Имя: Пароль:
1C
1С v8
РБП не попадает в КУДиР
,
0 Wkoda
 
28.05.15
13:27
Добрый день!

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.24)

Вносим НО по 97 счету. Столкнулись с проблемой, РБП попадают в КУДиР только при наличии оплаты данного расхода поставщику. В нашем случае оплата была произведена до даты ввода НО в систему.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как же при вводе НО по РБП отразить тот факт,что данный расход уже был оплачен поставщику?

Заранее спасибо за любую помощь!
1 Ctrekoza
 
28.05.15
13:29
(0) Галка учета переходного периода на УСН в УП и настройках учета есть?
2 Wkoda
 
28.05.15
13:30
У нас ИП на ОСН
3 Naumov
 
28.05.15
13:31
Информация по остаткам расчетов для целей НУ должна вносится во вводе остатков.
4 Wkoda
 
28.05.15
13:35
(3) в частности в нашем случае как это будет выглядеть? РБП (предположим программа) уже была оплачена поставщику в полном объеме, никаких остатков по взаиморасчетам нет, а списывать данному РБП еще пол года после перехода на БП 3.0 и эти суммы должны попасть в КУДиР
5 Wkoda
 
28.05.15
13:47
неужели никто не сталкивался?(
6 Ctrekoza
 
28.05.15
14:28
(4) Посмотри в демке, там для ОСН все четко расписано, как раз по ПО 1с. РБП на сч.26 закрываются и нужно задать расчет.
Вечером только смогу подробно описать.:)
7 Ctrekoza
 
28.05.15
14:32
(6) + Демку можно посмотреть и в 2.0 - разницы нет.:)
8 Ctrekoza
 
28.05.15
14:53
(7) + Ещё, давно занималась ИП, тогда к книгу многие расходы не попадали, несмотря на то что там всё задано правильно. Нужно было заносить некоторые расходы вручную дополнительными записями. Посмотри, возможно это так и осталось неисправленным.
9 Wkoda
 
28.05.15
15:32
(8) Если только Записи книги доходов и расходов ИП делать...просто ну неужели данный функционал не предусмотрен разработчиками? а по поводу (4) скорее всего там расписана типовая ситуация поступления РБП в течение года,при которой и поступление и оплата отражены в текущей ИБ. С этим проблем нет, по таким операциям в КУДиР все попадает. Проблема с теми РБП по которым оплата прошла до начала ведения учета в ИБ
10 Wkoda
 
28.05.15
15:33
Интересно, что по 41 счету предусмотрена галочка "Оплачено", а вот по РБП нет...
11 Ctrekoza
 
28.05.15
15:45
(9) Да, некоторые расходы не попадали автоматически.
Тогда нужно задать расчет остатка на начало ведения учета в ИБ.
12 Ctrekoza
 
28.05.15
15:51
(11) Там в РБП должен быть срок списания указан. Посмотри занесли эти РБП по ПО в базу?
13 Wkoda
 
28.05.15
15:51
(11)   Ctrekoza, прошу прощения, Вы пишите: "Тогда нужно задать расчет остатка на начало ведения учета в ИБ",  разъясните,пожалуйста, что Вы имеете ввиду?

Большое спасибо Вам за участие и помощь!)
14 Wkoda
 
28.05.15
15:52
(12) да, разнесли. И при закрытие месяца по ОСВ суммы списываются
15 Ctrekoza
 
28.05.15
15:54
(13) Там РБП где задаются, там должны быть эти РБП  заданы отдельно для каждого ПО с указанием срока списания. Вот когда остатки в базу перенести, там нужно было обязательно перенести.
(14) А в книгу не попадает? Смотри конфигуратор, но с конфигуратором я не пока не помогу. Жди спецов.:)
16 Wkoda
 
28.05.15
16:00
(15) да, в ОСВ есть, а в книге нет...

Спасибо)
17 Ctrekoza
 
29.05.15
01:10
(16) Кажется, поняла в чем косяк в (0).
Когда перенесли остатки не задали документы расчетов с контрагентом и документ поступления. Т.к., видимо остатки заносили вручную, ну или криво перенесли. Зайди во ввод начальных остатков и задай там  "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) по кредиту счета 60 или 76 - зависит от УП. Это пустой документ создается для ввода остатков по счетам, по контрагентам. Тогда должно начать списываться и попадать в книгу, как в случае с оплатой в этом периоде (0).
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс