Доброго времени. У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33). Есть производство, выпускаем и продаем продукцию через 43 и 20 счета без использования 40. При поступлении ГП и ее продаже суммы по НУ по 43 сч. встают правильно, а закрытие месяца все эти суммы полностью сторнирует. В итоге - в бух.учете сальдо по 43 на конец периода правильное, а в налог.учете - нулевое и обороты тоже. Учетная политика настроена, прямые расходы указаны, ручных операций нет. Подскажите, что еще может быть не так? как исправить ошибку?
учетная политика с начала прошлого года, новая не заводилась. Спасибо за подсказку! Столько читала про это, но нигде не было сказано, что учетную политику надо каждый год заводить. Все получилось!
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.