|
Разные счета расходов по амортизации БУ и НУ (БП 3.0)
| ☑ |
0
Локи-13
07.10.15
✎
18:30
|
Подскажите, такая ситуация.
Есть ОС.
Амортизация по которому должна начисляться
на Дт 91.02 в НУ (-ВР)
на Дт 08.03 в БУ (+ВР)
Можно ли так настроить? Что-то не соображу, выглядит как бред, но мож кто сталкивался.
В БУ капитализация, в НУ прочие расходы тек периода.
|
|
1
bazvan
07.10.15
✎
18:46
|
(0) если это уже ОС то чего там капитализируем. Чето не понял
|
|
2
Ученик2012
07.10.15
✎
19:08
|
Пробовал вести приблизительно так учет в УПП - получилась ерунда, начали разезжаться 77 и 09 в БУ при закрытии месяца
|
|
3
Джинн
07.10.15
✎
19:13
|
О процентах речь вероятно, а не об амортизации?
|
|
4
bazvan
07.10.15
✎
20:11
|
(3) аа ну это другой случай.
|
|
5
Локи-13
08.10.15
✎
09:22
|
(3) амортизация ОС, относится не на затраты, а на строительство
Дт 08 Кт 02
|
|