Имя: Пароль:
1C
1С v8
ОСВ пустая после свертки
0 Batyabest
 
22.05.15
15:30
Здравствуйте.
Подскажите мне, где я не парв:
Делаю свертку базы таким образом:
1. Выгружаю бэкап
2. Делаю оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ).
3. Делаю свертку базы с помощью внешней обработки.
4. Удаляю помеченные на удаление из меню "Операции"
5. Делаю ОСВ - и он получается пустой. Вся таблица пустая.

Вопрос - почему ОСВ пустая после свертки.
Как правильно указывать период ОСВ перед сверткой, если например, на дворе 22 мая и я хочу сделеть свертку на 22 мая (или нужно дедать на 21 мая 23-59-59?). ОСВ делать тогда с 01.01.2015 по 21.05.15 или по 22.05.15?
1 trooba
 
22.05.15
15:32
(0) Что за обработка, никто не знает, что она делает.
2 Batyabest
 
22.05.15
15:32
(1) Свертка базы 1С 8 бухгалтерия 2 редакция
3 Cyberhawk
 
22.05.15
15:33
Как связана свертка и ОСВ?
4 Batyabest
 
22.05.15
15:34
(3) Так вроде бы нужно перед сверткой базы делать оборотно-сальдовую ведомость и после нее, чтобы сверить остатки? Или я не правильно мыслю?
5 trooba
 
22.05.15
15:48
(2) Возможно выключены проводки... Документы то есть? Смотрели проводки есть? Итоги установлены?
6 Batyabest
 
29.05.15
16:07
(5) Это где посмотреть?
7 Batyabest
 
09.06.15
09:21
Апну тему, все еще сильно актуально, а решить не могу.
8 Вася Чез
 
09.06.15
09:28
(0) могу предположить, что выключены итоги, хотя была бы ошибка, сделай
Для каждого Объект Из РегистрыНакопления Цикл
        Объект.УстановитьИспользованиеИтогов(Истина);
КонецЦикла;
Для каждого Объект Из РегистрыБухгалтерии Цикл
        Объект.УстановитьИспользованиеИтогов(Истина);
КонецЦикла;
9 Batyabest
 
09.06.15
09:39
(8) Подскажите где это сделать нужно?))
10 Вася Чез
 
09.06.15
09:58
(9) разрешаю сделать в Модуле обычного приложения в Процедура ПередНачаломРаботыСистемы, но лучше позовите специалиста и ,кстати, типовой обработки для БП 2.0 не существует в природе, так что это явно чья-то подделка.
11 Batyabest
 
09.06.15
15:07
Я делаю этой обработкой, но видимо, что-то в настройках не так делаю. Кто пользовался подскажите...
http://1c-fasthelp.net/svertka-bazy-1s-8-2/
12 Azverin
 
09.06.15
15:14
(0) отойдите от компьютера и пригласите специалиста.
13 разработчик 1с
 
09.06.15
15:17
(11) вот так просто из инета качаешь обработки и запускаешь их???
агонь
14 Batyabest
 
09.06.15
16:16
(12) А по-существу?
15 alex-pro
 
09.06.15
16:23
(13) дык, там же по-русски написано
"По следующей ссылке Вы можете скачать обработку "Свертка базы 1С 8.2", которая 100 процентов подойдёт для последнего релиза версии 1С Бухгалтерии предприятия редакции 2.0 " [s]мамой клянусь!"[/s]  ))))
16 alex-pro
 
09.06.15
16:25
Документы Ввода остаток проведены?
17 del123
 
09.06.15
16:46
(14) А по существу, за 10 дней не разобрались с проблемой?
Принцип появления данных в ОСВ известен?
18 разработчик 1с
 
09.06.15
17:11
(15) гггг

ТС, там может быть всё, что угодно. вон куча фрилансеров ищет работу, не жмоться, пригласи спеца, пусть посмотрит.
19 timurhv
 
09.06.15
17:18
(0) Последний этап обработки по свертке не выполнен (не провелись документы), не то нажимал.
20 Batyabest
 
10.06.15
13:16
(19) Сейчас у меня после свертки ОСВ формируется, но весь столбик с Сальдо на начало периода по дебету и кредиту пустой. Что-то я где-то упустил?
21 Dmitry1c
 
10.06.15
13:18
Кнопку "АктивизироватЬ" нажал?
22 Batyabest
 
10.06.15
13:35
(21) Где такая кнопка?
23 timurhv
 
10.06.15
13:38
(0) Свертку нужно делать на 31.12.2014 23:59:59.
Иначе регламентированные налоговые отчеты некорректно будут заполняться.
24 Batyabest
 
10.06.15
14:22
(23) Да я сначала пытался сделать на текущую дату, это ни к чему хорошему не привело. Сделал на 21-12-2014 23-59-59. В результате ОСВ после свортки пустая. Так и должно быть? И что мне теперь нужно проверить/сравнить, чтобы убедиться, что свертка выполнена правильно?
25 Фрэнки
 
10.06.15
14:37
(24) вот сначала бы выяснил, когда свертка признается "правильной", а потом начинал бы свертывать все подряд

Ты свернул 2014-ый год (весь) - на начало 2015-го должно происходить формирование отчета с правильным сальдо по всем счетам ОСВ. Фактически, это слишком краткая формулировка. Остатки (суммы или количества) должны оставаться по всем объектам учета. документы "Ввод остатков..." должны быть и проведены.
26 Batyabest
 
10.06.15
14:55
(25) Подскажите, пожалуйста правильный алгоритм действий.
27 Фрэнки
 
10.06.15
16:01
Базы бывают разные. Правильно - это не всегда так, как уже сделал для другой базы. Тот, кто поставил задачу "Свернуть базу", очень вероятно, мог и не рассчитывать на абсолютно полную свертку вообще всех документов и/или движений документов. Более того, конфигурация может быть нетиповой, тогда у вас универсального правильного алгоритма не будет.

