Имя: Пароль:
1C
1С v8
Ведомость на выплату зарплаты через банк ЗУП 3.0
,
0 lero4ka23
 
14.10.15
06:44
С помощью помощника перенесли данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 когда формируем ведомость на выплату зарплаты через банк  добавляются строки в т.ч. за декабрь 2012, май 2013, ноябрь 2014 что это и как с этим бороться?Откуда поднягиваются данные?
1 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
06:52
(0) из регистра "Зарплата к выплате", там записи в разрезе периодов, ЗА которые образовалась сумма.
2 Мимохожий Однако
 
14.10.15
06:54
Сделай документ выплаты один раз за ненужные периоды.Глядишь, дальше пойдёт. ИМХО, некорректно перенесены данные.
3 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
06:54
Смотрите значение измерения "Период взаиморасчетов". Он может не совпадать со значением поля "Период".
4 lero4ka23
 
14.10.15
07:03
причем там строки есть -3,45 а ниже строка 3,45, это может как то повлиять на отчетность ил ещё где-нибудь вылезти?
5 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
07:04
(4) где "там"?
6 lero4ka23
 
14.10.15
07:09
(4) когда открываешь Редактирование зарплаты сотрудника строки в т.ч. за декабрь 2012, май 2013
7 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
07:13
(6) См. ответ (1) и (2).

Либо исправьте в регистре "Зарплата к выплате" период взаиморасчетов, либо как советует (2), один раз проведите выплату как предлагает.
8 FireAlex
 
14.10.15
07:26
когда с этим столкнулся написал обработку
https://infostart.ru/public/387700/
9 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
07:30
(8) Я вообще не пойму кстати, зачем там два регистра, у которых по сути одинаковое назначение.

Когда программа зачитывает излишне удержанный НДФЛ (например, человек был нерезидентом, а стал резидентом), эти регистры тоже расходятся.

В регистре "Зарплата к выплате" сумма становится ровно на сумму зачтенного НДФЛ больше, чем во взаиморасчетах (это в общем правильно, но надо было делать одинаковые движения в двух регистрах тогда уже).

В итоге человеку выплачивают зарплату, а судя по расчетному листку в следующем месяце, он становится должен на сумму зачтенного НДФЛ.

Три письма в 1с эффекта не дали, в первом написали, что такого в принципе не может быть (хотя приложил скрины движений регистров при зачете НДФЛ), два последующих вообще проигнорировали.

Тоже сделал обработку поиска зачтенного НДФл и корректировки регистров. Только я двигаю регистр "Взаиморасчеты", чтобы он стал таким же, как "Зарплата к выплате".
10 FireAlex
 
14.10.15
07:56
(9) тоже на эту тему писал им письмо
у зуп 3 очень важно соблюдать последовательность документов - сначала начисление потом выплата.
обычно происходит так: кому-то начислили, выплатили потом снова перезаполнили начисление. после этого надо выплату перепроводить.
поэтому они и сделали эти периоды в выплатах, но все равно как то криво работает
11 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
08:02
(10) Потому что реквизит "Период взаиморасчетов" лишний в принципе.

Кому там какое дело, за какой период ему должны? Важно знать, сколько к выплате на какой-то момент времени.
12 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
08:05
(10) "тоже на эту тему писал им письмо "

А тебе что ответили? Мне-то написали, что я все делаю неправильно и такой ситуации не может быть в принципе.
13 lero4ka23
 
14.10.15
08:38
(8) скачала вашу обработку но она не добаляется пишет Невозможно подключить дополнительную обработку из файла.
Возможно, она не подходит для этой версии программы.
14 SleepyHead
 
гуру
14.10.15
08:39
(13) Меню - файл - открыть - выбрать файл обработки.

Возможно, не прописано в модуле обработки, что она подключаемая дополнительная.
15 FireAlex
 
14.10.15
21:50
(8) эта обработка служебная она просто выравнивает сальдо на нужную дату -начало эксплуатации. Создаешь пустой документ перенос данных - и она заполняет  его. При желании всегда можно удалить его.  Работает через файл открыть
Компьютеры — прекрасное средство для решения проблем, которых до их появления не было.