Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Бухгалтерские итоги - не считается начальное сальдо в разрезе субконто.
0 lukinskiy
 
20.10.15
11:54
Почему-то при отборе с помощью ИспользоватьСубконто() бухгалтерские итоги перестают показывать начальное сальдо по счету '50.1' (конфа - 1С-Бухгалтерия 7.7).
Даже, если в список запихнуть все возможные значения субконто:

Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
СписокСпр = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.ДвиженияДенежныхСредств");
Спр.ВыбратьЭлементы();
Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
    Если Спр.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
        СписокСпр.ДобавитьЗначение(Спр.ТекущийЭлемент());
    КонецЕсли;
КонецЦикла;
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ДвиженияДенежныхСредств, СписокСпр, 2);
Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатаОтчета, ДатаОтчета, "50.1");
Сообщить(Ит.СНД());

Выводится "0". Если убрать ИспользоватьСубконто(), то все ок.

Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело?
1 ale-sarin
 
20.10.15
11:56
Это ж оборотное субконто. Нет остаков в разрезе статей ДДС.
2 lukinskiy
 
20.10.15
11:59
А что сделать, чтобы они были?
Хочется использовать это субконто для отделения кассы обособленного подразделения.
3 ale-sarin
 
20.10.15
12:01
(2) Поискать почитать  про "оборотное субконто", понять, что это нереально.
Придумать что-нибудь другое для отделения кассы.
4 axuli
 
20.10.15
12:04
(2) Берешь обороты с начала ведения учета.
5 lukinskiy
 
20.10.15
12:07
А нельзя его просто сделать не оборотным (снять галку в плане счетов)? Или надо будет что-то переписывать?
Собственно, идея использовать это субконто для разделения касс пришла как раз из-за желания ничего сильно не переделывать.
6 ДенисЧ
 
20.10.15
12:08
(5) Если есть огромное желание переписывать закрытие месяца - тогда снимай
7 lukinskiy
 
20.10.15
12:09
Не, тогда уж проще переписать кассовую книгу, чтоб она брала обороты с начала учета, как в (4). Правда будет тормозить...
8 axuli
 
20.10.15
12:10
(5) 1) Деньги пришли от покупателя, деньги ушли поставщику - остатки никогда в ноль не сойдутся.
2) Это субконто нужно для 4 формы баланса.

Я бы на твоем месте типовые проводки не трогал, а создал забалнсовый счет, там бы делала подразделения и что там еще нужно, и во всех документах которые работают с 50, добавил движений по этому счету.
9 lukinskiy
 
20.10.15
12:17
(6) А зачем переписывать закрытие месяца в этом случае? В моем понимании, просто добавятся новые данные - остатки в разрезе этого субконто. Или я не прав?
10 lukinskiy
 
20.10.15
12:17
(8) Вот как раз переписывать пол конфы и не хочется...
11 lukinskiy
 
20.10.15
12:54
Просто тут еще дело в том, что в этой базе и так уже элементы справочника "движения денежных средств" разделены для основного и обособленного подразделений. Поэтому вполне естественно это субконто для разделения и использовать. Вся загвоздка в начальных остатках.
12 axuli
 
20.10.15
12:56
(10) Какие пол конфы  ПРК, ПКО, Выплата ЗП?
13 lukinskiy
 
20.10.15
13:01
Тогда надо еще и вводить дополнительный признак разделения, а сейчас и так уже все разделено по движению ден. средств.
14 lukinskiy
 
20.10.15
13:03
Проще уж тогда, действительно, в кассовой книге "с начала всех времен" обороты смотреть.
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.