|
РБП не попадает в КУДиР | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Wkoda
28.05.15
✎
13:27
|
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.24) Вносим НО по 97 счету. Столкнулись с проблемой, РБП попадают в КУДиР только при наличии оплаты данного расхода поставщику. В нашем случае оплата была произведена до даты ввода НО в систему. Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как же при вводе НО по РБП отразить тот факт,что данный расход уже был оплачен поставщику? Заранее спасибо за любую помощь! |
|||
1
Ctrekoza
28.05.15
✎
13:29
|
(0) Галка учета переходного периода на УСН в УП и настройках учета есть?
|
|||
2
Wkoda
28.05.15
✎
13:30
|
У нас ИП на ОСН
|
|||
3
Naumov
28.05.15
✎
13:31
|
Информация по остаткам расчетов для целей НУ должна вносится во вводе остатков.
|
|||
4
Wkoda
28.05.15
✎
13:35
|
(3) в частности в нашем случае как это будет выглядеть? РБП (предположим программа) уже была оплачена поставщику в полном объеме, никаких остатков по взаиморасчетам нет, а списывать данному РБП еще пол года после перехода на БП 3.0 и эти суммы должны попасть в КУДиР
|
|||
5
Wkoda
28.05.15
✎
13:47
|
неужели никто не сталкивался?(
|
|||
6
Ctrekoza
28.05.15
✎
14:28
|
(4) Посмотри в демке, там для ОСН все четко расписано, как раз по ПО 1с. РБП на сч.26 закрываются и нужно задать расчет.
Вечером только смогу подробно описать.:) |
|||
7
Ctrekoza
28.05.15
✎
14:32
|
(6) + Демку можно посмотреть и в 2.0 - разницы нет.:)
|
|||
8
Ctrekoza
28.05.15
✎
14:53
|
(7) + Ещё, давно занималась ИП, тогда к книгу многие расходы не попадали, несмотря на то что там всё задано правильно. Нужно было заносить некоторые расходы вручную дополнительными записями. Посмотри, возможно это так и осталось неисправленным.
|
|||
9
Wkoda
28.05.15
✎
15:32
|
(8) Если только Записи книги доходов и расходов ИП делать...просто ну неужели данный функционал не предусмотрен разработчиками? а по поводу (4) скорее всего там расписана типовая ситуация поступления РБП в течение года,при которой и поступление и оплата отражены в текущей ИБ. С этим проблем нет, по таким операциям в КУДиР все попадает. Проблема с теми РБП по которым оплата прошла до начала ведения учета в ИБ
|
|||
10
Wkoda
28.05.15
✎
15:33
|
Интересно, что по 41 счету предусмотрена галочка "Оплачено", а вот по РБП нет...
|
|||
11
Ctrekoza
28.05.15
✎
15:45
|
(9) Да, некоторые расходы не попадали автоматически.
Тогда нужно задать расчет остатка на начало ведения учета в ИБ. |
|||
12
Ctrekoza
28.05.15
✎
15:51
|
(11) Там в РБП должен быть срок списания указан. Посмотри занесли эти РБП по ПО в базу?
|
|||
13
Wkoda
28.05.15
✎
15:51
|
(11) Ctrekoza, прошу прощения, Вы пишите: "Тогда нужно задать расчет остатка на начало ведения учета в ИБ", разъясните,пожалуйста, что Вы имеете ввиду?
Большое спасибо Вам за участие и помощь!) |
|||
14
Wkoda
28.05.15
✎
15:52
|
(12) да, разнесли. И при закрытие месяца по ОСВ суммы списываются
|
|||
15
Ctrekoza
28.05.15
✎
15:54
|
(13) Там РБП где задаются, там должны быть эти РБП заданы отдельно для каждого ПО с указанием срока списания. Вот когда остатки в базу перенести, там нужно было обязательно перенести.
(14) А в книгу не попадает? Смотри конфигуратор, но с конфигуратором я не пока не помогу. Жди спецов.:) |
|||
16
Wkoda
28.05.15
✎
16:00
|
(15) да, в ОСВ есть, а в книге нет...
Спасибо) |
|||
17
Ctrekoza
29.05.15
✎
01:10
|
(16) Кажется, поняла в чем косяк в (0).
Когда перенесли остатки не задали документы расчетов с контрагентом и документ поступления. Т.к., видимо остатки заносили вручную, ну или криво перенесли. Зайди во ввод начальных остатков и задай там "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) по кредиту счета 60 или 76 - зависит от УП. Это пустой документ создается для ввода остатков по счетам, по контрагентам. Тогда должно начать списываться и попадать в книгу, как в случае с оплатой в этом периоде (0). |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |