Привет всем!
Наш главный поставщик практикует скидки задним числом, из-за чего приходится частенько делать корректировку, в т.ч. на старые поступления, других периодов. Но из введенных недавно Корректировок только одна попадает в Книгу продаж, - та, которая корректирует первый квартал (и двигает регистр "НДС продажи"). Остальные корректируют апрель и в Книгу продаж не попадают (двигается регистр "НДС предъявленный"). Что за фигня? Так разве должно быть?
Конфа - БП 3.0, там у док-та Корректировка поступления нет галки "Восстановить НДС в книге продаж", которая была в БП 2.0.
Документ есть, но не помог.
Оказывается, галка "Восстановить НДС в книге продаж" есть, и она даже стоит в доках по умолчанию, просто она не видна, т.к. у нас включен раздельный учет НДС на 19 счете. придется отказаться от этой фигни, все равно бухам пофиг.