листы оформленные в периоде формирования отчета к предыдущим налоговым периодам
   - За текущий период - отображаются дополнительные листы оформленные к текущей книге
3 Ващета
 
22.04.15
11:29
(1) в БП 2.0 такая же хрень
4 la luna llena
 
22.04.15
11:32
(2) а доп лист за 1 кв 2015 должен попадать?
5 шаэс
 
22.04.15
11:44
(4) в декларация за первый квартал допники за первый же квартал? это как?
6 la luna llena
 
22.04.15
11:50
(5) Восстановление НДС
7 ale-sarin
 
22.04.15
11:52
(6) А причем тут доплист?
8 шаэс
 
22.04.15
11:52
(6) для тех, кто в танке - причем здесь восстановление НДС (экспорт?) и доп.листы? можно ситуацию поподробнее?
9 шаэс
 
22.04.15
11:54
(6) ну и собственно говоря - доп.листы сдаются с корректировочной декларацией, разве не так?
10 la luna llena
 
22.04.15
11:55
у них восстановление НДс идет в книгу продаж в доплист.
11 la luna llena
 
22.04.15
11:57
я совершенно не знаю методологии, что и куда должно идти.
у нас бух, который НДС сдает ушла на больничный (здорово, да?) вот, дали задание, что это в 9 раздел не попадает.
я задалась вопросом: а должно вообще?
12 ale-sarin
 
22.04.15
11:58
(10) еще раз - доп листы относятся к декларации корректируемого периода, а не того в котором корректируются.
Если Вам нужен текущий период, снимите в документе "Восстановление НДС" галку доплист.
13 la luna llena
 
22.04.15
12:06
(12) восстановление НДС должно попасть в основной раздел книги продаж?
14 шаэс
 
22.04.15
12:08
(13) да, конечно. ну если успели это сделать до срока подачи декларации
15 la luna llena
 
22.04.15
12:17
(14) спасибо
16 la luna llena
 
24.04.15
09:50
главбух позворнила аудиторам, те сказали, что нужно восстановление НДС засовывать в доп лист,
отправили в налоговую, как сказал аудитор, ждемс.
17 шаэс
 
24.04.15
09:53
(16) восстановление НДС в связи с чем?
18 la luna llena
 
24.04.15
14:03
(17) С нулевой ставкой
19 шаэс
 
24.04.15
14:45
(18) не знаю, где производят таких аудиторов... у Вас первый экспорт что ли? посмотреть, как раньше было, например, не?
20 la luna llena
 
24.04.15
14:52
всегда а доп листах был (19)
21 шаэс
 
24.04.15
14:56
(20) ладно... то ли я не понимаю сути операции, то ли налоговые отличаются по областям. просто доп.листы формируются по каким-либо корректировкам и причем здесь рядовой экспорт... хз
22 Ranger_83
 
24.04.15
15:01
тут структуру можно почитать подробную http://its.1c.ru/db/arbit#content:3808:hdoc
23 la luna llena
 
28.04.15
09:22
чем всё закончилось: бухи встали на принцип, нужно в доп. лист, я туда запихала, они выгрузили, а при загрузке всё равно попало в основной. Так и отправили.
24 шаэс
 
28.04.15
09:25
(23) ну так потому, что в доп.листы попадают корректировки. а восстановление - это не корректировка в полном смысле этого слова. хорошо, что хоть программа в этот раз оказалась умнее и бухов, и аудиторов