Если это типовая БП 2.0 и нужно свернуть, чтоб база была поменьше. Но без фанатизма.
1) Смотрим что мы можем сделать с движениями документов по складам. Там есть замечательный документ "Инвентаризация". Вводим его, заполняем текущими остатками. Записываем.
2) Выбираем все остальные документы ДО этого документа и помечаем их на удаление.
3) Проводим документы Инвентаризация - смотрим по ОСВ по счету, что все остатки верные.
28 Фрэнки
 
10.06.15
16:08
зы к 27. Аналогичные действия можно выполнить по другим видам остатков. На вкус и цвет товарищей нет - лично я сворачивать в остатки основные средства не любитель.

В инвентаризации, забыл дописать. значимой должна быть колонка фактического остатка, а не учетного. Учетный на свертку будет нулевой.

И все эти проверки стараются запихнуть внутрь обработки, чтоб при обработке данных не допускать ошибок из-за трудоемкости ввода большого числа позиций вручную. В поставках конфигураций время от времени попадаются готовые обработки для свертки остатков на ИТС
29 Фрэнки
 
10.06.15
16:10
зы к 28 - вот готовая ссылка в качестве примера
http://its.1c.ru/db/updinfo#content:90:hdoc:issogl1_1
30 Фрэнки
 
10.06.15
16:14
зы к 29 - а здесь еще более подробно и с картинками
http://uroki1c.ru/свертка-информационной-базы-1с-бухгал/
31 Batyabest
 
16.06.15
15:06
(27) Эти действия нужно выполнять ДО свертки или после?
32 Batyabest
 
16.06.15
15:06
(29) (30) Там 3.0. У меня 2.0
33 Кай066
 
16.06.15
15:09
(0) если ты хочешь сделать свётку на 22 мая, то ОСВ можешь не делать, всё равно ерунда получится и придётся бэкап развёртывать
34 Batyabest
 
16.06.15
15:11
(33) Хочу сделать на 01.01.2015. Получается нужно делать свертку на 31.12.204 23-23-59? Подскажите как сделать, а то второй месяц разобраться не могу. Где-то рядом хожу вокруг да около.
35 Фрэнки
 
16.06.15
15:14
(32) так тебе комментарии в правильности действий или готовые обработки нужны? на кой ляд переписывать в форум сообщения, если текст этих сообщений не будет изменен.

Что, посмотрел на 3.0 и сразу ...?
Делай на 2.0 теми обработками, что были на ИТС для 2.0. Последовательность в статьях абсолютно идентичная и от смены версий практически не зависит.
36 Фрэнки
 
16.06.15
15:15
(31) что ты называешь СВЕРТКА ?
37 Batyabest
 
16.06.15
15:17
обработка с ИТС пишет что в "Конфигурации отсутсвует документ КорректировкаЗаписейРегистров" Использование обработки невозможно
38 Batyabest
 
16.06.15
15:18
(36) Я может быть и правда путаюсь в терминах. Мне нужно сделать так, чтобы в базе было все начиная с 01.01.205 года. Все что раньше - снести. Как это сделать - помогите))
39 Фрэнки
 
16.06.15
15:34
(37) значит в той обработке используется другая конфигурция, а не БП 2.0

(38) я в 27 указал обобщенный порядок действий. В дополнение к нему, если документы по вводу остатков разных видов будут введены со временем 31.12.2014 23:59:59 , то все остальные документы до этой даты, после проверки, что вводы остатков правильные, пометишь на удаление и удалишь.
40 Batyabest
 
17.06.15
10:39
(39) А Вы правы, в описании написано, что для 1.6
А где же найти свертку для 2.0?
41 Вася Чез
 
17.06.15
10:51
(40) см. (10)
42 Batyabest
 
17.06.15
11:17
(41) Я понял что не существует, но свернуть же можно?
43 Фрэнки
 
17.06.15
12:18
(42) в 1С сверткой называют замену какого-то множества записей в выбранном периоде на сводные записи. Например, множество проводок по счету 10 (Материалы) в периоде 2014 год можно заменить сводной проводкой на дату 2014-12-31 и время 23:59:59. Тогда, в зависимости от желаемой детализации в аналитике проводок, будем иметь на начало 2015 значение суммы и количества по выбранным субконто.

Поэтому на твое // свернуть же можно?
Ответ: да, можно, но сворачивать тебе придется вручную создавая документы ввода остатков или инвентаризации, сохраняя в табчасти документа список номенклатуры со значениями количества и суммы и тому подобные действия.

Повторять еще раз порядок уже не интересно - задача "СВЕРТКА" общепризнана нетривиальной и сильно зависимой от размера хотелки Заказчика.
44 Batyabest
 
17.06.15
14:59
(43) А кто поможет на платной основе?
45 Фрэнки
 
17.06.15
16:56
У тебя была тема раньше, что пытался сделать выгрузку в чистую базу. Добей ту тему до конца.
И свертка тебе будет не нужна. А переносить данные, пользоваться конвертацией и т.д. - это тебе в будущем однозначно пригодится. Выгрузишь с чистую только 2015-ый, выставишь необходимые начальные остатки на 01.01.2015 и эффект той же свертки будет достигнут.