|
доп листы книги продаж в декларации по НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
la luna llena
22.04.15
✎
11:15
|
Должны ли доп листы из книги продаж попадать в Приложение 1 к 9 листу декларации по НДС?
|
|||
1
Mixalich82
22.04.15
✎
11:20
|
(0) Сталкивался с такой проблемой, в КА например в коде прописано что доплисты выводятся только если декларация "корректировочная", в "первичной" не выводятся
|
|||
2
шаэс
22.04.15
✎
11:29
|
(0) ответ от 1с:
> Прошу уточнить, мы что-то делаем не так Если речь идет о дополнительном листе к книге покупок 4 квартала 2014 года, то в декларацию за 1 кв 2015 года этот доп. лист попасть не должен. Он будет представлен по "старой" форме совместно с корректирующей декларацией за 4 кв 2014 года. > Отчет "Книга покупок" за 1-й квартал 2015 года с галочкой "Формировать дополнительные листы" - заполняется. Отчет книга покупок (продаж) отображает дополнительные листы в двух режимах: - За корректируемый период - отображаются дополнительные листы оформленные в периоде формирования отчета к предыдущим налоговым периодам - За текущий период - отображаются дополнительные листы оформленные к текущей книге |
|||
3
Ващета
22.04.15
✎
11:29
|
(1) в БП 2.0 такая же хрень
|
|||
4
la luna llena
22.04.15
✎
11:32
|
(2) а доп лист за 1 кв 2015 должен попадать?
|
|||
5
шаэс
22.04.15
✎
11:44
|
(4) в декларация за первый квартал допники за первый же квартал? это как?
|
|||
6
la luna llena
22.04.15
✎
11:50
|
(5) Восстановление НДС
|
|||
7
ale-sarin
22.04.15
✎
11:52
|
(6) А причем тут доплист?
|
|||
8
шаэс
22.04.15
✎
11:52
|
(6) для тех, кто в танке - причем здесь восстановление НДС (экспорт?) и доп.листы? можно ситуацию поподробнее?
|
|||
9
шаэс
22.04.15
✎
11:54
|
(6) ну и собственно говоря - доп.листы сдаются с корректировочной декларацией, разве не так?
|
|||
10
la luna llena
22.04.15
✎
11:55
|
у них восстановление НДс идет в книгу продаж в доплист.
|
|||
11
la luna llena
22.04.15
✎
11:57
|
я совершенно не знаю методологии, что и куда должно идти.
у нас бух, который НДС сдает ушла на больничный (здорово, да?) вот, дали задание, что это в 9 раздел не попадает. я задалась вопросом: а должно вообще? |
|||
12
ale-sarin
22.04.15
✎
11:58
|
(10) еще раз - доп листы относятся к декларации корректируемого периода, а не того в котором корректируются.
Если Вам нужен текущий период, снимите в документе "Восстановление НДС" галку доплист. |
|||
13
la luna llena
22.04.15
✎
12:06
|
(12) восстановление НДС должно попасть в основной раздел книги продаж?
|
|||
14
шаэс
22.04.15
✎
12:08
|
(13) да, конечно. ну если успели это сделать до срока подачи декларации
|
|||
15
la luna llena
22.04.15
✎
12:17
|
(14) спасибо
|
|||
16
la luna llena
24.04.15
✎
09:50
|
главбух позворнила аудиторам, те сказали, что нужно восстановление НДС засовывать в доп лист,
отправили в налоговую, как сказал аудитор, ждемс. |
|||
17
шаэс
24.04.15
✎
09:53
|
(16) восстановление НДС в связи с чем?
|
|||
18
la luna llena
24.04.15
✎
14:03
|
(17) С нулевой ставкой
|
|||
19
шаэс
24.04.15
✎
14:45
|
(18) не знаю, где производят таких аудиторов... у Вас первый экспорт что ли? посмотреть, как раньше было, например, не?
|
|||
20
la luna llena
24.04.15
✎
14:52
|
всегда а доп листах был (19)
|
|||
21
шаэс
24.04.15
✎
14:56
|
(20) ладно... то ли я не понимаю сути операции, то ли налоговые отличаются по областям. просто доп.листы формируются по каким-либо корректировкам и причем здесь рядовой экспорт... хз
|
|||
22
Ranger_83
24.04.15
✎
15:01
|
тут структуру можно почитать подробную http://its.1c.ru/db/arbit#content:3808:hdoc
|
|||
23
la luna llena
28.04.15
✎
09:22
|
чем всё закончилось: бухи встали на принцип, нужно в доп. лист, я туда запихала, они выгрузили, а при загрузке всё равно попало в основной. Так и отправили.
|
|||
24
шаэс
28.04.15
✎
09:25
|
(23) ну так потому, что в доп.листы попадают корректировки. а восстановление - это не корректировка в полном смысле этого слова. хорошо, что хоть программа в этот раз оказалась умнее и бухов, и аудиторов
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |