|
В НУ закрывает ном.группу, по которой нет выручки в соответствующем месяце. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
happysan
01.09.15
✎
15:15
|
БП 3.0.40.36, закрываем месяц и вылезла проблема: делается по НУ проводка Дт 90.08.1 Кт 20.01 по номенклатурной группе, которой нет в оборотах по 90.01.1. Решал кто-нибудь? В чем нюанс?
|
|||
1
happysan
01.09.15
✎
15:16
|
Вообще не списывает (ни НУ ни БУ) затраты в себестоимость по ном.группе, по которой, наоборот, есть выручка за соответствующий месяц (есть обороты по ном.группе на счете 90.01.1).
|
|||
2
happysan
01.09.15
✎
15:35
|
значит никто не знает(
|
|||
3
Зеленый пень
01.09.15
✎
15:55
|
Может посмотреть не только регистры бухгалтерии, но и какие-нибудь регистры накопления?
|
|||
4
happysan
01.09.15
✎
15:57
|
(3) вполне может быть, но какие?
|
|||
5
happysan
01.09.15
✎
16:32
|
есть ещё мнения?
|
|||
6
happysan
01.09.15
✎
16:36
|
Если указать в РС "Методы определения прямых расходов производства в НУ" нужный вид расходов НУ, то некоторые позиции закрываются нормально, но необходимо, чтобы по одним номенклатурным группам закрывалось в НУ, а по други нет. Есть такая настройка в БП 3.0 или "допиливать" придётся?
|
|||
7
Cyberhawk
01.09.15
✎
16:39
|
"Допиливать" придется... либо постановщика задачи, либо мозг ее исполнителя
|
|||
8
happysan
01.09.15
✎
16:45
|
(7) смотрю, ты "что-то" об этом знаешь?
|
|||
9
happysan
01.09.15
✎
17:13
|
интересуют толковые мнения
|
|||
10
happysan
01.09.15
✎
17:25
|
народ подключаемся
|
|||
11
piter3
01.09.15
✎
17:40
|
(6) чего то не понял,что значит хочу по некоторым?
|
|||
12
happysan
01.09.15
✎
17:44
|
(11) давай пока остановимся на первых двух постах
|
|||
13
happysan
01.09.15
✎
17:45
|
1. БП 3.0.40.36, закрываем месяц и вылезла проблема: делается по НУ проводка Дт 90.08.1 Кт 20.01 по номенклатурной группе, которой нет в оборотах по 90.01.1.
2. Вообще не списывает (ни НУ ни БУ) затраты в себестоимость по ном.группе, по которой, наоборот, есть выручка за соответствующий месяц (есть обороты по ном.группе на счете 90.01.1). |
|||
14
Ranger_83
01.09.15
✎
17:52
|
(13) ну, почитай для начала матчасть как закрываются затраты 20-го счета в НУ.Открой для себя, что такое прямые затраты и косвенные.На ИТС есть стаья на эту тему
|
|||
15
happysan
01.09.15
✎
17:54
|
(14) мне известно что такое прямые и косвенные затраты, вот если бы ссылочкой поделились...
|
|||
16
happysan
01.09.15
✎
17:55
|
(14) второй вопрос касается и БУ
|
|||
17
piter3
01.09.15
✎
17:57
|
Расходы, которые в соответствии с установленными методами определены как прямые, участвуют в полном цикле закрытия затратных счетов и формирования себестоимости на счете 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения". Остальные расходы считаются косвенными и при закрытии счетов затрат, на которых они учтены, списываются напрямую на счет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".
|
|||
18
piter3
01.09.15
✎
17:57
|
||||
19
happysan
01.09.15
✎
18:01
|
(18) в соответствие с этой ссылкой в этом РС есть номенклатурная группа, но она фигурирует в 90.01.1, но не попадает на 20.01
|
|||
20
happysan
02.09.15
✎
09:07
|
Давайте, для начала, сакцентируемся на том, что в бу есть обороты на 90.01.1 по Номенклатурным группам 1,2 и 3, то есть была выручка за месяц, а по 20.01 есть только номенклатурная группа 1. В чём проблема?
|
|||
21
happysan
02.09.15
✎
11:34
|
осталось побороть только страхование дмс в ну - упорно закрывается в НУ по 20.01, хотя его прописать на даёт в РС "Методы определения прямых расходов производства в НУ" по причине, что нормируемый расход или не принимаемый расход в ну и не может быть отнесен к прямым.
|
|||
22
happysan
02.09.15
✎
11:37
|
ДМС нормируется, но пока непонятно как это должно отразиться при закрытии 20.01
|
|||
23
happysan
02.09.15
✎
11:37
|
в ну
|
|||
24
happysan
02.09.15
✎
11:47
|
скорее всего ДМС надо было относить на 26 счет.
|
|||
25
happysan
02.09.15
✎
11:47
|
Сам разобрался)
|
|||
26
piter3
02.09.15
✎
11:48
|
молодец
|
|||
27
happysan
02.09.15
✎
12:17
|
(26) всё равно благодарен за участие!
|
|||
28
happysan
02.09.15
✎
12:20
|
может кому полезно будет: в регистре накопления "Реализация услуг" суммы пустые были по некоторым докам из-за их ручной корректировки проводок бухгалтерами.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |