|
Корректировочный счет-фактура 2015
| ☑ |
0
varyag
21.10.15
✎
07:47
|
Здравствуйте!
Опишу ситуацию:
Поставщик сделал корректировку, мы вводим документ корректировка поступления - на его основании вводим корректировочный счет-фактура. Вроде все просто, НО!
1) С 01.01.2015 код вида операции для корректировочных с/ф вроде как нужно ставить "18", но такого нет в выпадающем списке.
2) Этот счет-фактура не попадает в Формирование книги покупок.
Скажите пожалуйста, что делаем не так?
В коде глянул мельком - нашел упоминание кода 18 только в модуле документа "ФормированиеЗаписиКнигиПокупок":
Если СтруктураШапкиДокумента.Дата >= '20150101' Тогда
Движение.КодВидаОперации = "18";
КонецЕсли;
|
|
1
varyag
21.10.15
✎
07:54
|
Уточню.
Оплата идет за Услуги.
Операция корректировки поступления: Корректировка по согласованию сторон
При корректировки сумма уменьшается.
|
|
2
nva_15
21.10.15
✎
08:10
|
Не все коды есть в выпадающем списке. Если кода нет в списке, его надо поставить вручную.
|
|
3
varyag
21.10.15
✎
08:15
|
(2) Вручную самое простое. Хочется понять механизм. И почему не попадает в книгу покупок
|
|
4
varyag
21.10.15
✎
09:22
|
Неужели никто с корректировочными с/ф не работает?
|
|
5
Черников
21.10.15
✎
10:04
|
Дело не в коде счет-фактуры. Документ корректировка поступления в этом случае не делает почему то движение по регистру НДС предъявленный (поэтому и не попадает в книгу) хотя проводку на 19 счет делает. Я до сих пор не решил : или я где то документы неправильно оформил, или это ошибка конфигурации!
|
|
6
Джинн
21.10.15
✎
10:09
|
Откуда в ЗУП корректировочный счет-фактура?
|
|
7
Черников
21.10.15
✎
10:11
|
А ГДЕ ТУТ ЗУП?!!
|
|
8
ale-sarin
21.10.15
✎
10:13
|
(7) а где название конфы?!
|
|
9
Черников
21.10.15
✎
10:14
|
Извините! Я говорил про УПП!
|
|
10
ale-sarin
21.10.15
✎
10:16
|
(9) УПП - запустите обработку "Проведение документов по регистрам НДС". И все будет норм.
|
|
11
varyag
21.10.15
✎
10:19
|
Простите. Конфа БП 2.0
|
|