Имя: Пароль:
1C
 
Типовая очередность проводок в документе РТиУ БП (3.0.39.63
,
0 xraf
 
05.06.15
17:33
Вопрос:

Почему сперва идет проводка "Зачет аванса покупателя", а потом "Реализация товаров".

Так как после "Зачет аванса покупателя" в карточке счета 62.01 возникает временный технический минус на дебете, что отражается красным в отчете карточке счета.
Я конечно понимаю, что он следующей же проводкой закрывается, и все нормально.
Просто если бы очередность была обратная, то этого технического временного минуса на активном 62.01 счете бы не возникало.
1 Aleksey
 
05.06.15
17:38
Потому что 1С
2 vicof
 
05.06.15
17:45
все равно в одной транзакции делается, так что фиолетово
5 Aleksey
 
05.06.15
18:06
(3) что бред, что в типовой это не так, иои что в осв красное или что?
6 Ctrekoza
 
модератор
05.06.15
18:09
mehfk и shuhard_серый
Бесвязные сообщения  нарушение пункта 5 правил форума. Имейте это ввиду, т.к. можно получить бан. По теме пишите.
7 Ctrekoza
 
05.06.15
18:11
(0) Время документа поступления раньше времени документа оплаты.
8 ВРедная
 
05.06.15
18:26
(0) Просто вот так оно работает. На конференции (partners) этот вопрос регулярно поднимается и регулярно регистрируются пожелания
9 ВРедная
 
05.06.15
18:26
(0) 2.0 тоже также работала, и тоже было зарегистрировано пожелание.
10 ДенисЧ
 
05.06.15
18:42
Потому что сначла забираются деньги с аванса, а потом уже оплачитвается долг
11 xraf
 
07.06.15
00:44
Главбух мозг выносит уже который день тыкая носом в эту "красноту".
12 Ctrekoza
 
07.06.15
02:02
(11) А настройки счетов, твоя гб не поменяла? Гб часто ставят только один счет учета по контрагенту в счетах расчетов, у меня так было когда я только училась проводить документы в 1с. Сейчас, специально посмотрела в базе нет у меня такого (0), но у меня ФИФО и по договорам учет установлен. А твоя бухша может выбирает не тот договор. Там когда один и тот же контрагент бывает, может возникнуть путаница по договорам (если несколько договоров), а зачет аванса автоматически.
13 Aleksey
 
07.06.15
18:04
(12) Ты о чем?

Заведи контрагента с одним договором.
Далее прими от него оплату (она упадет на счет 62.02)
После оплаты сделай отгрузку и посмотри какие проводки сделал документ отгрузки.
Первая проводка будет зачет аванса
62.02-62.01
А потом уже появиться долг
62.01 - 90

И если у тебя не так, то скорее всего у тебя не типовая.

Вот как раз речь идет о кредитовом обороте на 62.01 во время проведения зачета аванса, который будет "закрыт" следующей проводкой в этом же документе.
Так как счет 62.01 активный, то на нем не может быть  кредитового остатка, только дебетовый, и появления этого остатка и вызывает у главбуха справедливо негодование.
Но как сказано выше, 1С уже неоднократно просили исправить это, но воз и ныне там
14 xraf
 
07.06.15
18:15
(13) Ну будем ждать тогда. Всем спасибо.
15 ДенисЧ
 
07.06.15
19:08
ждать изменений от 1с - это правильно. Это по-китайски. Только ещё нужно сесть на берег реки
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший