В месяце я выпустила 5 разных наименований ГП. В каждом отчете за смену есть плановые суммы. Фактические списаны в одно и тоже подразделение по одной и той же НГ (счет 20). При закрытии месяца отклонение по 40 счету распределилось пропорционально сумме. Где и как это настраивается? Спасибо!