Добрый день! Переходим на бух тройку (из КА), возникла проблема, как правильно отразить остатки по эквайрингу при УСН? Часть денег - доход, а часть из них принадлежит соответственно не нам, и это указать не получается. И так же частично не принимаются расходы по товарам, хотя есть поступления (либо остатки), оплаты, продажи, может быть введены неверно остатки по взаиморасчетам? Как сделать верно два этих момента? Буду благодарен за любую помощь.
(2) уже не надо, нашел, содержание мне знакомо. Но что то все равно не прет.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший