|
Анализ состояния налогового учета по налогу НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Масянька
25.09.15
✎
12:15
|
День добрый!
Данный отчет выдает "Не выписан CФ на выданный аванс" для Списания с расчетного счета -> сумма НДС -> сумма без НДС -> всего. Смотрю: списание (оплата поставщику) 2 апреля (4 тыс - условно), поступление (от поставщика, материалы) 23 апреля (4 тыс, НДС в том числе). В учетке стоит - не регистрировать, если зачтены до конца налогового периода. Что не так-то? Спасибо. |
|||
1
ale-sarin
25.09.15
✎
12:17
|
а Вы уверены что то поступление зачло аванс этот?
|
|||
2
шаэс
25.09.15
✎
12:17
|
(0) про какую хоть конфу речь ведем?
|
|||
3
Масянька
25.09.15
✎
12:19
|
(1) Да, в проводках вижу.
(2) Большой пардон. Бух 2.0.64.29 |
|||
4
шаэс
25.09.15
✎
12:21
|
(3) в проводках...эт хорошо... закрыл документ "Списание с р/с"?
|
|||
5
Масянька
25.09.15
✎
12:22
|
Списание (оплата) -> 60.02 - 51 = вся сумма
Поступление -> 60.01 - 60.02 = вся сумма 10.08 - 60.01 = сумма без НДС 19.03 - 60.01 = сумма НДС ну, и 68. |
|||
6
Масянька
25.09.15
✎
12:23
|
(4) Да. Субконто Кт именно этот док-т.
|
|||
7
Масянька
25.09.15
✎
12:24
|
В док-те поступление - НДС стоит в сумме.
|
|||
8
ale-sarin
25.09.15
✎
12:25
|
О, так речь то о выданном авансе? БП 2.0 нет под рукой. Там разве в учетной политике не о выписке счетов-фактур на полученные авансы?
|
|||
9
Масянька
25.09.15
✎
12:28
|
(8) В учетке стоит - не регистрировать, если зачтено до конца налогового периода. Все док-ты в одном месяце.
|
|||
10
Масянька
25.09.15
✎
12:37
|
А куда все ушли?
|
|||
11
Масянька
25.09.15
✎
12:45
|
Ну, и ладно...
Буду вслух рассказывать... В этом анализе в строке со списанием сумма НДС (равна НДС в обоих док-ах), сумма без НДС (равна общей сумме по обоим док-ам), всего (вот тут странно - без НДС + НДС, не нашла такой суммы). |
|||
12
elisabet
25.09.15
✎
12:54
|
(0) Только что читали про это с ГБ - ситуация поменялась с начала года, с/ф авансовую надо выписывать в любом случае, вне зависимости зачелся аванс или нет.
|
|||
13
shuhard_серый
25.09.15
✎
12:56
|
(11) что-то мешает запустить отладчик и позырить куда смотрит отчет ?
|
|||
14
Масянька
25.09.15
✎
12:56
|
(12) А можно ссылку, пожалуйста.
|
|||
15
Масянька
25.09.15
✎
12:57
|
(13) Я его открыла в конфигураторе... Это дело, ну, никак не для пятницы :))))))))
|
|||
16
elisabet
25.09.15
✎
13:14
|
(14) Письмо ФАС от 20.07.2011 N ЕД-4-3/11684
Указанный вывод нашел отражение в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.08.2003 N 12359/02, согласно которому налогоплательщик, получив авансовые платежи или предоплату в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) либо оплату за частично произведенную продукцию (работы, услуги), обязан включить эти суммы в налоговую базу, относящуюся к тому налоговому периоду, в котором фактически эти платежи получены. При этом не имеет значения, когда будут полностью исполнены обязательства продавца, вытекающие из договора с покупателем товаров (работ, услуг), и обязательства покупателя по оплате этих товаров (работ, услуг). |
|||
17
elisabet
25.09.15
✎
13:14
|
+(16) и дальше в консультанте есть судебные разбирательства на эту тему.
|
|||
18
шаэс
25.09.15
✎
13:18
|
(12) речь идет про выданный аванс или все-таки про полученный?
|
|||
19
elisabet
25.09.15
✎
13:19
|
(18) про полученный.
|
|||
20
шаэс
25.09.15
✎
13:20
|
(19) а у ТС - выданный
|
|||
21
Масянька
25.09.15
✎
13:21
|
(19) А оплата поставщику - это какой аванс?
Их сейчас долбит проверка, поэтому судорожно наводят порядок (я бы назвала это другим словом). Вчера этот же анализ ругался на большую кучу док-ов. Оказалось, что в поступлении было "НДС сверху". Исправили, провели. Куча значительно уменьшилась... СФ на аванс не делали. |
|||
22
elisabet
25.09.15
✎
13:22
|
(20) Выданный аванс - только по мере получения счетов фактур на аванс от поставщика.
|
|||
23
шаэс
25.09.15
✎
13:22
|
(15) кстати, в УП настройка касается по-моему тоже только полученного аванса. А тут может это просто предупреждение? Вы ж не можете сами себе выставить сч-ф за выданный аванс. Это только по факту прихода этого документа от поставщика
|
|||
24
elisabet
25.09.15
✎
13:24
|
(23) Сколько бухов не встречала, при получении аванса от покупателя делают удивленные глаза "А что их покупателю ОТДАВАТЬ надо?"
Обычно сами себе регистрируют и в стопочку складывают. |
|||
25
Масянька
25.09.15
✎
13:25
|
+ (21) Причем, вчера именно так и вычислили - в колонке "Всего" стояла "НДС + без НДС".
Сегодня - в колонке тоже самое, в документе "НДС в том числе", проведено, ГП уже восстановила... Может дело в материалах? А что не так... (23) А как узнать - предупреждение или ошибка? |
|||
26
шаэс
25.09.15
✎
13:26
|
(25) слушай, это точно не может быть ошибкой, потому что не можете вы себе сами выписать эту сч-ф. конфа предупреждает, что может вы не ввели эту сч-ф и не уменьшили себе НДС?
|
|||
27
шаэс
25.09.15
✎
13:28
|
(24) а что - условия возможности принять такую сч-ф к вычету уже убрали? и в договоре пункт про авансы не обязателен?
|
|||
28
Масянька
25.09.15
✎
13:28
|
(26) Дык, а понять-то как? Что не ошибка.
|
|||
29
шаэс
25.09.15
✎
13:33
|
(28) бухгалтеру мозг включить
|
|||
30
ale-sarin
25.09.15
✎
13:34
|
Принять к вычету НДС при выданном авансе - это право, а не обязанность. У получателя этого аванса - обязанность. Если главбух хочет принять НДС к вычету, можно запросить у поставщика счет-фактуру на аванс.
|
|||
31
ale-sarin
25.09.15
✎
13:36
|
+(30) У получателя этого аванса - обязанность сформировать счет-фактуру и заплатить НДС в бюджет. В рамках той самой учетной политики.
|
|||
32
КнОпка
25.09.15
✎
13:36
|
(28) запустить анализ состояния бух учета
|
|||
33
шаэс
25.09.15
✎
13:38
|
(32) чем поможет?
|
|||
34
КнОпка
25.09.15
✎
13:43
|
(33) точнее экспресс проверку - про ошибки пишет
|
|||
35
Масянька
25.09.15
✎
13:46
|
Писец...
Экспресс-проверка ведения учета выдала: полнота получения счетов-фактур по документам поступления - обнаружены документы, полученные от поставщиков и не сопровождающиеся счетом-фактурой. Списание попадет сюда или нет? |
|||
36
Масянька
25.09.15
✎
13:48
|
+(35) Там есть списочек... Нету там списания с р/с. То есть не ошибка?
|
|||
37
ale-sarin
25.09.15
✎
13:48
|
(35) Списание - разве документ поступления? Нет!
|
|||
38
Масянька
25.09.15
✎
13:49
|
(37) Я уже устала... Бардак полный, вынос мозга, а сегодня пятница...
|
|||
39
шаэс
25.09.15
✎
13:56
|
(38) пусть мозг включится у бухгалтера... ну попробуй хотя бы ее попросить об этом
|
|||
40
Масянька
25.09.15
✎
14:01
|
(39) Она мне говорит (сейчас) - да, знаю я, что с оплаты мы не регистрируем (сами) СФ. Но, а на фига мне этот анализ показывает?
А ведь она права... |
|||
41
шаэс
25.09.15
✎
14:08
|
(40) не права... анализ помогает - это предупреждение, что может вы все-таки забыли. так и объясни
|
|||
42
Масянька
25.09.15
✎
14:11
|
(41) Дык, блин, не пишет, что предупреждение :(
|
|||
43
шаэс
25.09.15
✎
14:12
|
(42) да плевать что не пишет... не, ну правда...
|
|||
44
Масянька
25.09.15
✎
14:16
|
(43) Не скажи. Если не написано "предупреждение, возможно", да еще и в такой серьезной штуке, как "анализ ведения учета" - я вот тоже ... озаботилась, короче :)
ОФФ: ты чего-то раздраженная в последнее время :( Плюнь и скажи "Все вокруг дураки. Одна я - умница, красавица" :)))) |
|||
45
шаэс
25.09.15
✎
14:18
|
(44) тю... это просто я вышла из отпуска и заболела. и на работе. и вовсе не раздраженная
|
|||
46
Масянька
25.09.15
✎
14:19
|
(45) Понятно...
Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только вышедший из отпуска (С) |
|||
47
Масянька
25.09.15
✎
14:20
|
Забыла: ребята (девочки и мальчики) - огромное всем СПАСИБО!
|
|||
48
Масянька
25.09.15
✎
14:24
|
А Саше - отдельное спасибо :)))
|
|||
49
шаэс
25.09.15
✎
14:34
|
(48) пожалуйста (было б за что спасибо получать)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |